Faktúry 2016 (UPSVR Lučenec )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1291640276   LIVANMED s.r.o.
V.V.Majakovského 1417/10, 98401 Lučenec
46423575  zdravotné výkony  62,73 
bez DPH
Zml.z 1.8.2005    03.06.2016  10.06.2016  9.8.2016 
1291640031   LIVANMED s.r.o.
V.V.Majakovského 1417/10, 98401 Lučenec
46423575  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
Zml.z 1.8.2005    29.01.2016  05.02.2016  4.5.2016 
1291640601   LOMALIB s.r.o.
Ulica Študentská 3,984 03 Lučenec
45467153  zdravotné výkony  48,79 
bez DPH
Zml.z 1.8.2005, 447/2008 Z.z.    07.12.2016  15.12.2016  10.4.2017 
1291640597   LOMALIB s.r.o.
Ulica Študentská 3,984 03 Lučenec
45467153  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
Zml.z 1.8.2005, 447/2008 Z.z.    06.12.2016  15.12.2016  10.4.2017 
1291640488   LOMALIB s.r.o.
Ulica študentská 3,984 03 Lučenec
45467153  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
Zml.z 1.8.2005    06.10.2016  12.10.2016  14.12.2016 
1291640487   LOMALIB s.r.o.
Ulica študentská 3,984 03 Lučenec
45467153  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH
Zml.z 1.8.2005    06.10.2016  12.10.2016  14.12.2016 
1291640454   LOMALIB s.r.o.
Ulica Študentská 3,984 03 Lučenec
45467153  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
Zml.z 1.8.2005    13.09.2016  21.09.2016  14.12.2016 
1291640415   LOMALIB s.r.o.
Ulica Študentská 3,984 03 Lučenec
45467153  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH
Zml.z 1.8.2005    11.08.2016  19.08.2016  14.12.2016 
1291640379   LOMALIB s.r.o.
Ulica Študentská 3,984 03 Lučenec
45467153  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
Zml.z 1.8.2005    25.07.2016  03.08.2016  9.8.2016 
1291640372   LOMALIB s.r.o.
Ulica Študentská 3,984 03 Lučenec
45467153  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
Zml.z 1.8.2005    25.07.2016  03.08.2016  9.8.2016 
1291640371   LOMALIB s.r.o.
Ulica Študentská 3,984 03 Lučenec
45467153  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
Zml.z 1.8.2005    25.07.2016  03.08.2016  9.8.2016 
1291640187   LOMALIB s.r.o.
Ulica Študentská 3,984 03 Lučenec
45467153  zdravotné výkony  48,79 
bez DPH
Zml.z 1.8.2005    15.04.2016  26.04.2016  21.6.2016 
1291640124   LOMALIB s.r.o.
Ulica Študentská 3,984 03 Lučenec
45467153  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
Zml.z 1.8.2005    15.03.2016  29.03.2016  4.5.2016 
1291640123   LOMALIB s.r.o.
Ulica Študentská 3,984 03 Lučenec
45467153  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
Zml.z 1.8.2005    15.03.2016  29.03.2016  4.5.2016 
1291640085   LOMALIB s.r.o.
Ulica Študentská 3,984 03 Lučenec
45467153  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH
Zml.z 1.8.2005    22.02.2016  26.02.2016  4.5.2016 
1291640585   LUKAMED s.r.o.
Arm.gen.L.Svobodu 2839/5, 984 01 Lučenec
36649112  zdravotné výkony  216,07 
bez DPH
Zml.z 1.8.2005, 447/2008 Z.z.    21.11.2016  28.11.2016  10.4.2017 
1291640413   LUKAMED s.r.o.
Arm.gen.L.Svobodu 2839/5, 984 01 Lučenec
36649112  zdravotné výkony  111,52 
bez DPH
Zml.z 1.8.2005    11.08.2016  19.08.2016  14.12.2016 
1291640193   LUKAMED s.r.o.
Arm.gen.L.Svobodu 2839/5, 984 01 Lučenec
36649112  zdravotné výkony  104,55 
bez DPH
Zml.z 1.8.2005    18.04.2016  26.04.2016  21.6.2016 
1291640176   LUKAMED s.r.o.
Arm.gen.L.Svobodu 2839/5, 984 01 Lučenec
36649112  zdravotné výkony  97,58 
bez DPH
Zml.z 1.8.2005    14.04.2016  18.04.2016  21.6.2016 
1291640057   LUKAMED s.r.o.
Arm.gen.L.Svobodu 2839/5, 984 01 Lučenec
36649112  zdravotné výkony  125,46 
bez DPH
Zml.z 1.8.2005    09.02.2016  16.02.2016  4.5.2016 
1291640630   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE -preplatok  -90,90 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    23.12.2016  23.12.2016  10.4.2017 
1291640622   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  497,50 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    12.12.2016  20.12.2016  10.4.2017 
1291640594   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  763,48 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    02.12.2016  15.12.2016  10.4.2017 
1291640593   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  949,21 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    02.12.2016  15.12.2016  10.4.2017 
1291640583   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE -preplatok  -315,32 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    21.11.2016  02.12.2016  10.4.2017 
1291640560   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  546,52 
vrátane DPH
Zml.č.4085/2013    10.11.2016  15.11.2016  10.4.2017 
1291640542   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  763,48 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    02.11.2016  09.11.2016  10.4.2017 
1291640541   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  949,21 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    02.11.2016  09.11.2016  10.4.2017 
1291640498   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  328,59 
vrátane DPH
Zml.z 16.06.2014    10.10.2016  12.10.2016  14.12.2016 
1291640478   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  763,48 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    03.10.2016  10.10.2016  14.12.2016 
1291640477   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  949,21 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    03.10.2016  10.10.2016  14.12.2016 
1291640444   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  1049,64 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    12.09.2016  16.09.2016  14.12.2016 
1291640442   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  949,21 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    09.09.2016  12.09.2016  14.12.2016 
1291640434   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  949,21 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    02.09.2016  09.09.2016  14.12.2016 
1291640432   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  763,48 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    02.09.2016  09.09.2016  14.12.2016 
1291640401   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  210,43 
vrátane DPH
Zml.z 16.06.2014    09.08.2016  19.08.2016  14.12.2016 
1291640364   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE -doúčtovanie  303,48 
vrátane DPH
Zml.z 16.06.2014    13.07.2016  22.07.2016  9.8.2016 
1291640342   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  763,48 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    06.07.2016  12.07.2016  9.8.2016 
1291640341   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  949,21 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    06.07.2016  12.07.2016  9.8.2016 
1291640292   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE -doúčtovanie  395,65 
vrátane DPH
Zml.z 16.06.2014    08.06.2016  17.06.2016  9.8.2016 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť