Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051640180 | Ing. Igor Mozolák Nám. M.R.Štefánika 580/29,Myjava 90701 |
mediácia | 200 bez DPH |
57/105/2016 | 5.4.2016 | 12.04.2016 | 25.4.2016 | ||
1051640091 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Nábr. za hydrocentrálou 4,94960 Nitra |
36550949 | vodné, stočné | 196,93 vrátane DPH |
199/2004 | 12.2.2016 | 17.02.2016 | 29.2.2016 | |
1051640577 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Nábr. za hydrocentrálou 4,94960 Nitra |
36550949 | vodné, stočné | 194,60 vrátane DPH |
199/2004 | 9.11.2016 | 16.11.2016 | 29.11.2016 | |
1051640131 | SHELL Slovakia s.r.o. Einsteinova 23, 85101 Bratislava |
31361081 | nákup PHM | 194,47 vrátane DPH |
9984/2009 | 4.3.2016 | 11.03.2016 | 4.4.2016 | |
1051640464 | SZUTEP, s.r.o. Hlavná 918/2, Galanta 92401 |
36241687 | výmena koberca | 193,73 vrátane DPH |
38/2016 | 13.9.2016 | 19.09.2016 | 11.10.2016 | |
1051640205 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Nábr. za hydrocentrálou 4,94960 Nitra |
36550949 | vodné, stočné | 189,97 vrátane DPH |
199/2004 | 12.4.2016 | 19.04.2016 | 10.5.2016 | |
1051640192 | SHELL Slovakia s.r.o. Einsteinova 23, 85101 Bratislava |
31361081 | nákup PHM | 189,38 vrátane DPH |
9984 | 7.4.2016 | 19.04.2016 | 9.5.2016 | |
1051640049 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Nábr. za hydrocentrálou 4,94960 Nitra |
36550949 | vodné, stočné | 188,59 vrátane DPH |
200/2004 | 20.1.2016 | 22.01.2016 | 11.2.2016 | |
1051640425 | Gabriel Timár-BRANOTI Nebojsa 65, Galanta 92401 |
40214206 | oprava závory CAME | 183,6 vrátane DPH |
33/2016 | 16.8.2016 | 19.08.2016 | 5.9.2016 | |
1051640141 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Nábr. za hydrocentrálou 4,94960 Nitra |
36550949 | vodné, stočné | 177,71 vrátane DPH |
199/2004 | 9.3.2016 | 16.03.2016 | 7.4.2016 | |
1051640664 | EVROFIN Int. s.r.o. Jarošova 1,Bratislava 83103 |
44563485 | toner do frank. stroja | 175,85 vrátane DPH |
53/2016 | 21.12.2016 | 22.12.2016 | 5.1.2017 | |
1051640028 | SHELL Slovakia s.r.o. Einsteinova 23, 85101 Bratislava |
31361081 | nákup PHM | 175,06 vrátane DPH |
9984/2009 | 7.1.2016 | 13.01.2016 | 4.2.2016 | |
1051640465 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Nábr. za hydrocentrálou 4,94960 Nitra |
36550949 | vodné, stočné | 173,72 vrátane DPH |
199/2004 | 13.9.2016 | 19.09.2016 | 11.10.2016 | |
1051640377 | Exekútorský úrad Bratislavská 23/11,92401 Galanta |
37838059 | trovy exekútora | 171,62 vrátane DPH |
uzn.13Er/300/2008-13 | 25.7.2016 | 28.07.2016 | 16.8.2016 | |
1051640372 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Nábr. za hydrocentrálou 4,94960 Nitra |
36550949 | vodné,stočné | 168,49 vrátane DPH |
200/2004 | 18.7.2016 | 21.07.2016 | 9.8.2016 | |
1051640518 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | komplex. starostl. o vozidlá | 167,16 vrátane DPH |
216/OVS/2016 zo 4.4.2016 | 11.10.2016 | 19.10.2016 | 31.10.2016 | |
1051640454 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | komplex. starost. o vozidlá | 167,16 vrátane DPH |
216/OVS/2016 zo 4.4.2016 | 5.9.2016 | 16.09.2016 | 11.10.2016 | |
1051640407 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Bratislava 82104 |
45960470 | komplexná starostl. o vozidlá | 167,16 vrátane DPH |
216/OVS/2016 zo 4.4.2016 | 8.8.2016 | 10.08.2016 | 5.9.2016 | |
1051640347 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | starostlivosť o vozidlá | 167,16 bez DPH |
216/OVS/2016 zo 4.4.2016 | 6.7.2016 | 12.07.2016 | 1.8.2016 | |
1051640090 | CWS-boco Slovensko ,s.r.o. M.R.Štefánika 87, 92001 Hlohovec |
