Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1221640094 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Poplatky v sieti Orange za obdobie 15.02.2016-15.03.2016. | 254,35 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. VOB/33/2013-M_OVO, zo dňa 22.10.2013 Dohodou o pristúpení k RD, zo dňa 17.02.2014, Zmluva o poskytovaní služby – Virtuálna Privátna Sieť č. 21/OIaMIS/2014, zo dňa 05.03.2014 | 21.03.2016 | 29.03.2016 | 29.3.2016 | |
1221640299 | N.S.P., s.r.o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36864269 | Vypracovanie posudkov odkázanosti na soc. službu - 37 x | 257,89 € bez DPH |
6.10.2016 | 10.10.2016 | 20.10.2016 | ||
1221640160 | Orange Slovensko, a.s. Metodovova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Využívanie siete Orange-hovory, SMS, Internet | 258,61 € vrátane DPH |
RD o VPS 21/OIaMIS/2014 a Dohody k RD VOB/33/2013-M_ OVO 43748/2013 zo dňa 22.10.2013 | 20.05.2016 | 30.05.2016 | 3.6.2016 | |
1221640301 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie - 9/2016 | 260,65 € bez DPH |
Zmluva 4084/2015, Dohoda o pristúpení k RD VOB/32/2013, č.z. 43656/13 zo dňa 19.11.2013 | 7.10.2016 | 10.10.2016 | 19.10.2016 | |
1221640213 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | tankovanie - jún 2016 | 261,33 € bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2001 | 08.07.2016 | 11.07.2016 | 2.8.2016 | |
1221640115 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPSVaR 064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 03/2016. | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 11.04.2016 | 18.04.2016 | 19.4.2016 | |
1221640088 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPSVaR 064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 02/2016. | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 14.03.2016 | 21.03.2016 | 17.3.2016 | |
1221640056 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPSVaR 064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 01/2016. | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 11.02.2016 | 12.02.2016 | 11.2.2016 | |
1221640027 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPSVaR 064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 12/2015. | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 19.01.2016 | 20.01.2016 | 20.1.2016 | |
1221640216 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka a distribúcia elektrickej energie - jún 2016 | 270,56 € bez DPH |
Zmluva 4084/2015, Dohoda o pristúpení k RD VOB/32/2013, č.z. 43656/13 zo dňa 19.11.2013 | 12.07.2016 | 15.07.2016 | 2.8.2016 | |
1221640382 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 284,74 € bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2001 | 23.12.2016 | 27.12.,2016 | 3.1.2017 | |
1221640021 | MUDr. Jana Kompišová Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
31912125 | Náklady na vypísanie lekárskych nálezov pre poistencov (42 os.) v mesiaci 01-12/2015. | 292,74 bez DPH |
19.01.2016 | 20.01.2016 | 20.1.2016 | ||
1221640182 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie za dodávku elektrickej energie | 306,40 € bez DPH |
Zmluva 4084/2015, Dohoda o pristúpení k RD VOB/32/2013, č.z. 43656/13 zo dňa 19.11.2013 | 08.06.2016 | 13.06.2016 | 21.6.2016 | |
1221640031 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Poplatky v sieti Orange za obdobie 15.12.2016-15.01.2016. | 308,11 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. VOB/33/2013-M_OVO, zo dňa 22.10.2013 Dohodou o pristúpení k RD, zo dňa 17.02.2014, Zmluva o poskytovaní služby – Virtuálna Privátna Sieť č. 21/OIaMIS/2014, zo dňa 05.03.2014 | 20.01.2016 | 29.01.2016 | 26.1.2016 | |
1221640066 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Poplatky v sieti Orange za obdobie 16.01.2016-15.02.2016. | 320,8 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. VOB/33/2013-M_OVO, zo dňa 22.10.2013 Dohodou o pristúpení k RD, zo dňa 17.02.2014, Zmluva o poskytovaní služby – Virtuálna Privátna Sieť č. 21/OIaMIS/2014, zo dňa 05.03.2014 | 19.02.2016 | 23.02.2016 | 24.2.2016 | |
1221640258 | DATALAN, a.s. Galvanyho 17/A, Bratislava |
35810734 | Oprava tlačiarne HP LJ 1160 | 327,52 € bez DPH |
Rámcová servisná zmluva na pozáručný autorizovaný servis zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky 36//OI/2016 | 17.08.2016 | 26.08.2016 | 5.9.2016 | |
1221640064 | EVROFIN spol. s.r.o. Jarošova 1, 83103 Bratislava |
44563485 | Profylaktická prehliadka FS. | 348,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu zo dňa 17.12.2012 | OV2016008 zo dňa 11.2.2016 | 19.02.2016 | 23.02.2016 | 24.2.2016 |
