Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1261640550 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky a hovory | 17,88 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení + BP60 | 8.12.2016 | 13.12.2016 | 22.12.2016 | |
1261640549 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | transakcie kartou slovnaft | 501,18 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 8.12.2016 | 19.12.2016 | 22.12.2016 | |
1261640548 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis auta | 2796,55 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OUS/2016 | 079/2016 | 8.12.2016 | 19.12.2016 | 22.12.2016 |
1261640547 | NZS MUDr. Miroslav Krajčí, s.r.o. Horná 60, 974 01 Banská Bystrica |
36866105 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
8.12.2016 | 14.12.2016 | 22.12.2016 | ||
1261640546 | NZS MUDr. Miroslav Krajčí, s.r.o. Horná 60, 974 01 Banská Bystrica |
36866105 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
8.12.2016 | 14.12.2016 | 22.12.2016 | ||
1261640545 | MEDITRINE s.r.o. Partizánska 97, 974 01 Banská Bystrica |
47194456 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
8.12.2016 | 14.12.2016 | 22.12.2016 | ||
1261640554 | Ministerstvo obrany SR Stredisko prevádzky objektov Zvolen Borovianska cesta 58/29, 960 01 Zvolen |
30845572 | komunálny odpad | 915,20 bez DPH |
Dohoda č. SPO ZV-11-2/2012-VL | 9.12.2016 | 19.12.2016 | 22.12.2016 | |
1261640553 | Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku Stredisko prevádzky objektov Zvolen |
30845572 | vodné, stočné, zrážkové vody | 474,64 vrátane DPH |
Dohoda č. SPO ZV-11-2/2012-VL | 9.12.2016 | 19.12.2016 | 22.12.2016 | |
1261640552 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U | 3,90 bez DPH |
Zmluva o poskyt. služby pošt.poukaz na účet | 9.12.2016 | 15.12.2016 | 22.12.2016 | |
1261640562 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba siete LAN | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 12.12.2016 | 19.12.2016 | 22.12.2016 | |
1261640561 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 12.12.2016 | 19.12.2016 | 22.12.2016 | |
1261640560 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLSVPN | 2045,63 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 12.12.2016 | 19.12.2016 | 22.12.2016 | |
1261640559 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
00047258 | Služba IP Telefonia | 867,36 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 12.12.2016 | 19.12.2016 | 22.12.2016 | |
1261640558 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telefónne poplatky a hovory | 718,82 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 12.12.2016 | 19.12.2016 | 22.12.2016 | |
1261640557 | JAROMED, s.r.o. Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica |
46984101 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
12.12.2016 | 20.12.2016 | 22.12.2016 | ||
1261640556 | JAROMED, s.r.o. Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica |
46984101 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
12.12.2016 | 20.12.2016 | 22.12.2016 | ||
1261640555 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
35954612 | paušálny poplatok - internet, pridelenie IP adresy, doménový kôš | 75,14 vrátane DPH |
Zmluva č. A993321194 | 12.12.2016 | 19.12.2016 | 22.12.2016 | |
1261640564 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby | 4,50 vrátane DPH |
Žiadosť o špec. spôsoby podávania zásielok | 13.12.2016 | 20.12.2016 | 22.12.2016 | |
1261640563 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina | 646,66 vrátane DPH |
Zmluva č. 4070/2013 | 13.12.2016 | 20.12.2016 | 22.12.2016 | |
1261640566 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zberné jazdy | 151,20 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 393/126/2015 | 15.12.2016 | 20.12.2016 | 9.1.2017 | |
1261640565 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | služby pozáručného servisu - kopírovacie stroje | 1716,68 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 368/01/2016 | 15.12.2016 | 20.12.2016 | 22.12.2016 | |
1261640571 | STRABAG Property and Facility Services Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov | 3909,32 vrátane DPH |
Zmluva č. VOB/41/2016-M-OVO | 20.12.2016 | 23.12.216 | 9.1.2017 | |
1261640570 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | preplatok | -49,38 bez DPH |
20.12.2016 | 9.1.2017 | |||
1261640569 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba auta | 501,98 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OUS/2016 | 088/2016 | 20.12.2016 | 23.12.2016 | 9.1.2017 |
1261640568 | NZS MUDr. Miroslav Krajčí, s.r.o. Horná 60, 974 01 Banská Bystrica |
36866105 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
20.12.2016 | 28.12.2016 | 9.1.2017 | ||
1261640567 | VALRAD, s.r.o. Radvanská 26, 974 05 Banská Bystrica |
46153853 | zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
20.12.2016 | 28.12.2016 | 9.1.2017 | ||
1261640575 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | transakcie kartou Slovnaft | 168,10 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 23.12.2016 | 28.12.2016 | 9.1.2017 | |
1261640574 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preplatok - elektrina | -113,88 vrátane DPH |
23.12.2016 | 23.12.2016 | 9.1.2017 | ||
1261640573 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba auta | 2804,72 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OUS/2016 | 23.12.2016 | 28.12.2016 | 9.1.2017 | |
1261640572 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | dobropis | -2 796,55 vrátane DPH |
23.12.2016 | 9.1.2017 | |||
1261640576 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | ročné služby prevádzky DFS v DKC PB | 144 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb DFS | 27.12.2016 | 28.12.2016 | 9.1.2017 | |
1261640578 | Radoslav Fodor Stavebná činnosť, obchod a služby Cintorínska 55/11, 974 01 Riečka |
37328069 | manipulácia s nákladom, montáž oceľových konštr., zámočnícke práce, opr. oc. dverí a prahu, stavebné práce, oprava otvoru pre čist.obuvi | 155 bez DPH |
089/2016 | 28.12.2016 | 29.12.2016 | 9.1.2017 | |
1261640577 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefónne poplatky a hovory | 198,90 vrátane DPH |
Zmluva o UPS č. 21/OI a MIS/2014 | 28.12.2016 | 29.12.2016 | 9.1.2017 |