Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1191640155 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, zrážky 1-3/2016 | 1136,40 vrátane DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 04.04.2016 | 15.04.2016 | 4.5.2016 | |
1191640042 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, zrážky 9-12/2015 | 1443,41 vrátane DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 13.01.2016 | 25.01.2016 | 3.2.2016 | |
1191640591 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu 12/2016 | 719,91 vrátane DPH |
Zmluva č.160/OVS/2015-29.4.2015 | 02.12.2016 | 15.12.2016 | 29.12.2016 | |
1191640538 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu 11/2016 | 719,91 vrátane DPH |
Zmluva č.160/OVS/2015-29.4.2015 | 03.11.2016 | 10.11.2016 | 9.12.2016 | |
1191640482 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu 10/2016 | 719,91 vrátane DPH |
Zmluva č.160/OVS/2015-29.4.2015 | 03.10.2016 | 10.10.2016 | 12.10.2016 | |
1191640459 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu 9/2016 | 719,91 vrátane DPH |
Zmluva č.160/OVS/2015-29.4.2015 | 05.09.2016 | 13.09.2016 | 19.9.2016 | |
1191640387 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu 8/2016 | 719,91 vrátane DPH |
Zmluva č.160/OVS/2015-29.4.2015 | 02.08.2016 | 09.08.2016 | 24.8.2016 | |
1191640337 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu 7/2016 | 719,91 vrátane DPH |
Zmluva č.160/OVS/2015-29.4.2015 | 04.07.2016 | 15.07.2016 | 25.7.2016 | |
1191640265 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu 6/2016 | 719,91 vrátane DPH |
Zmluva č.160/OVS/2015-29.4.2015 | 02.06.2016 | 14.06.2016 | 4.7.2016 | |
1191640214 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu 5/2016 | 719,91 vrátane DPH |
Zmluva č.160/OVS/2015-29.4.2015 | 02.05.2016 | 09.05.2016 | 26.5.2016 | |
1191640159 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu 4/2016 | 719,91 vrátane DPH |
Zmluva č.160/OVS/2015-29.4.2015 | 05.04.2016 | 13.04.2016 | 4.5.2016 | |
1191640110 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu 3/2016 | 719,91 vrátane DPH |
Zmluva č.160/OVS/2015-29.4.2015 | 02.03.2016 | 09.03.2016 | 7.4.2016 | |
1191640059 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu 2/2016 | 719,91 vrátane DPH |
Zmluva č.160/OVS/2015-29.4.2015 | 02.02.2016 | 11.02.2016 | 18.2.2016 | |
1191640009 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu 1/2016 | 1101,12 vrátane DPH |
Zmluva č.160/OVS/2015-29.4.2015 | 05.01.2016 | 15.01.2016 | 3.2.2016 | |
1191640478 | Wolters Kluwer, s.r.o. Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2 |
31348262 | aktualizácie programu ASPI rok 2016 | 418,96 vrátane DPH |
Zmluva č.095/94/A-11.11.1994 | 22.09.2016 | 04.10.2016 | 12.10.2016 | |
1191640624 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | upratovacie služby 9.11.2016-30.11.2016 | 2413,86 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.527/119/2016-4.11.2016 | 09.12.2016 | 16.12.2016 | 10.1.2017 | |
1191640149 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 9021,20 bez DPH |
Rámcová dohoda, č.s.: VOB/55/2015-M_OVO-25.11.2015, 91/OF/2016 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode-18.2.2016 | 10/2016-3.3.2016 | 16.03.2016 | 01.04.2016 | 27.4.2016 |
1191640477 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 2999,24 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.s.16658/12-M-ODSMAP-17.8.2012, Dohoda o pristúpení k RD č.s.22532/2012-M_ODSMAP-6.12.2012 | 35/2016-17.8.2016 | 22.09.2016 | 10.10.2016 | 12.10.2016 |
1191640257 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 2680,72 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.s.16658/12-M-ODSMAP-17.8.2012, Dohoda o pristúpení k RD č.s.22532/2012-M_ODSMAP-6.12.2012 | 23/2016-17.5.2016 | 24.05.2016 | 14.06.2016 | 24.6.2016 |
1191640153 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 2611,20 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.s.16658/12-M-ODSMAP-17.8.2012, Dohoda o pristúpení k RD č.s.22532/2012-M_ODSMAP-6.12.2012 | 8/2016-19.2.2016 | 30.03.2016 | 11.04.2016 | 27.4.2016 |
1191640310 | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery HP | 3451,74 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.s.:VOB/53/2015-M_OVO-3.8.2015, Dohoda o pristúpení k RD-13.8.2015 | 13.06.2016 | 04.07.2016 | 8.7.2016 | |
1191640210 | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery HP | 2384,44 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.s.:VOB/53/2015-M_OVO-3.8.2015, Dohoda o pristúpení k RD-13.8.2015 | 18/2016-21.4.2016 | 28.04.2016 | 09.05.2016 | 26.5.2016 |
