
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1041640061 | Orange Slovensko, a.s. 821 08 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telefónne/mobilné poplatky 0402-03032016 | 221,6 vrátane DPH |
zmluva:3/OE/2014 | 10.02.2016 | 16.02.2016 | 7.3.2016 | |
1041640093 | Orange Slovensko, a.s. 821 08 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telefónne/mobilné poplatky 0403-03042016 | 221,4 vrátane DPH |
zmluva:3/OE/2014 | 10.03.2016 | 22.03.2016 | 18.4.2016 | |
1041640077 | Pergamon spol. s r.o. 831 04 Bratislava 3, Chemická 1 |
31327681 | toner / HP 16ks | 2358,46 vrátane DPH |
15/OE/2016 | 01.03.2016 | 08.03.2016 | 18.4.2016 | |
1041640139 | Pergamon spol. s r.o. 831 04 Bratislava 3, Chemická 1 |
31327681 | toner / HP 37ks | 4780,24 vrátane DPH |
23/OE/2016 | 13.04.2016 | 19.04.2016 | 13.5.2016 | |
1041640066 | Pergamon spol. s r.o. 831 04 Bratislava 3, Chemická 1 |
31327681 | toner / HP 5ks | 777,01 vrátane DPH |
13/OE/2016 | 18.02.2016 | 26.02.2016 | 7.3.2016 | |
1041640078 | Pergamon spol. s r.o. 831 04 Bratislava 3, Chemická 1 |
31327681 | toner / iné ako HP 10ks | 723 vrátane DPH |
16/OE/2016 | 01.03.2016 | 08.03.2016 | 18.4.2016 | |
1041640067 | Pergamon spol. s r.o. 831 04 Bratislava 3, Chemická 1 |
31327681 | toner / iné ako HP 17ks | 2088,81 vrátane DPH |
12/OE/2016 | 18.02.2016 | 26.02.2016 | 7.3.2016 | |
1041640140 | Pergamon spol. s r.o. 831 04 Bratislava 3, Chemická 1 |
31327681 | toner / iné ako HP 58ks | 5479,54 vrátane DPH |
24/OE/2016 | 14.04.2016 | 22.04.2016 | 13.5.2016 | |
1041640029 | Pergamon spol. s r.o. 831 04 Bratislava 3, Chemická 1 |
31327681 | toner / HP 14ks | 1871,55 vrátane DPH |
2/OE/2016 | 19.01.2016 | 27.01.2016 | 16.2.2016 | |
1041640030 | Pergamon spol. s r.o. 831 04 Bratislava 3, Chemická 1 |
31327681 | toner / HP 5ks | 482,59 vrátane DPH |
5/OE/2016 | 22.01.2016 | 12.02.2016 | 7.3.2016 | |
1041640182 | Pergamon spol. s r.o. 831 04 Bratislava 3, Chemická 1 |
31327681 | toner / iné ako HP 11ks | 1058,77 vrátane DPH |
29/OE/2016 | 18.05.2016 | 31.05.2016 | 13.6.2016 | |
1041640031 | Pergamon spol. s r.o. 831 04 Bratislava 3, Chemická 1 |
31327681 | toner / iné ako HP 15ks | 1558,95 vrátane DPH |
6/OE/2016 | 22.01.2016 | 12.02.2016 | 7.3.2016 | |
1041640028 | Pergamon spol. s r.o. 831 04 Bratislava 3, Chemická 1 |
31327681 | toner / iné ako HP 20ks | 1936,6 vrátane DPH |
3/OE/2016 | 19.01.2016 | 27.01.2016 | 16.2.2016 | |
1041640181 | Pergamon spol. s r.o. 831 04 Bratislava 3, Chemická 1 |
31327681 | toner HP 2ks | 159,28 vrátane DPH |
28/OE/2016 | 18.05.2016 | 31.05.2016 | 13.6.2016 | |
1041640068 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | toner+ročná serv.prehliadka | 294 vrátane DPH |
9-10/OE/2016 | 18.02.2016 | 26.02.2016 | 7.3.2016 | |
1041640424 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | údržba sl.OMV za 11/2016 | 83,58 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 Ústredie PSVR BA | 05.12.2016 | 19.12.2016 | 23.1.2017 | |
1041640191 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | údržba sl.OMV za 4,5/2016 | 267,12 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 | 03.06.2016 | 14.06.2016 | 18.7.2016 | |
1041640218 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | údržba sl.OMV za 6/2016 | 167,16 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 Ústredie PSVR BA | 04.07.2016 | 12.07.2016 | 16.8.2016 | |
1041640265 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | údržba sl.OMV za 7/2016 | 167,16 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 Ústredie PSVR BA | 02.08.2016 | 12.08.2016 | 13.9.2016 | |
1041640303 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | údržba sl.OMV za 8/2016 | 167,16 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 Ústredie PSVR BA | 05.09.2016 | 19.09.2016 | 12.10.2016 | |
