Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1021640021 | MUDr. Chmelová Božena Vysoká pri Morave |
31864201 | Zdravotné výkony 9-12/2015 | 27,88 bez DPH |
20.1.2016 | 01.02.2016 | 3.2.2016 | ||
1021640020 | SWAN plus a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky - správa a údržba LAN pre MPSVR - 12/2015 | 526,18 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 19.1.2016 | 01.02.2016 | 3.2.2016 | |
1021640019 | SWAN plus a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky - služba IP-Telefonia pre MPSVR - 12/2015 | 683,88 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 19.1.2016 | 01.02.2016 | 3.2.2016 | |
1021640018 | SWAN plus a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky - DSLback up-2048/384k - 12/2015 | 132,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 19.1.2016 | 01.02.2016 | 3.2.2016 | |
1021640017 | SWAN plus s.r.o. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky - MPLSVPN, 4096k - 12/2015 | 1022,71 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 19.1.2016 | 01.02.2016 | 3.2.2016 | |
1021640016 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Stravovanie zamestnancov - kredit 1286 ks á 3,80eur | 4880,37 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 19.1.2016 | 29.01.2016 | 3.2.2016 | |
1021640014 | Fripet s.r.o. Štúrova 68, Malacky |
47677988 | Služby informátora 12/2015 | 760,38 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 12.1.2016 | 15.01.2016 | 3.2.2016 | |
1021640013 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu - 12/2015 | 2,55 bez DPH |
11.1.2016 | 15.01.2016 | 3.2.2016 | ||
1021640012 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za volania 12/2015 | 327,54 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 11.1.2016 | 15.01.2016 | 3.2.2016 | |
1021640011 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží 12/2015 | 53,70 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 11.1.2016 | 15.01.2016 | 3.2.2016 | |
1021640010 | JUDr. Hrebík Štefan - ex. úrad Dukl. hrdinov 6, Malacky |
31148531 | Trovy exekúcie | 49,43 vrátane DPH |
uznesenie okr. súdu | 8.1.2016 | 15.01.2016 | 3.2.2016 | |
1021640009 | MUDr. Osuská Oľga Studienka |
31191576 | Zdravotná starostlivosť na sociálne účely 9-12/2015 | 6,97 bez DPH |
7.1.2016 | 15.01.2016 | 3.2.2016 | ||
1021640008 | MUDr. Štilian Nenovský Plavecký Štvrtok |
36284793 | Zdravotná starostlivosť na sociálne účely 10-12/2015 | 55,76 bez DPH |
7.1.2016 | 15.01.2016 | 3.2.2016 | ||
1021640007 | Németh Dezider Štvrtok na Ostrove 4 |
11701277 | Servis a údržba výťahu 12/2015 | 79,67 vrátane DPH |
Zmluva na poskythutie služby | 7.1.2016 | 15.01.2016 | 3.2.2016 | |
1021640006 | Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Pravidelné poplatky 12/2015 | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.1.2016 | 15.01.2016 | 3.2.2016 | |
1021640005 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743563 | Elektrina - vyúčtovanie 12/2015 | 885,97 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 7.1.2016 | 15.01.2016 | 3.2.2016 | |
1021640004 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba - elektrina - 1/2016 | 1075,68 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 7.1.2016 | 15.01.2016 | 3.2.2016 | |
1021640003 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba - plyn - 1/2016 | 1401,92 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 4.1.2016 | 15.01.2016 | 3.2.2016 | |
1021640002 | DOPRAVA A-Z s.r.o. Písniky 58, Malacky |
46218793 | Upratovacie a čistiace kancelárskych priestorov za 12/2015 | 674,52 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 4.1.2016 | 15.01.2016 | 3.2.2016 | |
1021640001 | DOPRAVA A-Z, s.r.o. Písniky 58, Malacky |
46218793 | Upratovacie a čistiace služby spoločných, sociálnych a vonkajších priestorov za 12/2015 | 1035,64 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 4.1.2016 | 15.01.2016 | 3.2.2016 | |
