Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1411640301 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohl_301 | 14,40 vrátane DPH |
Zml. o vymáhaní pohľ.štátu č.1/2015/ÚPSVR Košice zo dňa 5.6.2027 | 16.5.2016 | 21.04.2016 | 15.6.2016 | |
1411640206 | REMONT RUSKOV s.r.o. Ruskov 246, 044 19 Ruskov |
03621602 | Rozvody LAN, elektroinštal. St,Pop_206 | 12287,18 vrátane DPH |
Zápisnica zo 7.3.2016 | č.19/2016 z 9.3.2016 | 04.4.2016 | 21.04.2016 | 20.4.2016 |
1411640202 | UPJŠ Košice 141 Šrobárová 2, 041 80 Košice |
00397768 | Vodné, stočné 3/2016 Pop_202 | 116,69 vrátane DPH |
č.175/2008 zo 17.7.2008 | 04.4.2016 | 21.04.2016 | 20.4.2016 | |
1411640299 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľ_299 | 240,00 vrátane DPH |
Zml. o vymáhaní pohľ.štátu č.1/2015/ÚPSVR Košice zo dňa 5.6.2027 | 16.5.2016 | 19.04.2016 | 15.6.2016 | |
1411640299 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľ_299 | 240,00 vrátane DPH |
Zml. o vymáhaní pohľ.štátu č.1/2015/ÚPSVR Košice zo dňa 5.6.2027 | 16.5.2016 | 19.04.2016 | 15.6.2016 | |
1411640212 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Popl. za sprac.PPU v elektron.forme3/2016_212 | 12,45 vrátane DPH |
Schválená žiadosť zo dňa 2.1.2015 | 08.4.2016 | 19.04.2016 | 20.4.2016 | |
1411640216 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Tel.,internet 32016_216 | 461,52 vrátane DPH |
Dohoda o volit.volacom programe Bussiness partner z 1.8.2005 | 11.4.2016 | 15.04.2016 | 20.4.2016 | |
1411640214 | Nemocnica Košice-Šaca a.s. 144 Lúčna 57, 040 15 Košice |
36168165 | Zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
Zák.č.447/2008 | 11.4.2016 | 15.04.2016 | 20.4.2016 | |
1411640213 | SANMED s.r.o. Húskova 3, 040 23 Košice |
36604836 | Zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
Zák.č.447/2008 | 11.4.2016 | 15.04.2016 | 20.4.2016 | |
1411640210 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. Letná 27, 040 01 Košice |
45378398 | Servis výťahov St, Pop 3/2016_210 | 81,25 vrátane DPH |
č.19-Sup-04 z 1.7.2007 | 06.4.2016 | 15.04.2016 | 20.4.2016 | |
1411640196 | Východosl.vodar.spol 141 Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vod.,stoč.5.12.15-21.3.16 Ži ,Zá_196 | 1711,91 vrátane DPH |
č.30-000094169802015 z 5.8.2015 | 29.3.2016 | 15.04.2016 | 20.4.2016 | |
1411640266 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľ_266 | 12,40 vrátane DPH |
Zml. o vymáhaní pohľ.štátu č.1/2015/ÚPSVR Košice zo dňa 5.6.2027 | 05.5.2016 | 14.04.2016 | 18.5.2016 | |
1411640265 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľ_265 | 12,00 vrátane DPH |
Zml. o vymáhaní pohľ.štátu č.1/2015/ÚPSVR Košice zo dňa 5.6.2027 | 05.5.2016 | 13.04.2016 | 18.5.2016 | |
1411640211 | Tempus - Invest s.r.o. 141 Rastislavova 110, 040 01 Košice |
36751871 | Vodné,stočné 1.3.2016-30.3.2016_211 | 1186,73 vrátane DPH |
č-54/13 z 25.6.2009 | 07.4.2016 | 13.04.2016 | 20.4.2016 | |
1411640208 | Tempus - Invest s.r.o. 141 Rastislavova 110, 040 01 Košice |
36751871 | Trafostanica 3/2016_2018 | 108,64 vrátane DPH |
č-54/13 z 25.6.2009 | 05.4.2016 | 13.04.2016 | 20.4.2016 | |
1411640207 | Tempus - Invest s.r.o. 141 Rastislavova 110, 040 01 Košice |
36751871 | Údržba systému 3/2016_207 | 85,90 vrátane DPH |
č-54/13 z 25.6.2009 | 05.4.2016 | 13.04.2016 | 20.4.2016 | |
1411640205 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 4/2016_Krm,St,St, Ži_205 | 1987,06 vrátane DPH |
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 z 18.11.2013 | 04.4.2016 | 13.04.2016 | 20.4.2016 | |
1411640204 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El.en.4/2016_St, Dv, Ži, Pop_204 | 2865,07 vrátane DPH |
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 z 18.11.2013 | 04.4.2016 | 13.04.2016 | 20.4.2016 | |
1411640203 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El.en.4/2016_Zá, Kr_203 | 345,36 vrátane DPH |
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 z 18.11.2013 | 04.4.2016 | 13.04.2016 | 20.4.2016 | |
1411640195 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektron.strav.pouk doobj/62 ks/3/2016_195 | 235,60 vrátane DPH |
