Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1291640121 | SWAN ,a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | LAN | 977,18 vrátane DPH |
Zml.z 3.01.2007 | 14.03.2016 | 22.03.2016 | 4.5.2016 | |
1291640122 | MEDRIOS s.r.o. Úzka 45/6, 984 01 Lučenec |
36811319 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
Zml.z 1.8.2005 | 15.03.2016 | 29.03.2016 | 4.5.2016 | |
1291640123 | LOMALIB s.r.o. Ulica Študentská 3,984 03 Lučenec |
45467153 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
Zml.z 1.8.2005 | 15.03.2016 | 29.03.2016 | 4.5.2016 | |
1291640124 | LOMALIB s.r.o. Ulica Študentská 3,984 03 Lučenec |
45467153 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
Zml.z 1.8.2005 | 15.03.2016 | 29.03.2016 | 4.5.2016 | |
1291640125 | BRUMED s.r.o. Maloveská 1563/16,984 01 Lučenec |
44649819 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
Zml.z 1.8.2005 | 15.03.2016 | 29.03.2016 | 4.5.2016 | |
1291640126 | MEDRIOS s.r.o. Úzka 45/6, 984 01 Lučenec |
36811319 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
Zml.z 1.8.2005 | 15.03.2016 | 29.03.2016 | 4.5.2016 | |
1291640127 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1,831 04 Bratislava |
31327681 | nákup orig.tonerov | 600,70 vrátane DPH |
RZ 332/OI/2015 | obj.21/2016 | 16.03.2016 | 22.03.2016 | 4.5.2016 |
1291640128 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1,831 04 Bratislava |
31327681 | nákup orig.tonerov | 887,00 vrátane DPH |
RZ 332/OI/2015 | obj.22/2016 | 16.03.2016 | 22.03.2016 | 4.5.2016 |
1291640129 | Mesto Fiľakovo Radničná 25, 986 01 Fiľakovo |
00316075 | poplatok za KO r.2016 | 243,10 bez DPH |
Rozh.č.2624600172 | 16.03.2016 | 22.03.2016 | 4.5.2016 | |
1291640130 | STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody-doúčtovanie | 1133,36 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 16.03.2016 | 22.03.2016 | 4.5.2016 | |
1291640131 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 B.Bystrica |
36631124 | dobrop.tech.zľavy | -71,38 bez DPH |
17.03.2016 | 04.04.2016 | 4.5.2016 | ||
1291640132 | JUDr.Jana Debnárová Barakova 1,98401 Lučenec |
45029164 | výdavky a trovy exekúcie | 44,27 vrátane DPH |
č.k:6Er/905/2009-12 | 17.03.2016 | 29.03.2016 | 4.5.2016 | |
1291640133 | JUDr.Jana Debnárová Barakova 1,98401 Lučenec |
45029164 | výdavky a trovy exekúcie | 79,15 vrátane DPH |
č.k:13Er/979/2013-9 | 17.03.2016 | 29.03.2016 | 4.5.2016 | |
1291640134 | JUDr.Jana Debnárová Barakova 1,98401 Lučenec |
45029164 | výdavky a trovy exekúcie | 80,49 vrátane DPH |
č.k:8Er/23/2008-17 | 17.03.2016 | 29.03.2016 | 4.5.2016 | |
1291640135 | JUDr.Jana Debnárová Barakova 1,98401 Lučenec |
45029164 | výdavky a trovy exekúcie | 62,08 vrátane DPH |
č.k:12Er/1023/2007-31 | 17.03.2016 | 29.03.2016 | 4.5.2016 | |
1291640136 | JUDr.Jana Debnárová Barakova 1,98401 Lučenec |
45029164 | výdavky a trovy exekúcie | 55,27 vrátane DPH |
č.k:12Er/248/2009-11 | 17.03.2016 | 29.03.2016 | 4.5.2016 | |
1291640137 | JUDr.Jana Debnárová Barakova 1,98401 Lučenec |
45029164 | výdavky a trovy exekúcie | 75,26 vrátane DPH |
č.k:17Er/813/2007-20 | 17.03.2016 | 29.03.2016 | 4.5.2016 | |
1291640138 | JUDr.Jana Debnárová Barakova 1,98401 Lučenec |
45029164 | výdavky a trovy exekúcie | 106,63 vrátane DPH |
č.k:12Er/133/2007-16 | 17.03.2016 | 29.03.2016 | 4.5.2016 | |
1291640139 | JUDr.Jana Debnárová Barakova 1,98401 Lučenec |
45029164 | výdavky a trovy exekúcie | 76,70 vrátane DPH |
č.k:14Er/1004/2007-14 | 17.03.2016 | 29.03.2016 | 4.5.2016 | |
1291640140 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1,831 04 Bratislava |
31327681 | nákup orig.tonerov | 2823,92 vrátane DPH |
