Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1021640204 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba - plyn - 8/2016 | 795,42 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 1.8.2016 | 15.08.2016 | 16.9.2016 | |
1021640203 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba - elektrina - 8/2016 | 1029,86 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 1.8.2016 | 15.08.2016 | 16.9.2016 | |
1021640221 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Kredit do frankovacieho stroja | 7000,00 bez DPH |
Zmluva o dialkovom kreditovaní | OV160035 | 3.8.2016 | 04.08.2016 | 16.9.2016 |
1021640202 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Poplatky za mobily | 50,30 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 29.7.2016 | 03.08.2016 | 16.9.2016 | |
1021640200 | Strabag s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Nákup všeobecného materiálu - 6/2016 | 51,02 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV160032 | 28.7.2016 | 03.08.2016 | 14.9.2016 |
1021640199 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Servis a prenájom rohoží 20.6.-17.7.2016 | 27,17 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 22.7.2016 | 03.08.2016 | 14.9.2016 | |
1021640198 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kancelársky papier a kancelárske potreby | 744,36 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV160034 | 21.7.2016 | 03.08.2016 | 14.9.2016 |
1021640197 | XEPAP s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kancelársky papier a kancelárske potreby | 2400,50 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV160033 | 21.7.2016 | 03.08.2016 | 13.9.2016 |
1021640196 | MUDr. Eva Encingerová Malacky |
30849829 | Zdravotné výkony 2 - 6/2016 | 97,58 bez DPH |
20.7.2016 | 03.08.2016 | 13.9.2016 | ||
1021640192 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Výmena podblatníka na služobnom motorovom vozidle Š-Fábia | 56,70 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV160031 | 15.7.2016 | 03.08.2016 | 13.9.2016 |
1021640191 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektu - 6/2016 | 1885,74 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 13.7.2016 | 03.08.2016 | 12.9.2016 | |
1021640194 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do služobných motorových vozidiel | 41,68 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 19.7.2016 | 25.07.2016 | 13.9.2016 | |
1021640193 | MUDr. Štilian Nenovský Plavecký Štvrtok |
36284793 | Zdravotné výkony 4-6/2016 | 104,55 bez DPH |
15.7.2016 | 19.07.2016 | 13.9.2016 | ||
1021640189 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu 6/2016 | 3,75 bez DPH |
12.7.2016 | 14.07.2016 | 12.9.2016 | ||
1021640188 | MUDr. Slobodová Elena Malacky |
30856604 | Lekárske výkony 4-6/2016 | 139,40 bez DPH |
11.7.2016 | 14.07.2016 | 12.9.2016 | ||
1021640187 | MUDr. Černý Manfréd Veľké Leváre |
30787823 | Lekárske výkony 4-6/2016 | 97,58 bez DPH |
11.7.2016 | 14.07.2016 | 12.9.2016 | ||
1021640186 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie - 6/2016 | 463,18 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 11.7.2016 | 14.07.2016 | 12.9.2016 | |
1021640185 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky správa a údržba siete LAN | 529,18 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 11.7.2016 | 14.07.2016 | 12.9.2016 | |
1021640184 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky služba IP-Telefonia - 6/2016 | 683,88 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 11.7.2016 | 14.07.2016 | 12.9.2016 | |
1021640183 | SWA a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky DSLback up-2048/384k - 6/2016 | 132,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 11.7.2016 | 14.07.2016 | 12.9.2016 | |
1021640182 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky - MPLSVPN, 4096k - 6/2016 | 1022,71 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 11.7.2016 | 14.07.2016 | 12.9.2016 | |
1021640181 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za volania - 6/2016 | 393,64 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 11.7.2016 | 14.07.2016 | 12.9.2016 | |
1021640180 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telefóny - 6/2016 | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.7.2016 | 14.07.2016 | 12.9.2016 | |
1021640179 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do služobných motorových vozidiel | 201,62 vrátane DPH |
Zmluva o používaní karty | 6.7.2016 | 07.07.2016 | 12.9.2016 | |
1021640178 | FINAL - CD s.r.o. Bratislava Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Kompletná starostlivosť o vozidlo - 2ks - 6/2016 | 47,76 vrátane DPH |
Rámová zmluva MPSVR SR | 4.7.2016 | 07.07.2016 | 12.9.2016 | |
1021640177 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina - zálohová platba - 7/2016 | 795,42 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 4.7.2016 | 07.07.2016 | 12.9.2016 | |
1021640176 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina - zálohová platba - 7/2016 | 1029,86 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 4.7.2016 | 07.07.2016 | 12.9.2016 | |
1021640175 | SBS SHIELD s.r.o. Ľudovíta Štúra 70, Michalovce |
36208922 | Služby informátora - 6/2016 | 761,74 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 4.7.2016 | 07.07.2016 | 12.9.2016 | |
1021640173 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Poplatky - mobilné telefóny | 50,13 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 29.6.2016 | 07.07.2016 | 12.9.2016 | |
1021640172 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Nákup všeobecného materiálu - 5/2016 | 0,90 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 29.6.2016 | 07.07.2016 | 12.9.2016 | |
1021640171 | MV SR Pribinova 2, Bratislava |
00151866 | Prevádzkové náklady r. 2016 - výpožička - archív | 838,80 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 28.6.2016 | 07.07.2016 | 12.9.2016 | |
1021640170 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 23.5.-19.6.2016 | 27,17 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 24.6.2016 | 07.07.2016 | 12.9.2016 | |
1021640168 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Pravidelná garančná prehliadka po 132 tis. km na služobnom motorovom vozidle Š-Fábia | 119,64 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV 160027 | 20.6.2016 | 06.07.2016 | 12.9.2016 |
1021640167 | FINAL CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Oprava služobného motorového vozidla Š-Octávia | 1180,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV160026 | 20.6.2016 | 06.07.2016 | 12.9.2016 |
1021640169 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do služobných motorových vozidiel | 170,52 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty | 27.6.2016 | 30.06.2016 | 12.9.2016 | |
1021640166 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektu - 5/2016 | 1885,74 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 17.6.2016 | 23.06.2016 | 12.9.2016 | |
1021640164 | MUDr. Chmelová Božena Vysoká pri Morave |
31864201 | Zdravotné výkony 1 - 5/2016 | 118,49 bez DPH |
14.6.2016 | 16.06.2016 | 12.9.2016 | ||
1021640163 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky Správa a údržba siete LAN - 5/2016 | 526,18 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 10.6.2016 | 16.06.2016 | 12.9.2016 | |
1021640162 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky Služba IP-Telefonia - 5/2016 | 683,88 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 10.6.2016 | 16.06.2016 | 12.9.2016 | |
1021640161 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky DSLback up-2048/384k - 5/2016 | 132,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 10.6.2016 | 16.06.2016 | 12.9.2016 |