Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1021640022 | MUDr. Černý Manfred Veľké Leváre |
30787823 | Zdravotné výkony 10-12/2015 | 48,79 bez DPH |
20.1.2016 | 01.02.2016 | 3.2.2016 | ||
1021640021 | MUDr. Chmelová Božena Vysoká pri Morave |
31864201 | Zdravotné výkony 9-12/2015 | 27,88 bez DPH |
20.1.2016 | 01.02.2016 | 3.2.2016 | ||
1021640020 | SWAN plus a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky - správa a údržba LAN pre MPSVR - 12/2015 | 526,18 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 19.1.2016 | 01.02.2016 | 3.2.2016 | |
1021640019 | SWAN plus a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky - služba IP-Telefonia pre MPSVR - 12/2015 | 683,88 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 19.1.2016 | 01.02.2016 | 3.2.2016 | |
1021640018 | SWAN plus a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky - DSLback up-2048/384k - 12/2015 | 132,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 19.1.2016 | 01.02.2016 | 3.2.2016 | |
1021640017 | SWAN plus s.r.o. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky - MPLSVPN, 4096k - 12/2015 | 1022,71 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 19.1.2016 | 01.02.2016 | 3.2.2016 | |
1021640016 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Stravovanie zamestnancov - kredit 1286 ks á 3,80eur | 4880,37 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 19.1.2016 | 29.01.2016 | 3.2.2016 | |
1021640014 | Fripet s.r.o. Štúrova 68, Malacky |
47677988 | Služby informátora 12/2015 | 760,38 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 12.1.2016 | 15.01.2016 | 3.2.2016 | |
1021640013 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu - 12/2015 | 2,55 bez DPH |
11.1.2016 | 15.01.2016 | 3.2.2016 | ||
1021640012 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za volania 12/2015 | 327,54 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 11.1.2016 | 15.01.2016 | 3.2.2016 | |
1021640011 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží 12/2015 | 53,70 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 11.1.2016 | 15.01.2016 | 3.2.2016 | |
1021640010 | JUDr. Hrebík Štefan - ex. úrad Dukl. hrdinov 6, Malacky |
31148531 | Trovy exekúcie | 49,43 vrátane DPH |
uznesenie okr. súdu | 8.1.2016 | 15.01.2016 | 3.2.2016 | |
1021640009 | MUDr. Osuská Oľga Studienka |
31191576 | Zdravotná starostlivosť na sociálne účely 9-12/2015 | 6,97 bez DPH |
7.1.2016 | 15.01.2016 | 3.2.2016 | ||
1021640008 | MUDr. Štilian Nenovský Plavecký Štvrtok |
36284793 | Zdravotná starostlivosť na sociálne účely 10-12/2015 | 55,76 bez DPH |
7.1.2016 | 15.01.2016 | 3.2.2016 | ||
1021640007 | Németh Dezider Štvrtok na Ostrove 4 |
11701277 | Servis a údržba výťahu 12/2015 | 79,67 vrátane DPH |
Zmluva na poskythutie služby | 7.1.2016 | 15.01.2016 | 3.2.2016 | |
1021640006 | Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Pravidelné poplatky 12/2015 | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.1.2016 | 15.01.2016 | 3.2.2016 | |
1021640005 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743563 | Elektrina - vyúčtovanie 12/2015 | 885,97 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 7.1.2016 | 15.01.2016 | 3.2.2016 | |
1021640004 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba - elektrina - 1/2016 | 1075,68 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 7.1.2016 | 15.01.2016 | 3.2.2016 | |
1021640003 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba - plyn - 1/2016 | 1401,92 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 4.1.2016 | 15.01.2016 | 3.2.2016 | |
1021640002 | DOPRAVA A-Z s.r.o. Písniky 58, Malacky |
46218793 | Upratovacie a čistiace kancelárskych priestorov za 12/2015 | 674,52 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 4.1.2016 | 15.01.2016 | 3.2.2016 | |
1021640001 | DOPRAVA A-Z, s.r.o. Písniky 58, Malacky |
46218793 | Upratovacie a čistiace služby spoločných, sociálnych a vonkajších priestorov za 12/2015 | 1035,64 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 4.1.2016 | 15.01.2016 | 3.2.2016 | |
1021640103 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za hovory 3/2016 | 342,36 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 11.4.20116 | 20.04.2016 | 10.5.2016 | |
1021640300 | Final CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Nákup a prezutie pneumatík Š-Fábia MA 843 BO | 230,08 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV160048 | 28.11.216 | 08.12.2016 | 13.2.2017 |
1021640266 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Správa a údžba siete LAN - 9/2016 | 526,18 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 11.10.206 | 17.10.2016 | 28.10.2016 |