č.91/OF/2016 z 19.2.2016 | č.24/2016 z 15.3.2016 | 29.3.2016 | 12.04.2016 | 20.4.2016 |
1411640194 | 24 communication s.r.o. Šulekova 12, 811 06 Bratislava |
47250542 | Jazykový preklad_194 | 199,35 vrátane DPH |
Rámc.dohoda č.1/SE/2015 | č.24/2016 zo 14.3.2016 | 23.3.2016 | 12.04.2016 | 20.4.2016 |
1411640177 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobil. a internet. popl./2329628268_177 | 1225,51 vrátane DPH |
č.21/OIaMIS/2014/5.3.2014 | 16.3.2016 | 07.04.2016 | 31.3.2016 | |
1411640264 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľ_264 | 323,00 vrátane DPH |
Zml. o vymáhaní pohľ.štátu č.1/2015/ÚPSVR Košice zo dňa 5.6.2027 | 05.5.2016 | 06.04.2016 | 18.5.2016 | |
1411640191 | GALARMTECH s.r.o. 141 Pod šiancom ul.č.4, 040 01 Košice |
31727590 | Oprava zab.syst. Dv_191 | 2917,20 vrátane DPH |
č.21/2016 zo 14.3.2016 | 21.3.2016 | 06.04.2016 | 20.4.2016 | |
1411640162 | Robinco Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | Farba_162 | 468,24 vrátane DPH |
č.20/2016 zo 9.3.2016 | 11.3.2016 | 06.04.2016 | 31.3.2016 | |
1411640157 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | VFA el.en.2/2016_St, Dv, Ži, Pop_157 | 2300,27 vrátane DPH |
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 z 18.11.2013 | 09.3.2016 | 06.04.2016 | 31.3.2016 | |
1411640185 | SPEEDLINES, s.r.o. 141 Nerudova 9, 040 01 Košice |
36608548 | Servis MV_KE282DB_185 | 222,00 vrátane DPH |
č.11/2016 zo 16.2.2016 | 17.3.2016 | 04.04.2016 | 1.4.2016 | |
1411640184 | SPEEDLINES, s.r.o. 141 Nerudova 9, 040 01 Košice |
36608548 | Servis MV_KE763DO_184 | 223,20 vrátane DPH |
č.13/2016 zo 4.3.2016 | 17.3.2016 | 04.04.2016 | 1.4.2016 | |
1411640146 | 24 communication s.r.o. Šulekova 12, 811 06 Bratislava |
47250542 | Jazykový preklad | 94,05 vrátane DPH |
Rámc.dohoda č.1/SE/2015 | č.13/2016 z 23.2.2016 | 08.3.2016 | 01.04.2016 | 31.3.2016 |
1411640180 | JUDr. Mgr. Andrej Dembický Werferova 1, 040 11 Košice |
31274765 | Trovy exekúcie_180 | 52,08 vrátane DPH |
Zák.č.233/1995 Z.z. | 16.3.2016 | 31.03.2016 | 31.3.2016 | |
1411640172 | SBS SHIELD, spol. s.r.o. Ľ. Štúra 70, 071 01 Michalovce |
36208922 | Strážna a informačná sl.Pop_2/2016_172 | 171,60 vrátane DPH |
č.9/2016 zo 10.2.2016 | 15.3.2016 | 31.03.2016 | 31.3.2016 | |
1411640171 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektron.strav.pouk 9906 ks_171 | 37642,80 vrátane DPH |
č.91/OF/2016 z 19.2.2016 | č.18/2016 zo 4.3.2016 | 15.3.2016 | 31.03.2016 | 31.3.2016 |
1411640167 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | LAN 2/2016_167 | 2330,21 vrátane DPH |
č.302/2007 zo dňa 3.1.2007, v znení dodatku z 15.7.2008 | 14.3.2016 | 31.03.2016 | 31.3.2016 | |
1411640166 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | IP tel 2/2016_166 | 2527,02 vrátane DPH |
č.302/2007 zo dňa 3.1.2007, v znení dodatku z 15.7.2008 | 14.3.2016 | 31.03.2016 | 31.3.2016 | |
1411640165 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL 2/2016_165 | 531,26 vrátane DPH |
č.302/2007 zo dňa 3.1.2007, v znení dodatku z 15.7.2008 | 14.3.2016 | 31.03.2016 | 31.3.2016 | |
1411640164 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLSVPN 2/2016_164 | 3966,64 vrátane DPH |
č.302/2007 zo dňa 3.1.2007, v znení dodatku z 15.7.2008 | 14.3.2016 | 31.03.2016 | 31.3.2016 | |
1411640163 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Tel.popl. Sw 2/2016_163 | 2278,25 vrátane DPH |
č.302/2007 zo dňa 3.1.2007, v znení dodatku z 15.7.2008 | 14.3.2016 | 31.03.2016 | 31.3.2016 | |
1411640136 | Sagitta pečiatky 141 Študentská 1, 040 01 Košice |
36586579 | Výroba pečiatok_136 | 1071,52 vrátane DPH |
RZ č.33/2014/OVS z 18.12.2014 | 02.3.2016 | 31.03.2016 | 30.3.2016 | |
1411640133 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancel.materiál AC_133 | 1759,06 vrátane DPH |
č.16658/12-M-ODSMAP zo 17.8.2012 | č.6/2016 z 2.2.2016 | 29.2.2016 | 31.03.2016 | 30.3.2016 |
1411640099 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 7 |
31327681 | Tonery originál _99 | 4122,19 vrátane DPH |
č.VO3/53/2015-M-OVO z 3.8.2015 | č.7/2016 zo 4.2.2016 | 15.2.2016 | 31.03.2016 | 30.3.2016 |