Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016063 | Auto Moto Pneu s.r.o. MPČĽ 2166/9, 977 03 Brezno |
43846611 | oprava vozidla BR-890 AU | 497,23 vrátane DPH |
7/2016 | 25.02.2016 | 02.03.2016 | 18.10.2016 | |
2016068 | Daniš Vladimír Hronská 46, 976 67 Závadka n.Hronom |
40488195 | oprava elektrických rozvodov | 459,29 bez DPH |
5/2016 | 01.03.2016 | 02.03.2016 | 8.8.2016 | |
2016067 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefónne poplatky 24.02.-23.03.2016 | 426,33 vrátane DPH |
21/OIaMIS/2014 | 29.02.2016 | 02.03.2016 | 8.8.2016 | |
2016066 | Technické služby Rázusova 16, 977 01 Brezno |
00183067 | odvoz odpadu RA | 38,98 vrátane DPH |
6/2016 | 29.02.2016 | 02.03.2016 | 8.8.2016 | |
2016065 | Ing. Eduard Linder - ELI Švermova 2378/38, 977 01 Brezno |
45029431 | strážna služba 02/2016 | 600,00 vrátane DPH |
Zmluva z 15.1.2013 | 29.02.2016 | 02.03.2016 | 8.8.2016 | |
2016064 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektr. energia, RA 01/2016 | 422,64 vrátane DPH |
Zmluva č. 4074/2013 | 26.02.2016 | 02.03.2016 | 8.8.2016 | |
2016063 | Auto Moto Pneu s.r.o. MPČĽ 2166/9, 977 03 Brezno |
43846611 | oprava vozidla BR-890 AU | 497,23 vrátane DPH |
7/2016 | 25.02.2016 | 02.03.2016 | 8.8.2016 | |
2016068 | Daniš Vladimír Hronská 46, 976 67 Závadka n.Hronom |
40488195 | oprava elektrických rozvodov | 459,29 bez DPH |
5/2016 | 01.03.2016 | 02.03.2016 | 11.4.2016 | |
2016067 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefónne poplatky 24.02.-23.03.2016 | 426,33 vrátane DPH |
21/OIaMIS/2014 | 29.02.2016 | 02.03.2016 | 11.4.2016 | |
2016066 | Technické služby Rázusova 16, 977 01 Brezno |
00183067 | odvoz odpadu RA | 38,98 vrátane DPH |
6/2016 | 29.02.2016 | 02.03.2016 | 11.4.2016 | |
2016065 | Ing. Eduard Linder - ELI Švermova 2378/38, 977 01 Brezno |
45029431 | strážna služba 02/2016 | 600,00 vrátane DPH |
Zmluva z 15.1.2013 | 29.02.2016 | 02.03.2016 | 11.4.2016 | |
2016064 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektr. energia, RA 01/2016 | 422,64 vrátane DPH |
Zmluva č. 4074/2013 | 26.02.2016 | 02.03.2016 | 11.4.2016 | |
2016063 | Auto Moto Pneu s.r.o. MPČĽ 2166/9, 977 03 Brezno |
43846611 | oprava vozidla BR-890 AU | 497,23 vrátane DPH |
7/2016 | 25.02.2016 | 02.03.2016 | 11.4.2016 | |
2016075 | COOP Jednota Nám. M.R.Štefánika 44/52, 977 01 Brezno |
36009342 | občerstvenie "Raňajky so zamestnávateľmi" | 51,48 vrátane DPH |
3/2016 | 03.03.2016 | 07.03.2016 | 18.10.2016 | |
2016074 | Obec Heľpa Farská 588/2, 976 68 Heľpa |
00313424 | vyúčtovanie vodného 11/15-2/16 | 40,01 bez DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov | 03.03.2016 | 07.03.2016 | 18.10.2016 | |
2016073 | TOPPRO s.r.o. Liesková 20, 040 01 Košice |
44325851 | upratovacie práce 2/2016 | 1000,00 vrátane DPH |
Zmluva č. Z201535268_Z | 02.03.2016 | 07.03.2016 | 18.10.2016 | |
2016072 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | zemný plyn RA 1.-31.3.2016 | 1503,00 vrátane DPH |
Zmluva z 30.12.2005 | 02.03.2016 | 07.03.2016 | 18.10.2016 | |
2016071 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | zemný plyn BN 1.-31.3.2016 | 804,00 vrátane DPH |
Zmluva z 1.7.2004 | 02.03.2016 | 07.03.2016 | 18.10.2016 | |
2016070 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektr. energia, BN 03/2016 | 214,96 vrátane DPH |
Zmluva č. 4074/2013 | 02.03.2016 | 07.03.2016 | 18.10.2016 | |
2016069 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektr. energia, RA 03/2016 | 488,83 vrátane DPH |
Zmluva č. 4074/2013 | 02.03.2016 | 07.03.2016 | 18.10.2016 | |