1191640188 | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery HP | 1809,96 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.s.:VOB/53/2015-M_OVO-3.8.2015, Dohoda o pristúpení k RD-13.8.2015 | 16/2016-6.4.2016 | 08.04.2016 | 09.05.2016 | 13.5.2016 |
1191640102 | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery iné ako HP | 851,93 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.s.:VOB/53/2015-M_OVO-3.8.2015, Dohoda o pristúpení k RD-13.8.2015 | 7/2016-10.2.2016 | 18.02.2016 | 07.03.2016 | 7.3.2016 |
1191640101 | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery HP | 2118,99 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.s.:VOB/53/2015-M_OVO-3.8.2015, Dohoda o pristúpení k RD-13.8.2015 | 7/2016-10.2.2016 | 18.02.2016 | 07.03.2016 | 7.3.2016 |
1191640104 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 26,57 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.s.:VOB/34/2015-M_OVO-12.2.2015, 64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode-8.6.2015 | 6/2016-8.2.2016 | 19.02.2016 | 26.02.2016 | 7.3.2016 |
1191640103 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 75,90 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.s.:VOB/34/2015-M_OVO-12.2.2015, 64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode-8.6.2015 | 5/2016-4.2.2016 | 19.02.2016 | 26.02.2016 | 7.3.2016 |
1191640098 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 9229,44 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.s.:VOB/34/2015-M_OVO-12.2.2015, 64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode-8.6.2015 | 4/2016-3.2.2016 | 11.02.2016 | 19.02.2016 | 7.3.2016 |
1191640050 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 8201,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.s.:VOB/34/2015-M_OVO-12.2.2015, 64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode-8.6.2015 | 1/2016-7.1.2016 | 15.01.2016 | 25.01.2016 | 3.2.2016 |
1191640635 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava, vykonanie kontroly STK a EK, prehliadka služobného vozidla | 956,06 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016-4.4.2016 | 50/2016-24.11.2016 | 16.12.2016 | 23.12.2016 | 10.1.2017 |
1191640631 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava osvetlenia na služ.vozidle | 20,11 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016-4.4.2016 | 51/2016-24.11.2016 | 12.12.2016 | 16.12.2016 | 10.1.2017 |
1191640618 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť o vozidlá 11/2016 | 71,64 bez DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016-4.4.2016 | 06.12.2016 | 16.12.2016 | 29.12.2016 | |
1191640583 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | ročná servisná prehliadka služobného vozidla | 115,21 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016-4.4.2016 | 48/2016-7.11.2016 | 15.11.2016 | 09.12.2016 | 9.12.2016 |
1191640581 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | ročná servisná prehliadka služobného vozidla | 114,55 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016-4.4.2016 | 48/2016-7.11.2016 | 14.11.2016 | 09.12.2016 | 9.12.2016 |
1191640540 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť o vozidlá 10/2016 | 71,64 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016-4.4.2016 | 04.11.2016 | 23.11.2016 | 9.12.2016 | |
1191640539 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík, servis služobného vozidla | 40,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016-4.4.2016 | 38/2016-12.10.2016 | 04.11.2016 | 29.11.2016 | 9.12.2016 |
1191640534 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík služobného vozidla | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016-4.4.2016 | 38/2016-12.10.2016 | 27.10.2016 | 18.11.2016 | 9.12.2016 |
1191640533 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík služobného vozidla | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016-4.4.2016 | 38/2016-12.10.2016 | 27.10.2016 | 18.11.2016 | 9.12.2016 |
1191640532 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík služobného vozidla | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016-4.4.2016 | 38/2016-12.10.2016 | 27.10.2016 | 18.11.2016 | 9.12.2016 |
1191640531 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík služobného vozidla | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016-4.4.2016 | 38/2016-12.10.2016 | 27.10.2016 | 18.11.2016 | 9.12.2016 |