Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1041640240 | SWAN plus s.r.o. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenájom IPT | 917,4 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 11.07.2016 | 15.07.2016 | 16.8.2016 | |
1041640241 | SWAN plus s.r.o. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložné linky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 11.07.2016 | 15.07.2016 | 16.8.2016 | |
1041640237 | SWAN plus s.r.o. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory za 06/2016 | 956,88 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 11.07.2016 | 15.07.2016 | 16.8.2016 | |
1041640233 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 06/2016 | 29,81 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004 | 11.07.2016 | 15.07.2016 | 16.8.2016 | |
1041640234 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad/Št-vyúčtovanie elektriny 06/2016 | 334,33 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 11.07.2016 | 15.07.2016 | 16.8.2016 | |
1041640223 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov | 363,96 vrátane DPH |
zmluva:Z201536090_Z | 06.07.2016 | 14.07.2016 | 16.8.2016 | |
1041640226 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,94 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 | 07.07.2016 | 14.07.2016 | 16.8.2016 | |
1041640225 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 19,99 vrátane DPH |
zmluva:18/OE/2014 | 07.07.2016 | 14.07.2016 | 16.8.2016 | |
1041640227 | Mapeka sro 841 06 Bratislava, Pútnicka 7583/82 |
36688843 | upratovacie služby | 1500,41 vrátane DPH |
zmluva:Z201541910_Z | 07.07.2016 | 14.07.2016 | 16.8.2016 | |
1041640221 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu 07/2016 | 896,46 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 | 04.07.2016 | 12.07.2016 | 16.8.2016 | |
1041640220 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | VM,ŠA-spotreba elektriny 07/2016 | 320,24 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 04.07.2016 | 12.07.2016 | 16.8.2016 | |
1041640219 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad/Št-spotreba elektriny 07/2016 | 569,14 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 04.07.2016 | 12.07.2016 | 16.8.2016 | |
1041640218 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | údržba sl.OMV za 6/2016 | 167,16 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 Ústredie PSVR BA | 04.07.2016 | 12.07.2016 | 16.8.2016 | |
1041640217 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | správa budov-nadpaušálne výdavky | 119,94 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 30.06.2016 | 12.07.2016 | 16.8.2016 | |
1041640216 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS096CU-servisná prehliadka /250.000 km) | 1010,06 vrátane DPH |
31/OE/2016 | 29.06.2016 | 12.07.2016 | 16.8.2016 | |
1041640214 | 24 communication s.r.o. 811 06 Bratislava,Šulekova 12 |
47250542 | HQVET-prekladateľské služby Sj-Aj 16.06 | 320 vrátane DPH |
19/EU-HQVET/2016 | 23.06.2016 | 12.07.2016 | 16.8.2016 | |
1041640211 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS249CG-zabez. a vykonanie STK+EK | 133,21 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 | 16.06.2016 | 29.06.2016 | 18.7.2016 | |
1041640209 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM-spotreba za 0206-140616 | 333,13 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 23.06.2016 | 29.06.2016 | 18.7.2016 | |
1041640212 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov 5/2016 | 2320,99 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 20.06.2016 | 27.06.2016 | 18.7.2016 | |
1041640200 | MUDr.Šteffeková Darina 841 02 Bratislava,K.Bendovej 4 |
36718483 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 10.06.2016 | 27.06.2016 | 18.7.2016 | |
1041640210 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | spotreba vody za 05/2016 | 32,4 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004 | 16.06.2016 | 23.06.2016 | 18.7.2016 | |
1041640207 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 05/2016 | 1709,95 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004 | 13.06.2016 | 16.06.2016 | 18.7.2016 | |
1041640206 | SWAN plus s.r.o. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | správa a údržba siete LAN | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 10.06.2016 | 16.06.2016 | 18.7.2016 | |
1041640203 | SWAN plus s.r.o. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 10.06.2016 | 16.06.2016 | 18.7.2016 | |
1041640205 | SWAN plus s.r.o. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenájom IPT | 917,4 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 10.06.2016 | 16.06.2016 | 18.7.2016 | |
1041640204 | SWAN plus s.r.o. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložné linky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 10.06.2016 | 16.06.2016 | 18.7.2016 | |
1041640202 | SWAN plus s.r.o. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory za 05/2016 | 1044,1 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 10.06.2016 | 16.06.2016 | 18.7.2016 | |
1041640201 | Orange Slovensko, a.s. 821 08 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telefónne/mobilné poplatky | 213,31 vrátane DPH |
zmluva:3/OE/2014 | 10.06.2016 | 16.06.2016 | 18.7.2016 | |
1041640199 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad/Št-vyúčtovanie elektriny 05/2016 | 383,72 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 09.06.2016 | 16.06.2016 | 18.7.2016 | |
1041640198 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 7,35 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014 | 08.06.2016 | 16.06.2016 | 18.7.2016 | |
1041640197 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,80 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 | 08.06.2016 | 16.06.2016 | 18.7.2016 | |
1041640196 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 19,99 vrátane DPH |
zmluva:18/OE/2014 | 08.06.2016 | 16.06.2016 | 18.7.2016 | |
1041640195 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM-spotreba za 1705-3105+údržba | 533,17 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 08.06.2016 | 16.06.2016 | 18.7.2016 | |
1041640194 | Mapeka sro 841 06 Bratislava, Pútnicka 7583/82 |
36688843 | upratovacie služby | 1500,41 vrátane DPH |
zmluva:Z201541910_Z | 07.06.2016 | 16.06.2016 | 18.7.2016 | |
1041640193 | Benestra spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Einsteinova 24 |
46303502 | internet za 06/2016 | 69,06 vrátane DPH |
zmluva:4,5,6/OE/2015 | 07.06.2016 | 16.06.2016 | 18.7.2016 | |
1041640190 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov | 363,96 vrátane DPH |
zmluva:Z201536090_Z | 03.06.2016 | 16.06.2016 | 18.7.2016 | |
1041640187 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | VM,ŠA-spotreba elektriny 06/2016 | 320,24 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 02.06.2016 | 14.06.2016 | 18.7.2016 | |
1041640188 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad/Št-spotreba elektriny 06/2016 | 569,14 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 02.06.2016 | 14.06.2016 | 18.7.2016 | |
1041640186 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu 06/2016 | 896,46 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 | 02.06.2016 | 14.06.2016 | 18.7.2016 | |
1041640191 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | údržba sl.OMV za 4,5/2016 | 267,12 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 | 03.06.2016 | 14.06.2016 | 18.7.2016 |