2016075 | COOP Jednota Nám. M.R.Štefánika 44/52, 977 01 Brezno |
36009342 | občerstvenie "Raňajky so zamestnávateľmi" | 51,48 vrátane DPH |
3/2016 | 03.03.2016 | 07.03.2016 | 8.8.2016 | |
2016074 | Obec Heľpa Farská 588/2, 976 68 Heľpa |
00313424 | vyúčtovanie vodného 11/15-2/16 | 40,01 bez DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov | 03.03.2016 | 07.03.2016 | 8.8.2016 | |
2016073 | TOPPRO s.r.o. Liesková 20, 040 01 Košice |
44325851 | upratovacie práce 2/2016 | 1000,00 vrátane DPH |
Zmluva č. Z201535268_Z | 02.03.2016 | 07.03.2016 | 8.8.2016 | |
2016072 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | zemný plyn RA 1.-31.3.2016 | 1503,00 vrátane DPH |
Zmluva z 30.12.2005 | 02.03.2016 | 07.03.2016 | 8.8.2016 | |
2016071 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | zemný plyn BN 1.-31.3.2016 | 804,00 vrátane DPH |
Zmluva z 1.7.2004 | 02.03.2016 | 07.03.2016 | 8.8.2016 | |
2016070 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektr. energia, BN 03/2016 | 214,96 vrátane DPH |
Zmluva č. 4074/2013 | 02.03.2016 | 07.03.2016 | 8.8.2016 | |
2016069 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektr. energia, RA 03/2016 | 488,83 vrátane DPH |
Zmluva č. 4074/2013 | 02.03.2016 | 07.03.2016 | 8.8.2016 | |
2016075 | COOP Jednota Nám. M.R.Štefánika 44/52, 977 01 Brezno |
36009342 | občerstvenie "Raňajky so zamestnávateľmi" | 51,48 vrátane DPH |
3/2016 | 03.03.2016 | 07.03.2016 | 11.4.2016 | |
2016074 | Obec Heľpa Farská 588/2, 976 68 Heľpa |
00313424 | vyúčtovanie vodného 11/15-2/16 | 40,01 bez DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov | 03.03.2016 | 07.03.2016 | 11.4.2016 | |
2016073 | TOPPRO s.r.o. Liesková 20, 040 01 Košice |
44325851 | upratovacie práce 2/2016 | 1000,00 vrátane DPH |
Zmluva č. Z201535268_Z | 02.03.2016 | 07.03.2016 | 11.4.2016 | |
2016072 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | zemný plyn RA 1.-31.3.2016 | 1503,00 vrátane DPH |
Zmluva z 30.12.2005 | 02.03.2016 | 07.03.2016 | 11.4.2016 | |
2016071 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | zemný plyn BN 1.-31.3.2016 | 804,00 vrátane DPH |
Zmluva z 1.7.2004 | 02.03.2016 | 07.03.2016 | 11.4.2016 | |
2016070 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektr. energia, BN 03/2016 | 214,96 vrátane DPH |
Zmluva č. 4074/2013 | 02.03.2016 | 07.03.2016 | 11.4.2016 | |
2016069 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektr. energia, RA 03/2016 | 488,83 vrátane DPH |
Zmluva č. 4074/2013 | 02.03.2016 | 07.03.2016 | 11.4.2016 | |
2016079 | Petit Press a.s. Lazaretská 12, 811 08 Bratislava |
35790253 | My Banskobystrické noviny | 25,00 vrátane DPH |
07.03.2016 | 11.03.2016 | 18.10.2016 | ||
2016078 | Obec Heľpa Farská 588/2, 976 68 Heľpa |
00313424 | vyúčtovanie stočného 11/15-2/16 | 19,72 bez DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov | 07.03.2016 | 11.03.2016 | 18.10.2016 | |
2016077 | Mudr. Kubušová Tamara Kraskova 26, 976 66 Polomka |
36647969 | lekárske posudky | 6,97 bez DPH |
07.03.2016 | 11.03.2016 | 18.10.2016 | ||
2016076 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky 02/2016 | 252,58 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 07.03.2016 | 11.03.2016 | 18.10.2016 | |
2016079 | Petit Press a.s. Lazaretská 12, 811 08 Bratislava |
35790253 | My Banskobystrické noviny | 25,00 vrátane DPH |
07.03.2016 | 11.03.2016 | 8.8.2016 | ||
2016078 | Obec Heľpa Farská 588/2, 976 68 Heľpa |
00313424 | vyúčtovanie stočného 11/15-2/16 | 19,72 bez DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov | 07.03.2016 | 11.03.2016 | 8.8.2016 |