Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1271640318 | Strabag Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | oprava el. systému | 166,80 vrátane DPH |
VOB/41/2016-M_OVO | OV160027 | 15.8.2016 | 17.08.2016 | 23.8.2016 |
1271640317 | Strabag Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | oprava EZS | 78,90 vrátane DPH |
VOB/41/2016-M_OVO | OV160026 | 15.8.2016 | 17.08.2016 | 23.8.2016 |
1271640286 | Strabag Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | nadpaušálne služby | 51,78 vrátane DPH |
VOB/41/2016-M_OVO | 1.8.2016 | 08.08.2016 | 23.8.2016 | |
1271640285 | Strabag Property ang Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | nadpaušálne služby | 59,81 vrátane DPH |
VOB/41/2016-M_OVO | 1.8.2016 | 08.08.2016 | 23.8.2016 | |
1271640277 | Strabag Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov | 5 181,74 vrátane DPH |
VOB/41/2016-M_OVO | 15.7.2016 | 26.07.2016 | 23.8.2016 | |
1271640246 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | nadpaušálne služby - nákup materiálu | 72,74 vrátane DPH |
VOB/41/2016-M_OVO | 29.6.2016 | 12.07.2016 | 4.8.2016 | |
1271640245 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | nadpaušálne služby- nákup materiálu | 105,60 vrátane DPH |
VOB/41/2016-M_OVO | 29.6.2016 | 12.07.2016 | 4.8.2016 | |
1271640231 | Strabag Property and Facility Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov | 5 181,74 vrátane DPH |
VOB/41/2016-M_OVO | 17.6.2016 | 28.06.2016 | 7.7.2016 | |
1271640199 | Pergamon s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | tonery | 3 445,58 vrátane DPH |
VOB/53/2015-M_OVO | OV160021 | 24.5.2016 | 30.05.2016 | 13.6.2016 |
1271640198 | Pergamon s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
30794536 | tonery HP | 5 479,57 vrátane DPH |
VOB/53/2015-M_OVO | OV160020 | 24.5.2016 | 30.05.2016 | 13.6.2016 |
1271640114 | Pergamon s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | tonery | 1 597,63 vrátane DPH |
VOB/53/2015-M_OVO | 15.3.2016 | 21.03.2016 | 6.4.2016 | |
1271640110 | Pergamon s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | tonery | 1 728,80 vrátane DPH |
VOB/53/2015-M_OVO | 14.3.2016 | 21.03.2016 | 6.4.2016 | |
1271640360 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby | 2 823,84 vrátane DPH |
VOB/56/2015-M_OVO | 26.9.2016 | 03.10.2016 | 24.10.2016 | |
1271640352 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | náplne do pera 280 ks | 29,81 vrátane DPH |
VOB/56/2015-M_OVO | 16.9.2016 | 27.09.2016 | 24.10.2016 | |
1271640388 | Bonul s.r.o. Novozámocká 224, Nitra |
36528170 | strážna služba | 93,00 vrátane DPH |
Z201541877_Z | 12.10.2016 | 19.10.2016 | 24.10.2016 | |
1271640338 | Bonul s.r.o. Novozámocká 224, Nitra |
36528170 | strážna služba | 93,00 vrátane DPH |
Z201541877_Z | 8.9.2016 | 20.09.2016 | 22.9.2016 | |
1271640302 | Bonul s.r.o. Novozámocká 224, Nitra |
36528170 | strážna služba | 93,00 vrátane DPH |
Z201541877_Z | 10.8.2016 | 17.08.2016 | 23.8.2016 | |
1271640279 | BONUL s.r.o. Novozámocká 224, Nitra |
36528170 | strážna služba | 93,00 vrátane DPH |
Z201541877_Z | 18.7.2016 | 26.07.2016 | 23.8.2016 | |
1271640221 | Bonul s.r.o. Novozámocká 224, Nitra |
36528170 | strážna služba | 93,00 vrátane DPH |
Z201541877_Z | 10.6.2016 | 21.06.2016 | 7.7.2016 | |
