Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016201 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL 05/2016 | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS z r. 2007 | 10.06.2016 | 23.06.2016 | 8.8.2016 | |
2016200 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLS 05/2016 | 1921,00 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS z r. 2007 | 10.06.2016 | 23.06.2016 | 8.8.2016 | |
2016199 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telefónne poplatky 05/2016 | 544,32 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS z r. 2007 | 10.06.2016 | 23.06.2016 | 8.8.2016 | |
2016198 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM - 16.-31.5.2016 | 510,34 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 08.06.2016 | 10.06.2016 | 8.8.2016 | |
2016197 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík, letná zmes do ostrek. | 29,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016 | 09.06.2016 | 10.06.2016 | 8.8.2016 | |
2016196 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | toner do frankovacieho stroja | 417,60 vrátane DPH |
23/2016 | 09.06.2016 | 10.06.2016 | 8.8.2016 | |
2016195 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík, letná zmes do ostrek. | 29,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016 | 09.06.2016 | 10.06.2016 | 8.8.2016 | |
2016194 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U 5/2016 | 6,00 bez DPH |
Žiadosť o špeciálne spôsoby podávania zásielok | 08.06.2016 | 10.06.2016 | 8.8.2016 | |
2016193 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík | 27,48 vrátane DPH |
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016 | 08.06.2016 | 10.06.2016 | 8.8.2016 | |
2016192 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | výmena akumulátora | 108,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016 | 08.06.2016 | 10.06.2016 | 8.8.2016 | |
2016191 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servisná prehliadka | 206,36 vrátane DPH |
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016 | 08.06.2016 | 10.06.2016 | 8.8.2016 | |
2016190 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík | 27,48 vrátane DPH |
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016 | 08.06.2016 | 10.06.2016 | 8.8.2016 | |
2016189 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík | 27,48 vrátane DPH |
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016 | 08.06.2016 | 10.06.2016 | 8.8.2016 | |
2016188 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík | 27,48 vrátane DPH |
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016 | 08.06.2016 | 10.06.2016 | 8.8.2016 | |
2016187 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík | 27,48 vrátane DPH |
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016 | 08.06.2016 | 10.06.2016 | 8.8.2016 | |
2016186 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektr. energia, RA 05/2016 | 263,34 vrátane DPH |
Zmluva č. 4074/2013 | 08.06.2016 | 10.06.2016 | 8.8.2016 | |
2016185 | Ing. Eduard Linder - ELI Švermova 2378/38, 977 01 Brezno |
45029431 | strážna služba 05/2016 | 600,00 vrátane DPH |
50/2015 Zmluva z 15.1.2013 | 09.06.2016 | 10.06.2016 | 8.8.2016 | |
2016184 | RUPICAPRA s.r.o. Kpt.Nálepku 262, 976 69 Pohorelá |
36637386 | lekárske posudky | 62,73 bez DPH |
08.06.2016 | 10.06.2016 | 8.8.2016 | ||
2016183 | TOPPRO s.r.o. Liesková 20, 040 01 Košice |
44325851 | upratovacie práce 05/2016 | 1000,00 vrátane DPH |
Zmluva č. Z201535268_Z | 06.06.2016 | 10.06.2016 | 8.8.2016 | |
2016182 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky 06/2016 | 252,58 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 07.06.2016 | 10.06.2016 | 8.8.2016 | |
2016181 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozidlo-apríl, máj | 305,28 vrátane DPH |
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016 | 03.06.2016 | 10.06.2016 | 8.8.2016 | |
2016180 | Obec Heľpa Farská 588/2, 976 68 Heľpa |
00313424 | vyúčtovanie vodného,stočného 2-5/16 | 70,86 bez DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov 001/1997 z r.1997 | 06.06.2016 | 10.06.2016 | 8.8.2016 | |
2016179 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica |
36631124 | dobropis - DEKVS - vrátenie prefrankovaného kreditu | -11,60 bez DPH |
Licenčné číslo 71878 | 02.06.2016 | 07.06.2016 | 8.8.2016 | |
2016178 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | zemný plyn RA 1.-30.6.2016 | 1503,00 vrátane DPH |
Zmluva z 30.12.2005 | 02.06.2016 | 10.06.2016 | 8.8.2016 | |
2016177 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | zemný plyn BN 1.-30.6.2016 | 71,00 vrátane DPH |
Zmluva z 1.7.2004 | 02.06.2016 | 10.06.2016 | 8.8.2016 | |
2016176 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektr. energia, RA 06/2016 | 488,83 vrátane DPH |
Zmluva č. 4074/2013 | 02.06.2016 | 10.06.2016 | 8.8.2016 | |
2016175 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektr. energia, BN 06/2016 | 214,96 vrátane DPH |
Zmluva č. 4074/2013 | 02.06.2016 | 10.06.2016 | 8.8.2016 | |
2016174 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefónne poplatky 24.05.-23.06.2016 | 386,66 vrátane DPH |
21/OIaMIS/2014 | 30.05.2016 | 10.06.2016 | 8.8.2016 | |
2016173 | MUDr. Dolinská Ľubomíra Štúrova 481, 976 46 Valaská |
35663731 | lekárske posudky | 13,94 bez DPH |
16.05.2016 | 26.05.2016 | 8.8.2016 | ||
2016172 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 123,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 23.05.2016 | 26.05.2016 | 8.8.2016 | |
2016171 | Ing. Baran Jozef Kpt.Nálepku 846, 976 69 Pohorelá |
17961297 | tovar - farba biela | 21,60 vrátane DPH |
19/2016 | 18.05.2016 | 26.05.2016 | 8.8.2016 | |
2016170 | Mudr. Kvačkajová Mária Budovateľská 12, 977 01 Brezno |
35655208 | lekárske posudky | 13,94 bez DPH |
17.05.2016 | 26.05.2016 | 8.8.2016 | ||
2016169 | STRABAG Property and Facility Services Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVaR - apríl 2016 | 1490,41 vrátane DPH |
VOB/41/2016 | 16.05.2016 | 26.05.2016 | 8.8.2016 | |
2016168 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica |
36631124 | dobropis-technologická zľava za zásielky podané DEKVS | 4786,10 bez DPH |
Licenčné číslo 71878 | 16.05.2016 | 31.05.2016 | 8.8.2016 | |
2016167 | Mudr. Mika Karol Internátna 10, 974 04 Banská Bystrica |
00624365 | lekársky posudok | 6,97 bez DPH |
16.05.2016 | 26.05.2016 | 8.8.2016 | ||
2016166 | Mudr. Kubušová Tamara Kraskova 26, 976 66 Polomka |
36647969 | lekárske posudky | 20,91 bez DPH |
11.05.2016 | 16.05.2016 | 8.8.2016 | ||
2016165 | STRABAG Property and Facility Services Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVaR od 18.-31.3.2016 | 673,09 vrátane DPH |
VOB/41/2016 | 05.05.2016 | 16.05.2016 | 8.8.2016 | |
2016164 | MUDr. Zachar Ľubomír Štúrova 49, 977 01 Brezno |
31912699 | lekárske posudky | 20,91 bez DPH |
12.05.2016 | 16.05.2016 | 8.8.2016 | ||
2016163 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U 4/2016 | 6,00 bez DPH |
Žiadosť o špeciálne spôsoby podávania zásielok | 09.05.2016 | 16.05.2016 | 8.8.2016 | |
2016162 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLS 04/2016 | 1921,00 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS z r. 2007 | 09.05.2016 | 16.05.2016 | 8.8.2016 |