Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1291640303 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1,831 04 Bratislava |
31327681 | nákup orig.tonerov | 2996,96 vrátane DPH |
RZ 333/OI/2015 | Obj.56/2016 | 10.06.2016 | 17.06.2016 | 9.8.2016 |
1291640209 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1,831 04 Bratislava |
31327681 | nákup orig.tonerov | 3535,52 vrátane DPH |
RZ 333/OI/2015 | obj.34/2016 | 26.04.2016 | 29.04.2016 | 21.6.2016 |
1291640140 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1,831 04 Bratislava |
31327681 | nákup orig.tonerov | 2823,92 vrátane DPH |
RZ 333/OI/2015 | obj.20/2016 | 18.03.2016 | 29.03.2016 | 4.5.2016 |
1291640040 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1,831 04 Bratislava |
31327681 | nákup orig.tonerov | 4206,75 vrátane DPH |
RZ 333/OI/2015 | Obj.6/2016 | 01.02.2016 | 05.02.2016 | 4.5.2016 |
1291640332 | Havit s.r.o. Veľká Ves č.156 |
36647063 | servis výťahu | 78,43 vrátane DPH |
Zml. 31-08-11 | 29.06.2016 | 08.07.2016 | 9.8.2016 | |
1291640157 | Havit s.r.o. Veľká Ves č.156 |
36647063 | servis výťahu | 117,65 vrátane DPH |
Zml. 31-08-11 | 04.04.2016 | 07.04.2016 | 21.6.2016 | |
1291640630 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE -preplatok | -90,90 vrátane DPH |
Zml. 4085/2013 | 23.12.2016 | 23.12.2016 | 10.4.2017 | |
1291640622 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE | 497,50 vrátane DPH |
Zml. 4085/2013 | 12.12.2016 | 20.12.2016 | 10.4.2017 | |
1291640594 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE | 763,48 vrátane DPH |
Zml. 4085/2013 | 02.12.2016 | 15.12.2016 | 10.4.2017 | |
1291640593 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE | 949,21 vrátane DPH |
Zml. 4085/2013 | 02.12.2016 | 15.12.2016 | 10.4.2017 | |
1291640583 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE -preplatok | -315,32 vrátane DPH |
Zml. 4085/2013 | 21.11.2016 | 02.12.2016 | 10.4.2017 | |
1291640542 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE | 763,48 vrátane DPH |
Zml. 4085/2013 | 02.11.2016 | 09.11.2016 | 10.4.2017 | |
1291640541 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE | 949,21 vrátane DPH |
Zml. 4085/2013 | 02.11.2016 | 09.11.2016 | 10.4.2017 | |
1291640478 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE | 763,48 vrátane DPH |
Zml. 4085/2013 | 03.10.2016 | 10.10.2016 | 14.12.2016 | |
1291640477 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE | 949,21 vrátane DPH |
Zml. 4085/2013 | 03.10.2016 | 10.10.2016 | 14.12.2016 | |
1291640444 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE | 1049,64 vrátane DPH |
Zml. 4085/2013 | 12.09.2016 | 16.09.2016 | 14.12.2016 | |
1291640442 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE | 949,21 vrátane DPH |
Zml. 4085/2013 | 09.09.2016 | 12.09.2016 | 14.12.2016 | |
1291640434 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE | 949,21 vrátane DPH |
Zml. 4085/2013 | 02.09.2016 | 09.09.2016 | 14.12.2016 | |
1291640432 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE | 763,48 vrátane DPH |
Zml. 4085/2013 | 02.09.2016 | 09.09.2016 | 14.12.2016 | |
1291640342 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE | 763,48 vrátane DPH |
Zml. 4085/2013 | 06.07.2016 | 12.07.2016 | 9.8.2016 | |
1291640341 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE | 949,21 vrátane DPH |
Zml. 4085/2013 | 06.07.2016 | 12.07.2016 | 9.8.2016 | |
1291640271 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE | 763,48 vrátane DPH |
Zml. 4085/2013 | 02.06.2016 | 10.06.2016 | 9.8.2016 | |
1291640270 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE | 949,21 vrátane DPH |
Zml. 4085/2013 | 02.06.2016 | 10.06.2016 | 9.8.2016 | |
1291640357 | STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody | 334,12 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 12.07.2016 | 19.07.2016 | 9.8.2016 | |
1291640295 | STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody | 356,76 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 09.06.2016 | 17.06.2016 | 9.8.2016 | |
1291640237 | STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody | 642,48 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 10.05.2016 | 16.05.2016 | 21.6.2016 | |
1291640168 | STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody | 1361,76 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 11.04.2016 | 18.04.2016 | 21.6.2016 | |
1291640143 | STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody-doúčtovanie | 56,36 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 22.03.2016 | 01.04.2016 | 21.6.2016 | |
1291640130 | STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody-doúčtovanie | 1133,36 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 16.03.2016 | 22.03.2016 | 4.5.2016 | |
1291640109 | STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody | 1159,30 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 10.03.2016 | 17.03.2016 | 4.5.2016 | |
1291640059 | STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody | 1718,06 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 10.02.2016 | 16.02.2016 | 4.5.2016 | |
1291640041 | HTCOM s.r.o. Kriváň 23,96204 Kriváň |
46695559 | upratovacie služby | 509,00 bez DPH |
Zml. z 17.12.2014 | 01.02.2016 | 05.02.2016 | 4.5.2016 | |
1291640353 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 117,76 vrátane DPH |
Zml. z 22.10.2012 | 08.07.2016 | 18.07.2016 | 9.8.2016 | |
1291640350 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 91,34 vrátane DPH |
Zml. z 22.10.2012 | 06.07.2016 | 12.07.2016 | 9.8.2016 | |
1291640290 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 118,64 vrátane DPH |
Zml. z 22.10.2012 | 08.06.2016 | 17.06.2016 | 9.8.2016 | |
1291640281 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 91,34 vrátane DPH |
Zml. z 22.10.2012 | 06.06.2016 | 10.06.2016 | 9.8.2016 | |
1291640230 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 119,24 vrátane DPH |
Zml. z 22.10.2012 | 09.05.2016 | 16.05.2016 | 21.6.2016 | |
1291640229 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 91,34 vrátane DPH |
Zml. z 22.10.2012 | 06.05.2016 | 16.05.2016 | 21.6.2016 | |
1291640181 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 91,34 vrátane DPH |
Zml. z 22.10.2012 | 13.04.2016 | 18.04.2016 | 21.6.2016 | |
1291640169 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 117,76 vrátane DPH |
Zml. z 22.10.2012 | 11.04.2016 | 18.04.2016 | 21.6.2016 |