1021640168 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Pravidelná garančná prehliadka po 132 tis. km na služobnom motorovom vozidle Š-Fábia | 119,64 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV 160027 | 20.6.2016 | 06.07.2016 | 12.9.2016 |
1021640034 | Haba Marcel 1. mája 13, Malacky |
46329820 | Upratovacie vozíky 2 ks | 100,00 bez DPH |
OV160003 | 2.2.2016 | 05.02.2016 | 2.3.2016 | |
1021640037 | Spuchlák Martin Svätoplukova 24, Malacky |
32635966 | Odstránenie havárie v kotolni - rozvod TV | 90,00 bez DPH |
OV160004 | 3.2.2016 | 05.02.2016 | 2.3.2016 | |
1021640038 | Spuchlák Martin Svätoplukova 24, Malacky |
32635966 | Oprava WC 2ks | 40,00 bez DPH |
OV160005 | 1.2.2016 | 05.02.2016 | 2.3.2016 | |
1021640039 | SpeRol - Speváková Ľubica Kostolište 325 |
34386777 | Oprava garážovej brány | 1190,00 vrátane DPH |
OV160006 | 5.2.2016 | 08.02.2016 | 2.3.2016 | |
1021640045 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Stravovanie zamestnancov - 2/2016 1434ks | 5442,03 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV160007 | 10.2.2016 | 12.02.2016 | 3.3.2016 |
1021640046 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Stravovanie zamestnancov - 2/2016 21ks | 79,70 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV160008 | 10.2.2016 | 12.02.2016 | 3.3.2016 |
1021640055 | Hílek a spol. a.s. Pezinská 3, Malacky |
36239542 | Oprava služobného motorového vozidla Š-Octávia | 120,00 vrátane DPH |
OV160009 | 16.2.2016 | 18.02.2016 | 3.3.2016 | |
1021640068 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Stravné pre zamestnancov - 2/2016 32ks á 3,80EUR | 121,60 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV160010 | 7.3.2016 | 18.03.2016 | 28.4.2016 |
1021640059 | Eurokódex s.r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina |
44871384 | Zákon o rodine s komentárom 1ks | 34,51 vrátane DPH |
OV160011 | 22.2.2016 | 03.03.2016 | 3.3.2016 | |
1021640100 | Slovenský červený kríž Pribinova 15, Senec |
31773257 | Kurz prvej pomoci pre zamestnancov - 15ks | 300,00 bez DPH |
OV160012 | 8.4.2016 | 13.04.2016 | 10.5.2016 | |
1021640087 | Nemeth Dezider Štvrtok na Ostrove 4 |
11701277 | Oprava zablokovaného výťahu | 223,20 vrátane DPH |
OV160013 | 24.3.2016 | 04.04.2016 | 9.5.2016 | |
1021640071 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Bsnská Bystrica |
36631124 | Tlač peňažného poukazu | 48,47 bez DPH |
OV160013 | 7.3.2016 | 18.03.2016 | 5.5.2016 | |
1021640083 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Kredit poštovného do frankovacieho stroja | 7000,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | OV160016 | 3.3.2016 | 04.03.2016 | 9.5.2016 |
1021640084 | Autoservis MBI s.r.o. Kukučínova 31, Malacky |
47127767 | Pravidelná servisná prehliadka služobného motorového vozidla Š-Octávia po 308tis. km | 236,72 vrátane DPH |
OV160017 | 21.3.2016 | 04.04.2016 | 9.5.2016 | |
1021640082 | JUMPCAT s.r.o. Tomášikova 10/F, Bratislava |
46644423 | Kontrola PSN | 381,00 vrátane DPH |
OV160018 | 14.3.2016 | 15.03.2016 | 5.5.2016 | |
1021640115 | Energoplyn s.r.o. Nobelova 34, Bratislava |
35792965 | Servis horákov a MaR Buderus | 495,60 vrátane DPH |
OV160019 | 25.4.2016 | 27.04.2016 | 11.5.2016 | |
1021640091 | Evrofin Int s.r.o. Jarošova 1, Bratislava |
44563485 | Toner do frankovacieho stroja 1ks | 174,00 vrátane DPH |
OV160020 | 1.4.2016 | 13.04.2016 | 9.5.2016 | |
1021640097 | Pergamon s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Tonery do HP tlačiarní 14ks | 1246,64 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV160021 | 6.4.2016 | 15.04.2016 | 10.5.2016 |
1021640098 | Pergamon s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Tonery do tlačiarní - 10ks | 681,50 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV160022 | 6.4.2016 | 15.04.2016 | 10.5.2016 |