Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351640048 | MUDr. Varšaníková Ľudmila Komenského 2830/108, 06901 Snina |
35508027 | zdravotné výkony | 174,25 bez DPH |
01.02.2016 | 15.02.2016 | 15.2.2016 | ||
1351640049 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 1104,88 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000092780PO2015 | 01.02.2016 | 12.02.2016 | 12.2.2016 | |
1351640050 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energa | 1293,56 vrátane DPH |
Zmuva č. 4079/2013 | 02.02.2016 | 12.02.2016 | 12.2.2016 | |
1351640051 | MUDr. Homza Jozef, Silhom s.r.o. Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina |
36488844 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
02.02.2016 | 26.02.2016 | 29.2.2016 | ||
1351640053 | MUDr. Hajduk Valerián Cintorínska 66, 067 81 Belá nad Cirochou |
36155951 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
02.02.2016 | 03.03.2016 | 3.3.2016 | ||
1351640054 | Medicentrum Snina s.r.o., MUDr. Slavko Minčič Študentská 3936/46, 069 01 Snina |
36686352 | zdravotné výkony | 188,19 bez DPH |
04.02.2016 | 26.02.2016 | 29.2.2016 | ||
1351640055 | MEDICALIS, s.r.o. Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina |
36501204 | zdravotné výkony | 90,61 bez DPH |
05.02.2016 | 26.02.2016 | 29.2.2016 | ||
1351640056 | MUDr. František Šarišský Lackovce 35, 066 01 Humenné |
37876414 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
08.02.2016 | 12.02.2016 | 12.2.2016 | ||
1351640057 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie pošt.peňažného poukazu U | 8,55 bez DPH |
08.02.2016 | 12.02.2016 | 12.2.2016 | ||
1351640058 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla | 1870,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 08.02.2016 | 12.02.2016 | 12.2.2016 | |
1351640059 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 31,01 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149721404 | 08.02.2016 | 12.02.2016 | 12.2.2016 | |
1351640060 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. Ľudovíta Štúra 70, 071 01 Michalovce |
36208922 | strážna služba | 655,78 vrátane DPH |
Zmluva č. Z201539169_Z | 08.02.2016 | 12.02.2016 | 12.2.2016 | |
1351640061 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. Ľudovíta Štúra 70, 071 01 Michalovce |
36208922 | strážna služba | 2036,88 vrátane DPH |
Zmluva č. Z201539169_Z | 08.02.2016 | 12.02.2016 | 12.2.2016 | |
1351640062 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 69,25 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149721403, 9910001245 | 09.02.2016 | 12.02.2016 | 12.2.2016 | |
1351640063 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 14121,20 vrátane DPH |
Dohoda č. 64/OF/2015 o pristúpení k RD | 10.02.2016 | 26.02.2016 | 29.2.2016 | |
1351640064 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 867,83 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. telekom. služieb a využití dát.siete SWAN | 10.02.2016 | 22.02.2016 | 23.2.2016 | |
1351640065 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. telekom. služieb a využití dát.siete SWAN | 10.02.2016 | 22.02.2016 | 23.2.2016 | |
1351640066 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. telekom. služieb a využití dát.siete SWAN | 10.02.2016 | 22.02.2016 | 23.2.2016 | |
1351640067 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. telekom. služieb a využití dát.siete SWAN | 10.02.2016 | 22.02.2016 | 23.2.2016 | |
1351640068 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. telekom. služieb a využití dát.siete SWAN | 10.02.2016 | 22.02.2016 | 23.2.2016 | |
1351640069 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia - vyúčt. | 1025,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 10.02.2016 | 22.02.2016 | 23.2.2016 | |
1351640070 | AMG Security s.r.o. Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen |
46268995 | upratovanie | 651,62 vrátane DPH |
Zmluva č. Z201541912_Z | 10.02.2016 | 22.02.2016 | 23.2.2016 | |
1351640071 | MEDI-PARMA s.r.o. 067 35 Pčoliné 261 |
36503916 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
11.02.2016 | 26.02.2016 | 29.2.2016 | ||
1351640072 | Slovensá pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOXy | 9,00 vrátane DPH |
11.02.2016 | 22.02.2016 | 23.2.2016 | ||
1351640073 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné služby | 601,49 vrátane DPH |
Zmluva č. 21/OIaMIS/2014 | 11.02.2016 | 26.02.2016 | 29.2.2016 | |
1351640074 | PRO SANUS-MR s.r.o. SNP č. 48, 069 01 Snina |
45440166 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
12.02.2016 | 26.02.2016 | 29.2.2016 | ||
1351640075 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava na poštové služby - dobropis | -61,64 bez DPH |
15.02.2016 | 12.02.2016 | 25.2.2016 | ||
1351640076 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava na poštové služby - dobropis | -45,24 bez DPH |
15.02.2016 | 12.02.2016 | 25.2.2016 | ||
1351640077 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
35954612 | telekomunikačné služby | 103,62 vrátane DPH |
Zml.o pripojení č. DSL09100972501, DSL09110572501 | 15.02.2016 | 22.02.2016 | 23.2.2016 | |
1351640078 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 | dodávka tepla | 17780,06 vrátane DPH |
Zmluva č. 129/04/HES | 15.02.2016 | 22.02.2016 | 23.2.2016 | |
1351640079 | JÁN SOJČAK LIMOS Osloboditeľov 149, 067 83 Kamenica nad Cirochou |
33604894 | preprava | 17,50 bez DPH |
6/2016 | 16.02.2016 | 19.02.2016 | 23.2.2016 | |
1351640080 | MARBER, spol. s r.o. Vaľaškovská 2, 066 01 Humenné |
31671713 | elektroinštalačné práce | 644,93 vrátane DPH |
3/2016 | 16.02.2016 | 22.02.2016 | 23.2.2016 | |
1351640081 | MARBER, spol. s r.o. Vaľaškovská 2, 066 01 Humenné |
31671713 | elektroinštalačné práce | 633,22 vrátane DPH |
4/2016 | 16.02.2016 | 22.02.2016 | 23.2.2016 | |
1351640082 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zle ofrankovaná obálka - dobropis | -1,55 bez DPH |
19.02.2016 | 19.02.2016 | 25.2.2016 | ||
1351640083 | ASTA, spol. s r.o. Humenné Brestovská 1056, 066 01 Humenné |
31654002 | zimné pneumatiky s prezutím pre SMV | 217,97 vrátane DPH |
5/2016 | 23.02.2016 | 29.02.2016 | 29.2.2016 | |
1351640084 | Marcela Galandová - GAMECO Komenského 2827/105, 069 01 Snina |
40116000 | doprava osôb | 82,74 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 151/135/2016 | 25.02.2016 | 29.02.2016 | 29.2.2016 | |
1351640085 | Technické služby mesta Humenné Sninska 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 74,80 bez DPH |
Zmluva č. 462 | 25.02.2016 | 07.03.2016 | 8.3.2016 | |
1351640086 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 663,83 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000092780PO2015 | 25.02.2016 | 07.03.2016 | 8.3.2016 | |
1351640087 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | Teplo - vyúčtovanie r.2015 - preplatok | -58,81 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 25.02.2016 | 15.03.2016 | 24.3.2016 | |
1351640088 | MUDr. Mária Fridrichová 1. mája , 066 01 Humenné |
35523964 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
25.02.2016 | 07.03.2016 | 8.3.2016 |