Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1021640115 | Energoplyn s.r.o. Nobelova 34, Bratislava |
35792965 | Servis horákov a MaR Buderus | 495,60 vrátane DPH |
OV160019 | 25.4.2016 | 27.04.2016 | 11.5.2016 | |
1021640114 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 105,73 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie palivovej karty Slovnaft | 22.4.2016 | 27.04.2016 | 11.5.2016 | |
1021640112 | SBS SHIELD s.r.o. Ľ. Štúra 70, Michalovce |
36208922 | Služby informátora - 3/2016 | 732,13 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 13.4.2016 | 20.04.2016 | 11.5.2016 | |
1021640111 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.2.-22.3.2016 | 378,42 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 13.4.2016 | 20.04.2016 | 11.5.2016 | |
1021640110 | MUDr. Nenovský Štilian Plavecký Štvrtok |
36284793 | Zdravotné výkony 1-3/2016 | 90,61 bez DPH |
12.4.2016 | 20.04.2016 | 10.5.2016 | ||
1021640109 | MUDr. Jana Vrablicová Obchodná 5, Rohožník |
34049291 | Zdravotné výkony 1-3/2016 | 34,85 bez DPH |
12.4.2016 | 20.04.2016 | 10.5.2016 | ||
1021640108 | Trifam Medical s.r.o. Veterná 10, Stupava |
35785853 | Zdravotné výkony 1-3/2016 | 34,85 bez DPH |
11.4.2016 | 20.04.2016 | 10.5.2016 | ||
1021640107 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN - 3/2016 | 526,18 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 11.4.2016 | 20.04.2016 | 10.5.2016 | |
1021640106 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Sližba IP-Telefonia pre MPSVR 82ks - 3/2016 | 683,88 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 11.4.2016 | 20.04.2016 | 10.5.2016 | |
1021640105 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | DSLback up-2048/384k - 3/2016 | 132,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 11.4.2016 | 20.04.2016 | 10.5.2016 | |
1021640104 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | MPLSVPN 4096k - 3/2016 | 1022,71 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 11.4.2016 | 20.04.2016 | 10.5.2016 | |
1021640103 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za hovory 3/2016 | 342,36 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 11.4.20116 | 20.04.2016 | 10.5.2016 | |
1021640098 | Pergamon s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Tonery do tlačiarní - 10ks | 681,50 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV160022 | 6.4.2016 | 15.04.2016 | 10.5.2016 |
1021640097 | Pergamon s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Tonery do HP tlačiarní 14ks | 1246,64 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV160021 | 6.4.2016 | 15.04.2016 | 10.5.2016 |
1021640102 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu 3/2016 | 3,90 bez DPH |
8.4.2016 | 13.04.2016 | 10.5.2016 | ||
1021640101 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Pravidelné poplatky | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.4.2016 | 13.04.2016 | 10.5.2016 | |
1021640100 | Slovenský červený kríž Pribinova 15, Senec |
31773257 | Kurz prvej pomoci pre zamestnancov - 15ks | 300,00 bez DPH |
OV160012 | 8.4.2016 | 13.04.2016 | 10.5.2016 | |
1021640099 | Magna Energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie 3/2016 | 874,48 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 7.4.2016 | 13.04.2016 | 10.5.2016 | |
1021640096 | MUDr. Černý Manfréd Veľké Leváre 997 |
30787823 | Zdravotné výkony 1-3/2016 | 118,49 bez DPH |
5.4.2016 | 13.04.2016 | 10.5.2016 | ||
1021640095 | Magna Energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba - plyn - 4/2016 | 795,42 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 5.4.2016 | 13.04.2016 | 10.5.2016 | |
1021640094 | Magna Energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba - elektrina - 4/2016 | 1029,86 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 4.4.2016 | 13.04.2016 | 10.5.2016 | |
1021640093 | Nemeth Dezider Štvrtok na Ostrove 4 |
11701277 | Servis a údržba výťahu 3/2016 | 79,67 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 4.4.2016 | 13.04.2016 | 10.5.2016 | |
1021640092 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží 29.2.-27.3.2016 | 421,96 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 4.4.2016 | 13.04.2016 | 9.5.2016 | |
1021640091 | Evrofin Int s.r.o. Jarošova 1, Bratislava |
44563485 | Toner do frankovacieho stroja 1ks | 174,00 vrátane DPH |
OV160020 | 1.4.2016 | 13.04.2016 | 9.5.2016 | |
1021640090 | MUDr. Slobodová Elena Nám SNP 7, malacky |
30856604 | Zdravotné výkony 1-3/2016 | 125,46 bez DPH |
1.4.2016 | 13.04.2016 | 9.5.2016 | ||
1021640089 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Poplatky - mobily | 40,35 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 31.3.2016 | 13.04.2016 | 9.5.2016 | |
1021640087 | Nemeth Dezider Štvrtok na Ostrove 4 |
11701277 | Oprava zablokovaného výťahu | 223,20 vrátane DPH |
OV160013 | 24.3.2016 | 04.04.2016 | 9.5.2016 | |
1021640084 | Autoservis MBI s.r.o. Kukučínova 31, Malacky |
47127767 | Pravidelná servisná prehliadka služobného motorového vozidla Š-Octávia po 308tis. km | 236,72 vrátane DPH |
OV160017 | 21.3.2016 | 04.04.2016 | 9.5.2016 | |
1021640080 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Služba IP Telefonia - 2/2016 | 683,88 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 14.3.2016 | 18.03.2016 | 5.5.2016 | |
1021640081 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN - 2/2016 | 526,18 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 14.3.2016 | 18.03.2016 | 5.5.2016 | |
1021640079 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | DSLback up-2048/384k - 2/2016 | 132,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 14.3.2016 | 18.03.2016 | 5.5.2016 | |
1021640078 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | MPSVR 068, MPLSVPN 4096k - 2/2016 | 1022,71 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 14.3.2016 | 18.03.2016 | 5.5.2016 | |
1021640077 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za volania 2/2016 | 370,19 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 14.3.2016 | 18.03.2016 | 5.5.2016 | |
1021640075 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Stočné, vodné, zrážky 27.1.-22.2.2016 | 349,48 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 14.3.2016 | 18.03.2016 | 5.5.2016 | |
1021640074 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie peňažného poukazu 2/2016 | 3,15 bez DPH |
10.3.2016 | 18.03.2016 | 5.5.2016 | ||
1021640073 | Magna Energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Elektrina vyúčtovanie 2/2016 | 925,14 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 7.3.2016 | 18.03.2016 | 5.5.2016 | |
1021640072 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Pravidelné poplatky 3/2016 | 98,10 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.3.2016 | 18.03.2016 | 5.5.2016 | |
1021640071 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Bsnská Bystrica |
36631124 | Tlač peňažného poukazu | 48,47 bez DPH |
OV160013 | 7.3.2016 | 18.03.2016 | 5.5.2016 | |
1021640070 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží 1.2.-28.2.2016 | 42,96 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájne rohoží | 7.3.2016 | 18.03.2016 | 5.5.2016 | |
1021640069 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Stravné pre zamestnancov - 3/2016 1474ks á 3,80EUR | 5601,20 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 7.3.2016 | 18.03.2016 | 28.4.2016 |