Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1221640253 | MUDr. Androvičová Anna CAREN, s.r.o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
45899649 | Poskytovanie zdravotnej starostlivosti - 5-6/2016 | 41,82 € vrátane DPH |
11.08.2016 | 15.08.2016 | 18.8.2016 | ||
1221640193 | G&T, s.r.o. Sadová 5310/39, 058 01 Poprad |
44510535 | Poskytovaná zdravotnícka starostlivosť | 6,97 € vrátane DPH |
14.06.2016 | 22.06.2016 | 6.7.2016 | ||
1221640269 | MUDr. Períčková Dagmar Jánošíkovo nábr. 1212/2, 031 01 Liptovský Mikuláš |
31914080 | Poskytnutie zdravotnej starostlivosti | 90,61 € vrátane DPH |
7.9.2016 | 08.09.2016 | 3.10.2016 | ||
1221640006 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky v sieti T-Com za obdobie 12/2015 (hlasové služby, internet). | 131,44 vrátane DPH |
7.1.2016 | 12.01.2016 | 8.1.2016 | ||
1221640109 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky v sieti T-Com za obdobie 03/2016 (hlasové služby, internet). | 131,44 vrátane DPH |
06.04.2016 | 18.04.2016 | 19.4.2016 | ||
1221640079 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky v sieti T-Com za obdobie 02/2016 (hlasové služby, internet). | 131,44 vrátane DPH |
07.03.2016 | 16.03.2016 | 11.3.2016 | ||
1221640047 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky v sieti T-Com za obdobie 01/2016 (hlasové služby, internet). | 131,44 vrátane DPH |
08.02.2016 | 11.02.2016 | 11.2.2016 | ||
1221640066 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Poplatky v sieti Orange za obdobie 16.01.2016-15.02.2016. | 320,8 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. VOB/33/2013-M_OVO, zo dňa 22.10.2013 Dohodou o pristúpení k RD, zo dňa 17.02.2014, Zmluva o poskytovaní služby – Virtuálna Privátna Sieť č. 21/OIaMIS/2014, zo dňa 05.03.2014 | 19.02.2016 | 23.02.2016 | 24.2.2016 | |
1221640031 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Poplatky v sieti Orange za obdobie 15.12.2016-15.01.2016. | 308,11 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. VOB/33/2013-M_OVO, zo dňa 22.10.2013 Dohodou o pristúpení k RD, zo dňa 17.02.2014, Zmluva o poskytovaní služby – Virtuálna Privátna Sieť č. 21/OIaMIS/2014, zo dňa 05.03.2014 | 20.01.2016 | 29.01.2016 | 26.1.2016 | |
1221640132 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Poplatky v sieti Orange za obdobie 15.03.2016-16.04.2016. | 242,98 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. VOB/33/2013-M_OVO, zo dňa 22.10.2013 Dohodou o pristúpení k RD, zo dňa 17.02.2014, Zmluva o poskytovaní služby – Virtuálna Privátna Sieť č. 21/OIaMIS/2014, zo dňa 05.03.2014 | 20.04.2016 | 25.04.2016 | 25.4.2016 | |
1221640110 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Poplatky v sieti Orange za obdobie 15.03.2016-14.04.2016. | 13,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. VOB/33/2013-M_OVO, zo dňa 22.10.2013 Dohodou o pristúpení k RD, zo dňa 17.02.2014, Zmluva o poskytovaní služby – Virtuálna Privátna Sieť č. 21/OIaMIS/2014, zo dňa 05.03.2014 | 06.04.2016 | 18.04.2016 | 19.4.2016 | |
1221640094 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Poplatky v sieti Orange za obdobie 15.02.2016-15.03.2016. | 254,35 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. VOB/33/2013-M_OVO, zo dňa 22.10.2013 Dohodou o pristúpení k RD, zo dňa 17.02.2014, Zmluva o poskytovaní služby – Virtuálna Privátna Sieť č. 21/OIaMIS/2014, zo dňa 05.03.2014 | 21.03.2016 | 29.03.2016 | 29.3.2016 | |
1221640276 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | PO BOX LM, LH | 987,90 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka č. 358/2004 zo dňa 2.1.2004 a č. 360/2004 zo dňa 1.1.2004 | 12.9.2016 | 19.09.2016 | 3.10.2016 | |
1221640214 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | PO BOX + poštový priečinok | 1227,95 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka č. 358/2004 zo dňa 2.1.2004 a č. 360/2004 zo dňa 1.1.2004 | 12.07.2016 | 15.07.2016 | 2.8.2016 | |
1221640105 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za obdobie 04/2016. | 618,62 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu, zo dňa 29.4.2015 | 04.04.2016 | 06.04.2016 | 8.4.2016 | |
1221640072 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za obdobie 03/2016. | 618,62 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu, zo dňa 29.4.2015 | 02.03.2016 | 04.03.2016 | 3.3.2016 | |
1221640037 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za obdobie 02/2016. | 618,62 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu, zo dňa 29.4.2015 | 02.02.2016 | 05.02.2016 | 8.2.2016 | |
1221640001 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za obdobie 01/2016. | 1436,42 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu, zo dňa 29.4.2015 | 5.1.2016 | 12.01.2016 | 8.1.2016 | |
1221640153 | TATRAMEDIK, s.r.o. Pri železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok |
45597669 | Platby za zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu pomoc za obdobie 1-3/2016 | 104,55 € vrátane DPH |
11.05.2016 | 13.05.2016 | 18.5.2016 | ||
1221640368 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 12/2016 | 359,09 € bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2001 | 09.12.2016 | 15.12.2016 | 3.1.2017 | |