31411045 | hyg. potreby | 157,80 vrátane DPH |
z 5.3.2010 | 12.2.2016 | 19.02.2016 | 14.3.2016 | |
1051640036 | CWS-boco Slovensko ,s.r.o. M.R.Štefánika 87, 92001 Hlohovec |
31411045 | hyg. potreby | 157,80 vrátane DPH |
z 5.3.2010 | 14.1.2016 | 18.01.2016 | 11.2.2016 | |
1051640308 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Nábr. za hydrocentrálou 4,94960 Nitra |
36550949 | vodné,stočné | 145,87 vrátane DPH |
199/2004 | 9.6.2016 | 15.06.2016 | 28.6.2016 | |
1051640050 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Nábr. za hydrocentrálou 4,94960 Nitra |
36550949 | vodné, stočné | 145,66 vrátane DPH |
200/2004 | 20.1.2016 | 22.01.2016 | 11.2.2016 | |
1051640089 | EVROFIN Int. s.r.o. Jarošova 1,Bratislava 83103 |
44563485 | licenčný poplatok | 144 vrátane DPH |
zmluva o poskytov.služieb | 12.2.2016 | 17.02.2016 | 29.2.2016 | |
1051640208 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Nábr. za hydrocentrálou 4,94960 Nitra |
36550949 | vodné, stočné | 142,96 vrátane DPH |
200/2004 | 13.4.2016 | 19.04.2016 | 10.5.2016 | |
1051640666 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava 82412 |
31322832 | nákup PHM | 135,02 vrátane DPH |
2863/73120/2004 | 27.12.2016 | 29.12.2016 | 5.1.2017 | |
1051640132 | STROJSERVIS SK spol. s.r.o. Šulekovská 1460,Sereď 92601 |
46472495 | premiestnenie garáže | 134,64 vrátane DPH |
11/2016 | 4.3.2016 | 11.03.2016 | 4.4.2016 | |
1051640659 | ZdraJOSA,s.r.o. Hodská 1334,92401 Galanta |
36362816 | zdrav. výkony | 132,43 bez DPH |
z 1.8.2005 | 16.12.2016 | 20.12.2016 | 27.12.2016 | |
1051640651 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Nábr. za hydrocentrálou 4,94960 Nitra |
36550949 | vodné,stočné | 132,49 vrátane DPH |
z 1.8.2005 | 13.12.2016 | 16.12.2016 | 27.12.2016 | |
1051640351 | EVROFIN Int. s.r.o. Jarošova 1,Bratislava 83103 |
44563485 | pravidelná prehliadka frank. stroja | 131,76 vrátane DPH |
55/2012 | 8.7.2016 | 13.07.2016 | 1.8.2016 | |
1051640300 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske 95801 |
45960470 | STK GA 113 BS | 131 vrátane DPH |
21/2016 | 7.6.2016 | 15.06.2016 | 28.6.2016 | |
1051640571 | Exekútorský úrad Bratislavská 23/11,92401 Galanta |
37838059 | trovy exekútora | 122,65 vrátane DPH |
zo 4.8.2016 | 7.11.2016 | 11.11.2016 | 29.11.2016 | |
1051640591 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis. prehliadka BL253KU | 118,12 vrátane DPH |
216/OVS/2016 zo 4.4.2016 | 18.11.2016 | 24.11.2016 | 29.11.2016 | |
1051640570 | Exekútorský úrad Bratislavská 23/11,92401 Galanta |
37838059 | trovy exekútora | 111,19 vrátane DPH |
zo 4.8.2016 | 7.11.2016 | 11.11.2016 | 29.11.2016 | |
1051640638 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | pevná sieť | 110,90 vrátane DPH |
z 19.4.2006 | 8.12.2016 | 09.12.2016 | 27.12.2016 | |
1051640573 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | pevná sieť | 110,90 vrátane DPH |
z 19.4.2016 | 7.11.2016 | 11.11.2016 | 29.11.2016 | |
1051640509 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | pevná sieť | 110,90 vrátane DPH |
z 19.4.2006 | 6.10.2016 | 17.10.2016 | 31.10.2016 | |
1051640459 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | pevná sieť | 110,90 vrátane DPH |
z 19.4.2006 | 8.9.2016 | 16.09.2016 | 11.10.2016 | |
1051640402 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | pevná sieť | 110,90 vrátane DPH |
z 19.4.2006 | 8.8.2016 | 10.08.2016 | 5.9.2016 | |
1051640368 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | pevná sieť | 110,90 vrátane DPH |
z 19.4.2006 | 18.7.2016 | 19.07.2016 | 9.8.2016 |