Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1021640074 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie peňažného poukazu 2/2016 | 3,15 bez DPH |
10.3.2016 | 18.03.2016 | 5.5.2016 | ||
1021640013 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu - 12/2015 | 2,55 bez DPH |
11.1.2016 | 15.01.2016 | 3.2.2016 | ||
1021640041 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu - 1/2016 | 1,80 bez DPH |
8.2.2016 | 12.02.2016 | 3.3.2016 | ||
1021640215 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu - 7/2016 | 3,75 bez DPH |
12.8.2016 | 18.08.2016 | 16.9.2016 | ||
1021640235 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu - 8/2016 | 3,90 bez DPH |
9.9.2016 | 16.09.2016 | 19.9.2016 | ||
1021640262 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu - 9/2016 | 3,15 bez DPH |
11.10.2016 | 17.10.2016 | 28.10.2016 | ||
1021640157 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu - máj 2016 | 3,75 bez DPH |
8.6.2016 | 16.06.2016 | 9.9.2016 | ||
1021640286 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Bratislava |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu 10/2016 | 3,60 bez DPH |
9.11.2016 | 22.11.2016 | 1.2.2017 | ||
1021640313 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu 11/2016 | 3,75 bez DPH |
8.12.2016 | 15.12.2016 | 13.2.2017 | ||
1021640102 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu 3/2016 | 3,90 bez DPH |
8.4.2016 | 13.04.2016 | 10.5.2016 | ||
1021640189 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu 6/2016 | 3,75 bez DPH |
12.7.2016 | 14.07.2016 | 12.9.2016 | ||
1021640125 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 4/2016 | 3,00 bez DPH |
9.5.2016 | 17.05.2016 | 8.6.2016 | ||
1021640294 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN | 526,18 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 10.11.2016 | 22.11.2016 | 2.2.2017 | |
1021640081 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN - 2/2016 | 526,18 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 14.3.2016 | 18.03.2016 | 5.5.2016 | |
1021640107 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN - 3/2016 | 526,18 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 11.4.2016 | 20.04.2016 | 10.5.2016 | |
1021640213 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN - 7/2016 | 526,18 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 11.8.2016 | 18.08.2016 | 16.9.2016 | |
1021640266 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Správa a údžba siete LAN - 9/2016 | 526,18 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 11.10.206 | 17.10.2016 | 28.10.2016 | |
1021640301 | SR Mont s.r.o. Karloveská 6/c, Bratislava |
47792540 | Stavebné práce pri oprave vodoinštalácie | 1198,80 vrátane DPH |
OV160049 | 29.11.2016 | 05.12.2016 | 13.2.2017 | |
1021640053 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Stočné, vodné, zrážky 23.12.2015 - 26.1.2016 | 430,67 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 12.2.2016 | 18.02.2016 | 3.3.2016 | |
1021640243 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Stočné, vodné, zrážky 26.7.-22.8.2016 | 329,39 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 16.9.2016 | 26.09.2016 | 27.10.2016 | |
1021640075 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Stočné, vodné, zrážky 27.1.-22.2.2016 | 349,48 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke | 14.3.2016 | 18.03.2016 | 5.5.2016 | |
1021640068 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Stravné pre zamestnancov - 2/2016 32ks á 3,80EUR | 121,60 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV160010 | 7.3.2016 | 18.03.2016 | 28.4.2016 |
1021640069 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Stravné pre zamestnancov - 3/2016 1474ks á 3,80EUR | 5601,20 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 7.3.2016 | 18.03.2016 | 28.4.2016 | |
1021640046 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Stravovanie zamestnancov - 2/2016 21ks | 79,70 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV160008 | 10.2.2016 | 12.02.2016 | 3.3.2016 |
1021640045 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Stravovanie zamestnancov - 2/2016 1434ks | 5442,03 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV160007 | 10.2.2016 | 12.02.2016 | 3.3.2016 |
1021640016 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Stravovanie zamestnancov - kredit 1286 ks á 3,80eur | 4880,37 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 19.1.2016 | 29.01.2016 | 3.2.2016 | |
1021640026 | GGFS s.r.o. Sasikova 5, Bratislava |
47079690 | Stravovanie zamestnancov - kredit 1/2016 | 144,21 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 25.1.2016 | 29.01.2016 | 3.2.2016 | |
1021640071 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Bsnská Bystrica |
36631124 | Tlač peňažného poukazu | 48,47 bez DPH |
OV160013 | 7.3.2016 | 18.03.2016 | 5.5.2016 | |
1021640091 | Evrofin Int s.r.o. Jarošova 1, Bratislava |
44563485 | Toner do frankovacieho stroja 1ks | 174,00 vrátane DPH |
OV160020 | 1.4.2016 | 13.04.2016 | 9.5.2016 | |
1021640097 | Pergamon s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Tonery do HP tlačiarní 14ks | 1246,64 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV160021 | 6.4.2016 | 15.04.2016 | 10.5.2016 |
1021640098 | Pergamon s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Tonery do tlačiarní - 10ks | 681,50 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV160022 | 6.4.2016 | 15.04.2016 | 10.5.2016 |
1021640244 | JUDr. Hrebík Štefan Duklianskych hrdinov 6, Malacky |
31148531 | Trovy ekekúcie | 111,41 bez DPH |
16.9.2016 | 28.09.2016 | 27.10.2016 | ||
1021640225 | JUDr. Hrebík - Exekútorský úrad Duklianskych hrdinov 6, Malacky |
31148531 | Trovy exekúcie | 55,79 vrátane DPH |
23.8.2016 | 09.09.2016 | 19.9.2016 | ||
1021640010 | JUDr. Hrebík Štefan - ex. úrad Dukl. hrdinov 6, Malacky |
31148531 | Trovy exekúcie | 49,43 vrátane DPH |
uznesenie okr. súdu | 8.1.2016 | 15.01.2016 | 3.2.2016 | |
1021640002 | DOPRAVA A-Z s.r.o. Písniky 58, Malacky |
46218793 | Upratovacie a čistiace kancelárskych priestorov za 12/2015 | 674,52 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 4.1.2016 | 15.01.2016 | 3.2.2016 | |
1021640001 | DOPRAVA A-Z, s.r.o. Písniky 58, Malacky |
46218793 | Upratovacie a čistiace služby spoločných, sociálnych a vonkajších priestorov za 12/2015 | 1035,64 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 4.1.2016 | 15.01.2016 | 3.2.2016 | |
1021640034 | Haba Marcel 1. mája 13, Malacky |
46329820 | Upratovacie vozíky 2 ks | 100,00 bez DPH |
OV160003 | 2.2.2016 | 05.02.2016 | 2.3.2016 | |
1021640030 | Sehos Plus s.r.o. Korytnícka 2, Bratislava |
46979760 | Upratovanie - 4 dni | 182,25 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 29.1.2016 | 05.02.2016 | 2.3.2016 | |
1021640297 | ISS FS s.r.o. Dúbravská 14, Bratislava |
31345212 | Upratovanie 10/2016 | 1307,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 18.11.2016 | 29.11.2016 | 2.2.2017 | |
1021640320 | ISS Facility Services s.r.o Dúbravská 14, Bratislava |
31345212 | Upratovanie 11/2016 | 1307,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.12.2016 | 19.12.2016 | 14.2.2017 |