1041640384 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | údržba sl.OMV za 9/2016 | 83,56 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 Ústredie PSVR BA | 04.11.2016 | 16.11.2016 | 7.12.2016 | |
1041640337 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | údržba sl.OMV za 9/2016 | 167,16 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 Ústredie PSVR BA | 06.10.2016 | 24.10.2016 | 14.11.2016 | |
1041640387 | Mapeka sro 841 06 Bratislava, Pútnicka 7583/82 |
36688843 | upratovacie služby | 1500,41 vrátane DPH |
zmluva:Z201541910_Z | 07.11.2016 | 07.12.2016 | 23.1.2017 | |
1041640339 | Mapeka sro 841 06 Bratislava, Pútnicka 7583/82 |
36688843 | upratovacie služby | 1500,41 vrátane DPH |
zmluva:Z201541910_Z | 06.10.2016 | 24.10.2016 | 14.11.2016 | |
1041640302 | Mapeka sro 841 06 Bratislava, Pútnicka 7583/82 |
36688843 | upratovacie služby | 1500,41 vrátane DPH |
zmluva:Z201541910_Z | 05.09.2016 | 13.09.2016 | 12.10.2016 | |
1041640267 | Mapeka sro 841 06 Bratislava, Pútnicka 7583/82 |
36688843 | upratovacie služby | 1500,41 vrátane DPH |
zmluva:Z201541910_Z | 03.08.2016 | 09.08.2016 | 13.9.2016 | |
1041640227 | Mapeka sro 841 06 Bratislava, Pútnicka 7583/82 |
36688843 | upratovacie služby | 1500,41 vrátane DPH |
zmluva:Z201541910_Z | 07.07.2016 | 14.07.2016 | 16.8.2016 | |
1041640194 | Mapeka sro 841 06 Bratislava, Pútnicka 7583/82 |
36688843 | upratovacie služby | 1500,41 vrátane DPH |
zmluva:Z201541910_Z | 07.06.2016 | 16.06.2016 | 18.7.2016 | |
1041640155 | Mapeka sro 841 06 Bratislava, Pútnicka 7583/82 |
36688843 | upratovacie služby | 1500,41 vrátane DPH |
zmluva:Z201541910_Z | 06.05.2016 | 16.05.2016 | 13.6.2016 | |
1041640118 | Mapeka sro 841 06 Bratislava, Pútnicka 7583/82 |
36688843 | upratovacie služby | 1500,41 vrátane DPH |
zmluva:Z201541910_Z | 05.04.2016 | 13.04.2016 | 13.5.2016 | |
1041640083 | Mapeka sro 841 06 Bratislava, Pútnicka 7583/82 |
36688843 | upratovacie služby | 1500,41 vrátane DPH |
zmluva:Z201541910_Z | 03.03.2016 | 16.03.2016 | 18.4.2016 | |
1041640047 | Mapeka sro 841 06 Bratislava, Pútnicka 7583/82 |
36688843 | upratovacie služby | 465,13 vrátane DPH |
zmluva:Z201541910_Z | 05.02.2016 | 16.02.2016 | 7.3.2016 | |
1041640014 | Mammef spol. s r.o. 900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 11 |
46800751 | upratovanie, TP+TM za 12/2015 | 1600,00 vrátane DPH |
zmluva:24/OE/2014 | 12.01.2016 | 14.01.2016 | 16.2.2016 | |
1041640109 | Nagy Róbert 925 42 Trstice 137 |
41591909 | VM-čistenie kanalizácie-krtkovanie | 60,00 vrátane DPH |
22/OE/2016 | 23.03.2016 | 06.04.2016 | 18.4.2016 | |
1041640110 | Rácz Gábor 929 01 D.Streda,A.Vámberyho 54/13 |
41398653 | VM-kontrola a čistenie komína a dymovodov | 45 vrátane DPH |
19/OE/2016 | 30.03.2016 | 06.04.2016 | 18.4.2016 | |
1041640147 | Garaiová Teodóra,Ing.-GARDEN 932 01 V.Meder,Ružová 177 |
33474630 | VM-odpratanie spadnutého stromu | 228,00 vrátane DPH |
25/OE/2016 | 29.04.2016 | 06.05.2016 | 13.6.2016 | |
1041640453 | Bognár Ladislav 930 28 Okoč,Hlavná 507/18 |
17679419 | VM-odvoz odpadovej vody | 150 vrátane DPH |
50/OE/2016 | 21.12.2016 | 27.12.2016 | 23.1.2017 | |
1041640116 | Bognár Ladislav 930 28 Okoč,Hlavná 507/18 |
17679419 | VM-odvoz odpadovej vody | 150 vrátane DPH |
21/OE/2016 | 04.04.2016 | 13.04.2016 | 13.5.2016 | |
1041640399 | Záp.vodárenská spoločnosť , a.s. 949 60 Nitra závod D.Streda |
36550949 | VM-spotreba vody 05-10/2016 | 60,92 vrátane DPH |
zmluva:06/OE/2014 | 10.11.2016 | 16.11.2016 | 7.12.2016 | |
1041640171 | Záp.vodárenská spoločnosť , a.s. 949 60 Nitra závod D.Streda |
36550949 | VM-spotreba vody a zr.voda 291015-300416 | 49,26 vrátane DPH |
zmluva: 6/OE/2014 | 12.05.2016 | 18.05.2016 | 13.6.2016 |