1271640139 | Bonul s.r.o. Novozámocká 224, Nitra |
36528170 | strážna služba | 93,00 vrátane DPH |
Z201541877_Z | 12.4.2016 | 19.04.2016 | 21.4.2016 | |
1271640381 | Swan a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | telefónne poplatky | 650,88 vrátane DPH |
zmlôuva z 3.1.2007 | 12.10.2016 | 19.10.2016 | 24.10.2016 | |
1271640468 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislôava |
31322832 | pohonné hmoty | 617,99 vrátane DPH |
zmluva 002863/73120/2004 | 8.12.2016 | 14.12.2016 | 27.12.2016 | |
1271640449 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 99,13 vrátane DPH |
zmluva 002863/73120/2004 | 23.11.2016 | 29.11.2016 | 19.12.2016 | |
1271640432 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 522,31 vrátane DPH |
zmluva 002863/73120/2004 | 9.11.2016 | 14.11.2016 | 19.12.2016 | |
1271640243 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 230,60 vrátane DPH |
zmluva 002863/73120/2004 | 23.6.2016 | 28.06.2016 | 7.7.2016 | |
1271640217 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 503,50 vrátane DPH |
zmluva 002863/73120/2004 | 8.6.2016 | 14.06.2016 | 13.6.2016 | |
1271640206 | BEN SERVIS Vansovej 8/112, Žiar nad Hronom |
41047559 | kúrenie | 66,40 bez DPH |
zmluva 1/2005 | 2.6.2016 | 14.06.2016 | 13.6.2016 | |
1271640166 | BEN SERVIS Vansovej 8/112, Žiar nad Hronom |
41047559 | kúrenie 4/2016 | 572,70 bez DPH |
zmluva 1/2005 | 3.5.2016 | 09.05.2016 | 12.5.2016 | |
1271640120 | BEN SERVIS Vansovej 8/112, Žiar nad Hronom |
41047559 | kúrenie marec 2016 | 1041,65 bez DPH |
zmluva 1/2005 | 1.4.2016 | 11.04.2016 | 21.4.2016 | |
1271640084 | Ben Servis Vansovej 8, Žiar nad Hronom |
41047559 | kúrenie | 1 025,05 bez DPH |
zmluva 1/2005 | 2.3.2016 | 07.03.2016 | 14.3.2016 | |
1271640423 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky | 71,11 vrátane DPH |
zmluva 1149601903 | 8.11.2016 | 14.11.2016 | 19.12.2016 | |
1271640372 | Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky | 71,18 vrátane DPH |
zmluva 1149601903 | 10.10.2016 | 19.10.2016 | 24.10.2016 | |
1271640258 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky | 71,11 vrátane DPH |
zmluva 1149601903 | 7.7.2016 | 12.07.2016 | 4.8.2016 | |
1271640086 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky | 71,21 vrátane DPH |
zmluva 1149601903 | 7.3.2016 | 14.03.2016 | 6.4.2016 | |
1271640053 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
30794536 | telefónne poplatky | 71,16 vrátane DPH |
zmluva 1149601903 | 8.2.2016 | 17.02.2016 | 23.2.2016 | |
1271540522 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky | 71,29 vrátane DPH |
zmluva 1149601903 | 7.1.2016 | 19.01.2016 | 29.1.2016 | |
1271640036 | Ben Servis Vansovej 8/112, Žiar nad Hronom |
41047559 | kúrenie | 1 083,15 bez DPH |
zmluva 12005 | 2.2.2016 | 08.02.2016 | 23.2.2016 | |
1271640461 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 1 649,29 vrátane DPH |
zmluva 160/OVS/2015 | 2.12.2016 | 21.12.2016 | 27.12.2016 | |
1271640416 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 1 649,29 vrátane DPH |
zmluva 160/OVS/2015 | 2.11.2016 | 07.11.2016 | 19.12.2016 | |
1271640080 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 1 649,29 vrátane DPH |
zmluva 160/OVS/2015 | 2.3.2016 | 07.03.2016 | 14.3.2016 |