Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1041640241 | SWAN plus s.r.o. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložné linky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 11.07.2016 | 15.07.2016 | 16.8.2016 | |
1041640204 | SWAN plus s.r.o. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložné linky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 10.06.2016 | 16.06.2016 | 18.7.2016 | |
1041640166 | SWAN plus s.r.o. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložné linky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 11.05.2016 | 18.05.2016 | 13.6.2016 | |
1041640132 | SWAN plus s.r.o. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložné linky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 12.04.2016 | 19.04.2016 | 13.5.2016 | |
1041640102 | SWAN plus s.r.o. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložné linky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 14.03.2016 | 22.03.2016 | 18.4.2016 | |
1041640053 | SWAN plus s.r.o. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložné linky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 10.02.2016 | 16.02.2016 | 7.3.2016 | |
1041640432 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov | 399,96 vrátane DPH |
zmluva:Z201536090_Z | 12.12.2016 | 29.12.2016 | 23.1.2017 | |
1041640095 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov | 399,96 vrátane DPH |
zmluva:Z201536090_Z | 10.03.2016 | 06.04.2016 | 18.4.2016 | |
1041640152 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM-spotreba za 180416-300416 | 407,04 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 06.05.2016 | 17.05.2016 | 13.6.2016 | |
1041640270 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM-spotreba 1807-30072016+ostatné | 408,61 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 08.08.2016 | 12.08.2016 | 13.9.2016 | |
1041640321 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM-spotreba 1608-31082016 | 424,1 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 13.09.2016 | 20.09.2016 | 12.10.2016 | |
1041640001 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad/Št-spotreba elektriny 01/2016 | 463,35 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 07.01.2016 | 14.01.2016 | 16.2.2016 | |
1041640047 | Mapeka sro 841 06 Bratislava, Pútnicka 7583/82 |
36688843 | upratovacie služby | 465,13 vrátane DPH |
zmluva:Z201541910_Z | 05.02.2016 | 16.02.2016 | 7.3.2016 | |
1041640229 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM-spotreba za 1706-300616+čisť.prostr./mazivo | 477,76 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 08.07.2016 | 18.07.2016 | 16.8.2016 | |
1041640189 | Adecta, spol. s r.o. 930 08 Čilizská Radvaň č.279 |
50128426 | HQVET-tlačiarenské služby | 480,00 vrátane DPH |
18/EU-HQVET/2016 | 02.06.2016 | 10.06.2016 | 18.7.2016 | |
1041640030 | Pergamon spol. s r.o. 831 04 Bratislava 3, Chemická 1 |
31327681 | toner / HP 5ks | 482,59 vrátane DPH |
5/OE/2016 | 22.01.2016 | 12.02.2016 | 7.3.2016 | |
1041640072 | P.N.L. Elektro sro 930 30 Rohovce, 280 |
36269816 | oprava a preprogramovanie EZS | 488,4 vrátane DPH |
14/OE/2016 | 22.02.2016 | 26.02.2016 | 7.3.2016 | |
1041640434 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | VM-upratovacie služby 11/2016 | 498,43 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 12.12.2016 | 20.12.2016 | 23.1.2017 | |
1041640036 | Infopoint sro 929 01 Dun.Streda,Smetanov háj 291/29 |
47359242 | HQVET-grafické práce | 500 vrátane DPH |
14/EU-HQVET/2016 | 28.01.2016 | 09.02.2016 | 7.3.2016 | |
1041640309 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov+5x výjazd | 507,96 vrátane DPH |
zmluva:Z201536090_Z | 07.09.2016 | 13.09.2016 | 12.10.2016 | |
1041640435 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | ŠA-upratovacie služby 11/2016 | 520,13 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 12.12.2016 | 20.12.2016 | 23.1.2017 | |
1041640195 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM-spotreba za 1705-3105+údržba | 533,17 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 08.06.2016 | 16.06.2016 | 18.7.2016 | |
1041640348 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM-spotreba 09/2016+údržba | 535,65 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 10.10.2016 | 17.10.2016 | 14.11.2016 | |
1041640023 | Diners Club CS spol s r.o. 811 06 Bratislava,Nám slobody 11 |
35757086 | PHM za 12/2015 | 544,83 vrátane DPH |
zmluva:46/OF/2005 | 15.01.2016 | 25.01.2016 | 16.2.2016 | |
1041640397 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM-spotreba 17.10-31.10.2016 | 556,08 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 09.11.2016 | 16.11.2016 | 7.12.2016 | |
1041640421 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad/Št-spotreba elektriny 12/2016 | 569,14 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 02.12.2016 | 19.12.2016 | 23.1.2017 | |
1041640379 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad/Št-spotreba elektriny 11/2016 | 569,14 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 03.11.2016 | 09.11.2016 | 7.12.2016 | |
1041640332 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad/Št-spotreba elektriny 10/2016 | 569,14 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 03.10.2016 | 11.10.2016 | 14.11.2016 | |
1041640306 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad/Št-spotreba elektriny 08/2016 | 569,14 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 05.09.2016 | 13.09.2016 | 12.10.2016 | |
1041640263 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad/Št-spotreba elektriny 08/2016 | 569,14 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 02.08.2016 | 10.08.2016 | 13.9.2016 | |
1041640219 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad/Št-spotreba elektriny 07/2016 | 569,14 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 04.07.2016 | 12.07.2016 | 16.8.2016 | |
1041640188 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad/Št-spotreba elektriny 06/2016 | 569,14 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 02.06.2016 | 14.06.2016 | 18.7.2016 | |
1041640149 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad/Št-spotreba elektriny 05/2016 | 569,14 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 03.05.2016 | 09.05.2016 | 13.6.2016 | |
1041640113 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad/Št-spotreba elektriny 03/2016 | 569,14 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 04.04.2016 | 13.04.2016 | 13.5.2016 | |
1041640080 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad/Št-spotreba elektriny 03/2016 | 569,14 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 02.03.2016 | 08.03.2016 | 18.4.2016 | |
1041640040 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad/Št-spotreba elektriny 02/2016 | 569,14 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 02.02.2016 | 12.02.2016 | 7.3.2016 | |
1041640088 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad/Št.-vyúčtovanie za 02/2016 | 578,95 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 07.03.2016 | 16.03.2016 | 18.4.2016 | |
1041640143 | Diners Club CS spol s r.o. 811 06 Bratislava,Nám slobody 11 |
35757086 | PHM za 03/2016+údržba sl.OMV | 589,90 vrátane DPH |
zmluva:46/OF/2005 | 15.04.2016 | 22.04.2016 | 13.5.2016 | |
1041640111 | FAVEO spol s.r.o. 851 06 Bratislava,Beňadická č.20 |
36249254 | HQVET-letenky ITA 11.-13.04.2016 | 597 vrátane DPH |
16/EU-HQVET/2016 | 01.04.2016 | 11.04.2016 | 13.5.2016 | |
1041640106 | Diners Club CS spol s r.o. 811 06 Bratislava,Nám slobody 11 |
35757086 | PHM za 02/2016+dial.známka | 635,88 vrátane DPH |
zmluva:46/OF/2005 | 15.03.2016 | 22.03.2016 | 18.4.2016 |