1221640382 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 284,74 € bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2001 | 23.12.2016 | 27.12.,2016 | 3.1.2017 | |
12216A0014 | B2B Partner, s.r.o. Šulekova 2, 811 06 Bratislava |
44413467 | Parkovacia zábrana. | 49,20 vrátane DPH |
18.01.2016 | 18.01.2016 | 26.1.2016 | ||
1221640198 | Pergamon, spol. s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Originálne náplne non HP - 19 ks | 1630,53 € bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD na dodanie originálnych náplní iných ako HP VOB/53/2015-M-OVO, č. záznamu 35492/2015 zo dňa 3.8.2015 | 22.06.2016 | 28.06.2016 | 6.7.2016 | |
1221640070 | Pergamon spol. s r. o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Originálne náplne iné ako HP - valec do Xerox WorkCentre 6505 - 2 ks. | 770,62 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD na dodanie originálnych náplní iných ako HP VOB/53/2015-M-OVO, č. záznamu 35492/2015 zo dňa 3.8.2015 | OV2016009 zo dňa 17.2.2016 | 01.03.2016 | 04.03.2016 | 3.3.2016 |
1221640124 | Pergamon, spol. s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Originálne náplne iné ako HP - 30 ks. | 2148,32 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD na dodanie originálnych náplní iných ako HP VOB/53/2015-M-OVO, č. záznamu 35492/2015 zo dňa 3.8.2015 | OV2016012 zo dňa 7.4.2016 | 12.04.2016 | 18.04.2016 | 19.4.2016 |
1221640199 | Pergamon, spol. s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Originálne náplne HP - 70 ks | 5499,50 € bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD na dodanie originálnych náplní HP VOB/53/2015-M-OVO, č. záznamu 35488/2015 zo dňa 3.8.2015 | OV2016027 | 22.06.2016 | 28.06.2016 | 6.7.2016 |
1221640123 | Pergamon spol. s r. o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Originálne náplne HP - 50 ks. | 3580,50 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD na dodanie originálnych náplní HP VOB/53/2015-M-OVO, č. záznamu 35488/2015 zo dňa 3.8.2015 | OV2016013 zo 7.4.2016 | 12.04.2016 | 18.04.2016 | 19.4.2016 |
1221640030 | Pergamon spol. s r. o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Originálne náplne do HP zariadení - 62 ks. | 4622,20 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD na dodanie originálnych náplní HP VOB/53/2015-M-OVO, č. záznamu 35488/2015 zo dňa 3.8.2015 | OV2016001 zo dňa 11.01.2016 | 19.01.2016 | 20.01.2016 | 20.1.2016 |
1221640258 | DATALAN, a.s. Galvanyho 17/A, Bratislava |
35810734 | Oprava tlačiarne HP LJ 1160 | 327,52 € bez DPH |
Rámcová servisná zmluva na pozáručný autorizovaný servis zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky 36//OI/2016 | 17.08.2016 | 26.08.2016 | 5.9.2016 | |
1221640379 | DATALAN, a.s. Galvanyho 17/A, Bratislava |
35810734 | Oprava Kopírovacieho stroja Toschiba e - studio 182 | 210,00 € bez DPH |
Rámcová servisná zmluva na pozáručný autorizovaný servis zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky 36//OI/2016 | 14.12.2016 | 22.12.2016 | 3.1.2017 | |
1221640127 | MK Alarm, s.r.o. Garbiarska 905, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36370606 | Oprava automatických dverí. | 11,58 vrátane DPH |
OV2016016 zo dňa 7.4.2016 | 18.04.2016 | 22.04.2016 | 25.4.2016 | |
1221640102 | MK Alarm, s.r.o. Garbiarska 905, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36370606 | Oprava automatických dverí. | 21,24 vrátane DPH |
OV2016011 zo dňa 23.3.2016 | 01.04.2016 | 06.04.2016 | 8.4.2016 | |
1221640131 | Emos Alumatic, s.r.o. Považské Podhradie 435 017 01 Považská Bystrica |
31644716 | Oprava automatický dverí. | 254, bez DPH |
OV2016015 zo dňa 15.04.2016 | 20.04.2016 | 25.04.2016 | 25.4.2016 | |
1221640100 | VÝŤAHY plus, v.o.s. Demänovská cesta 848/65A, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36408174 | Odborná prehliadka výťahu + materiál. | 113,30 bez DPH |
Zmluva o dielo zo dňa 23.12.2013 | 24.03.2016 | 29.03.2016 | 29.3.2016 | |
1221640011 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš |
36672441 | Nedoplatok – vodné, stočné, zrážky. | 55,24 vrátane DPH |
19.01.2016 | 20.01.2016 | 20.1.2016 | ||
1221640010 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš |
36672441 | Nedoplatok - zrážky. | 4,36 vrátane DPH |
19.01.2016 | 20.01.2016 | 20.1.2016 | ||
1221640078 | MUDr. Gašparová, s. r. o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36432326 | Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (9 os.). | 62,73 bez DPH |
07.03.2016 | 16.03.2016 | 11.3.2016 | ||
1221640108 | MUDr. Gašparová, s. r. o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36432326 | Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (5 os.). | 34,85 bez DPH |
06.04.2016 | 18.04.2016 | 19.4.2016 | ||
1221640092 | MUDr. Mária Ševčovičová, s. r. o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36436003 | Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (4 os.). | 27,88 bez DPH |
15.03.2016 | 21.03.2016 | 17.3.2016 | ||
1221640121 | MUDr. Ballová Katarína – všeobecný lekár pre dospelých Pri železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok |
35662557 | Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (34 os.) za obdobie 05/2015 - 03/2016. | 236,98 bez DPH |
12.04.2016 | 18.04.2016 | 19.4.2016 |