RZ 333/OI/2015 | obj.20/2016 | 18.03.2016 | 29.03.2016 | 4.5.2016 |
1291640141 | GGFS s.r.o. Sasinkova5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektr.stravov.poukažky | 16666,80 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení K RD 91/OF/2016 | 18.03.2016 | 29.03.2016 | 4.5.2016 | |
1291640142 | Peter Kalmár MAJSTER Ul.Mieru 1939/34, 984 01 Lučenec |
11933569 | oprava štočkov | 44,37 bez DPH |
obj.25/2016 | 22.03.2016 | 30.03.2016 | 4.5.2016 | |
1291640143 | STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody-doúčtovanie | 56,36 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 22.03.2016 | 01.04.2016 | 21.6.2016 | |
1291640144 | Mesto Lučenec Ulica novohradská 316/1,Lučenec |
00316181 | daň z nehnuteľnosti r.2016 | 480,84 bez DPH |
Rozhodnutie č.008662/2016 | 21.03.2016 | 01.04.2016 | 21.6.2016 | |
1291640145 | NOVES s.r.o. Kamenárska 5,05201 Spišs.Nová Ves |
17074860 | ročná revízia EPPS | 199,16 vrátane DPH |
Zml.č.2004/05/02 | 29.03.2016 | 01.04.2016 | 21.6.2016 | |
1291640146 | MUDr.Helena Zdechovanová s.r.o. Mikušovská cesta 13,Lučenec |
36647284 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
Zml.z 1.8.2005 | 31.03.2016 | 06.04.2016 | 21.6.2016 | |
1291640147 | RIAMED,s.r.o. Komenského 27,Lučenec |
36855499 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
Zml.z 1.8.2005 | 31.03.2016 | 06.04.2016 | 21.6.2016 | |
1291640148 | RIAMED,s.r.o. Komenského 27,Lučenec |
36855499 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
Zml.z 1.8.2005 | 31.03.2016 | 06.04.2016 | 21.6.2016 | |
1291640149 | Hermed-Mudr.Herbaček SNP 1029/83,985 01 Kalinovo |
43996400 | zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
Zml.z 1.8.2005 | 31.03.2016 | 06.04.2016 | 21.6.2016 | |
1291640150 | Mudr.Garaj Miroslav Slobody 90, 987 01 Poltár |
37816926 | zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
Zml.z 1.8.2005 | 31.03.2016 | 06.04.2016 | 21.6.2016 | |
1291640151 | MUDR.Garajová Ľubomíra s.r.o. Družstevná 6,Halič |
36862258 | zdravotné výkony | 195,16 bez DPH |
Zml.z 1.8.2005 | 31.03.2016 | 06.04.2016 | 21.6.2016 | |
1291640152 | JUDr.Jana Debnárová Barakova 1,98401 Lučenec |
45029164 | výdavky a trovy exekúcie | 84,23 vrátane DPH |
č.k:14Er/1006/2007-14 | 31.03.2016 | 06.04.2016 | 21.6.2016 | |
1291640153 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom | 1827,14 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.1/2015 | 31.03.2016 | 06.04.2016 | 21.6.2016 | |
1291640154 | Július Halaj-HTCOM Kriváň 23,96204 Kriváň |
46042865 | upratovacie služby | 1338,00 bez DPH |
Zml.č.Z201541710_Z | 01.04.2016 | 07.04.2016 | 21.6.2016 | |
1291640155 | Stredoslov.vodárens.prevádz.spoloč. a.s. Partizánska cesta 5,974 01 B.Bystrica |
36644030 | vodné a stočné,zrážky | 446,11 vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 | 01.04.2016 | 07.04.2016 | 21.6.2016 | |
1291640156 | MUDr.Meňuš Valerián Poliklinika Q Rúbanisko II,Lučenec |
42001633 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
Zml.z 1.8.2005 | 04.04.2016 | 07.04.2016 | 21.6.2016 | |
1291640157 | Havit s.r.o. Veľká Ves č.156 |
36647063 | servis výťahu | 117,65 vrátane DPH |
Zml. 31-08-11 | 04.04.2016 | 07.04.2016 | 21.6.2016 | |
1291640158 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | spotreba plynu | 2293,00 vrátane DPH |
Zml.z 30.08.2010 | 04.04.2016 | 07.04.2016 | 21.6.2016 | |
1291640159 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE | 949,21 vrátane DPH |
Zml.z 16.06.2014 | 04.04.2016 | 07.04.2016 | 21.6.2016 | |
1291640160 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE | 763,48 vrátane DPH |
Zml.z 16.06.2014 | 04.04.2016 | 07.04.2016 | 21.6.2016 |