Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1231640072 | MEDIK - PRAKTIK, s.r.o. MUDr. Tomková Adelhaida P. Mudroňa 494/2, 036 01 Martin |
36359599 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 41,82 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 05.01.2016 | 21.01.2016 | 28.1.2016 | |
1231640075 | Pedagogická a sociálna akadémia SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice |
00162817 | Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) za 12/2015 | 4005,72 bez DPH |
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004 | 18.01.2016 | 20.01.2016 | 26.1.2016 | |
1231640070 | JUDr. Jozef Liščák, súdny exekútor ČSA 23, 974 01 Banská Bystrica |
42012040 | Torvy exekúcie | 79,98 vrátane DPH |
Uznesenie 21Er/1132/2007-13 právoplatné 22.07.2015 | 18.01.2016 | 20.01.2016 | 26.1.2016 | |
1231640019 | MESTO VRÚTKY Námestie S. Zachara 3086/4, 038 61 Vrútky |
00647209 | Ochrana objektu kamerovým systémom 2016 | 663,88 bez DPH |
Zmluva o spolupráci č. 94/06-7 | 11.01.2016 | 19.01.2016 | 20.1.2016 | |
1231640018 | MESTO VRÚTKY Námestie S. Zachara 3086/4, 038 61 Vrútky |
00647209 | Nájomné za 1. Q 2016 | 474,82 bez DPH |
Dodatok č.1 k nájom. zmluve č. 5/04-2 | 11.01.2016 | 19.01.2016 | 20.1.2016 | |
1231640016 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné 12/2015 | 75,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005 | 11.01.2016 | 19.01.2016 | 20.1.2016 | |
1231640014 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu U za 12/2015 | 3,45 vrátane DPH |
Žiadosť z 29.12.2014 | 11.01.2016 | 19.01.2016 | 20.1.2016 | |
1231640008 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1, 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 12/2015 | 219,10 vrátane DPH |
Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004 | 05.01.2016 | 19.01.2016 | 20.1.2016 | |
1231640006 | Mgr. Vladimír Olašák - ORIOLA Na Lány 44, 010 03 Žilina |
35120673 | Upratovacie práce za 11/2015 | 2039,52 vrátane DPH |
Zmluva č. Z201531350_Z z 06.11.2015 | 05.01.2016 | 19.01.2016 | 20.1.2016 | |
1231640025 | MUDr. Bellová Eugénia Kollárova 26, 036 01 Martin |
37906054 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 48,79 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 30.12.2015 | 15.01.2016 | 20.1.2016 | |
1231640024 | GP ambulance, s.r.o. MUDr. Vanková Katarína Československej armády 3, 036 01 Martin |
47209721 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 41,82 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 29.12.2015 | 15.01.2016 | 20.1.2016 | |
1231540017 | RIMI-SK, s.r.o. Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava |
35763329 | Štvrťročný poplatok za poskytovanie doplnkovej služby pri ochrane majetku 1.Q/2016 | 179,24 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb z 01.07.2004 | 08.01.2016 | 15.01.2016 | 20.1.2016 | |
1231640013 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby Biznis Partner za 12/2015 | 15,50 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 12.6.2008 | 08.01.2016 | 15.01.2016 | 20.1.2016 | |
1231640012 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby Biznis Partner za 12/2015 | 223,36 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 12.6.2008 | 08.01.2016 | 15.01.2016 | 20.1.2016 | |
1231640011 | Martinská teplárenská, a.s. Robotnícka 17, 036 80 Martin |
36403016 | Dodávka tepelnej energie za 12/2015 | 305,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 450209 z 30.12.2004 | 08.01.2016 | 15.01.2016 | 20.1.2016 | |
1231640010 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia elektriny 01/2016 | 1681,29 vrátane DPH |
Zmluva č. 4087/2013 z 14.10.2013 | 05.01.2016 | 15.01.2016 | 20.1.2016 | |
1231640009 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia plynu 01/2016 | 807,83 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 | 05.01.2016 | 15.01.2016 | 20.1.2016 | |
1231640003 | REV URS Ursíny Jozef Matušovičovský rad č. 54, 038 61 Vrútky |
33575231 | Služby spojené s obsluhou výmenníkovej stanice a plynovej kotolne za 12/2015 | 56,43 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb z 26.01.2005 + dodatky | 04.01.2016 | 15.01.2016 | 20.1.2016 | |
1231640007 | MAJES výťahy a eskalátory a.s. Bojnická 18, 831 04 Bratislava |
35770732 | Preventívny servis a revízia výťahu za 12/2015 | 28,80 vrátane DPH |