1221640368 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 12/2016 | 359,09 € bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2001 | 09.12.2016 | 15.12.2016 | 3.1.2017 | |
1221640184 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Tankovanie OMV | 363,30 € bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2001 | 08.06.2016 | 13.06.2016 | 21.6.2016 | |
1221640143 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie - doúčtovanie dodávky za 5/2016 | 373,08 € bez DPH |
Zmluva 4084/2015, Dohoda o pristúpení k RD VOB/32/2013, č.z. 43656/13 zo dňa 19.11.2013 | 05.05.2016 | 11.05.2016 | 18.5.2016 | |
1221640347 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Tankovanie 10/2016 | 377,12 € bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2001 | 11.11.2016 | 16.11.2016 | 21.11.2016 | |
1221640376 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektriny za 11/2016 | 386,39 € bez DPH |
Zmluva 4084/2015, Dohoda o pristúpení k RD VOB/32/2013, č.z. 43656/13 zo dňa 19.11.2013 | 12.12.2016 | 15.12.2016 | 3.1.2017 | |
1221640349 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektriny - 10/2016 | 386,24 € bez DPH |
Zmluva 4084/2015, Dohoda o pristúpení k RD VOB/32/2013, č.z. 43656/13 zo dňa 19.11.2013 | 11.11.2016 | 16.11.2016 | 21.11.2016 | |
1221640300 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Tankovanie 9/2016 | 392,55 € bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2001 | 7.10.2016 | 10.10.2016 | 20.10.2016 | |
1221640371 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN | 438,48 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 09.12.2016 | 29.12.2016 | 3.1.2017 | |
1221640343 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN | 438,48 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 10.11.2016 | 14.11.2016 | 21.11.2016 | |
1221640306 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN | 438,48 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 11.10.2016 | 12.10.2016 | 20.10.2016 | |
1221640282 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN | 438,48 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 12.9.2016 | 19.09.2016 | 3.10.2016 | |
1221640245 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN | 438,48 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 10.08.2016 | 15.08.2016 | 18.8.2016 | |
1221640191 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Spríva a údržba siete LAB pre MPSVR 064, 065 | 438,48 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 10.06.2016 | 13.06.2016 | 21.6.2016 | |
1221640151 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN pre MPSVR 064, 065 | 438,48 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 09.05.2016 | 11.05.2016 | 18.5.2016 | |
1221640362 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 515,52 € bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke plynu 160/OVS/2015 | 02.12.2016 | 13.12.2016 | 3.1.2017 | |
1221640331 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu - 11/2016 | 515,52 € bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke plynu 160/OVS/2015 | 03.11.2016 | 07.11.2016 | 21.11.2016 | |
1221640294 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 10/2016 | 515,52 € bez DPH |
Zmluva 160/OVS/2015,VOB/20/2015-M_OVO 6382/2015 zo dňa 1.5.2015 | 4.10.2016 | 10.10.2016 | 20.10.2016 | |
1221640265 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 9/2016 | 515,52 € bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke plynu 160/OVS/2015 | 5.9.2016 | 08.09.2016 | 3.10.2016 | |
1221640236 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu - 8/2016 | 515,52 € bez DPH |
Zmluva 160/OVS/2015,VOB/20/2015-M_OVO 6382/2015 zo dňa 1.5.2015 | 02.08.2016 | 10.08.2016 | 18.8.2016 | |
1221640208 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu - júl 2016 | 515,52 € bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke plynu 160/OVS/2015 | 04.07.2016 | 11.07.2016 | 2.8.2016 | |
1221640168 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu - 6/2016 | 515,52 € bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke plynu 160/OVS/2015 | 02.06.2016 | 06.06.2016 | 21.6.2016 | |
1221640137 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu za 05/2016 | 515,52 € bez DPH |
Zmluva 160/OVS/2015,VOB/20/2015-M_OVO 6382/2015 zo dňa 1.5.2015 | 02.05.2016 | 05.05.2016 | 17.5.2016 | |
1221640117 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 06/2016. | 526,18 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007. | 11.04.2016 | 18.04.2016 | 19.4.2016 |