Zmluva OD č. 009/06/Ma z 31.10.2006 + dodatky | 07.01.2016 | 13.01.2016 | 19.1.2016 | |
1231640004 | DKFB PLUS, s.r.o. Údernícka 14/A, 851 01 Bratislava - Petržalka |
44626975 | Bezpečnostná služba 12/2015 | 823,66 vrátane DPH |
Zmluva č. Z201536102_Z z 06.12.2015 | 07.01.2016 | 13.01.2016 | 19.1.2016 | |
1231640005 | OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2, 830 00 Bratislava |
35683929 | Zmluvný servis výťahov za 12/2015 | 49,15 vrátane DPH |
Zmluva č. 4391P z 10.2.2005 + dodatky | 04.01.2016 | 11.01.2016 | 15.1.2016 | |
1231640002 | BABALOVÁ a PEKELSKÁ, s.r.o. Mudroňova 16, 036 01 Martin |
36439215 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 20,91 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 28.12.2016 | 11.01.2016 | 15.1.2016 | |
1231640001 | MUDr. Mazalová Katarína Hviezdoslavova 48, 036 01 Martin |
31926282 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 48,79 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 29.12.2015 | 11.01.2016 | 15.1.2016 | |
1231640088 | GGFS s.r.o. (Slovenská sporiteľňa, a.s.) Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy | 10671,54 vrátane DPH |
Objednávka č. 01-01/2016 z 12.01.2016 | 25.01.2016 | 27.01.2016 | 1.2.2016 | |
1231640177 | 24 communication, s.r.o. Šulekova 12, 811 06 Bratislava 1 |
47250542 | Zabezpečenie prekladov | 30,00 bez DPH |
Objednávka č. 02-02/2016 z 08.02.2016 | 18.02.2016 | 08.03.2016 | 14.3.2016 | |
1231640176 | GGFS s.r.o. (Slovenská sporiteľňa, a.s.) Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy | 12083,28 vrátane DPH |
Objednávka č. 03-02/2016 z 10.02.2016 | 19.02.2016 | 25.02.2016 | 7.3.2016 | |
1231640190 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Cartridge do frankovacieho stroja | 208,32 vrátane DPH |
Objednávka č. 04-02/2016 z 29.02.2016 | 03.03.2016 | 15.04.2016 | 21.4.2016 | |
1231640251 | 24 communication, s.r.o. Šulekova 12, 811 06 Bratislava 1 |
47250542 | Zabezpečenie prekladov | 69,30 bez DPH |
Objednávka č. 05-03/2016 z 02.03.2016 | 15.03.2016 | 07.04.2016 | 13.4.2016 | |
1231640249 | 24 communication, s.r.o. Šulekova 12, 811 06 Bratislava 1 |
47250542 | Zabezpečenie prekladov | 9,90 bez DPH |
Objednávka č. 06-03/2016 z 03.03.2016 | 15.03.2016 | 07.04.2016 | 13.4.2016 | |
1231640250 | 24 communication, s.r.o. Šulekova 12, 811 06 Bratislava 1 |
47250542 | Zabezpečenie prekladov | 60,00 bez DPH |
Objednávka č. 07-03/2016 z 03.03.2016 | 15.03.2016 | 07.04.2016 | 13.4.2016 | |
1231640263 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 202,74 vrátane DPH |
Objednávka č. 08-03/2016 z 04.03.2016 | 24.03.2016 | 06.05.2016 | 11.5.2016 | |
1231640264 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 944,84 vrátane DPH |
Objednávka č. 09-03/2016 z 04.03.2016 | 24.03.2016 | 06.05.2016 | 11.5.2016 | |
1231640262 | GGFS s.r.o. (Slovenská sporiteľňa, a.s.) Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy | 11730,60 vrátane DPH |
Objednávka č. 10-03/2016 z 11.03.2016 | 24.03.2016 | 31.03.2016 | 1.4.2016 | |
1231640265 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 1460,45 vrátane DPH |
Objednávka č. 11-03/2016 z 21.03.2016 | 23.03.2016 | 06.05.2016 | 11.5.2016 | |
1231640267 | O.S.T.-REMO s.r.o. Krčméryho 97, 038 21 Mošovce |
36786756 | Oprava elektroinštalácie | 82,02 vrátane DPH |
Objednávka č. 12-03/2016 z 21.03.2016 | 01.04.2016 | 12.04.2016 | 18.4.2016 | |
1231640089 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
31592503 | Finančný spravodajca ročník 2015 - vyúčtovanie | 12,46 vrátane DPH |
Objednávka č. 124-12/2014 z 05.12.2014 | 25.01.2016 | 27.01.2016 | 1.2.2016 | |
1231640080 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
31592503 | Úplné znenia ročník 2015 - vyúčtovanie | 46,97 vrátane DPH |
Objednávka č. 125-12/2014 z 05.12.2014 | 18.01.2016 | 22.01.2016 | 29.1.2016 | |
1231640346 | 24 communication, s.r.o. Šulekova 12, 811 06 Bratislava 1 |
47250542 | Zabezpečenie prekladov | 9,90 bez DPH |
Objednávka č. 13-04/2016 z 05.04.2016 | 20.04.2016 | 06.05.2016 | 11.5.2016 | |
1231640433 | 24 communication, s.r.o. Šulekova 12, 811 06 Bratislava 1 |
47250542 | Zabezpečenie prekladov | 97,50 bez DPH |
Objednávka č. 14-04/2016 z 27.04.2016 | 16.05.2016 | 06.06.2016 | 9.6.2016 | |
1231640443 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 940,08 vrátane DPH |
Objednávka č. 15-04/2016 z 27.04.2016 | 27.05.2016 | 15.07.2016 | 9.8.2016 |