Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1231640725 | 24 communication, s.r.o. Šulekova 12, 811 06 Bratislava 1 |
47250542 | Zabezpečenie prekladov | 22,50 bez DPH |
Objednávka č. 37-08/2016 z 26.08.2016 | 12.09.2016 | 05.10.2016 | 5.10.2016 | |
1231640700 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Poskytnuté nadpaušálne služby 07/2016 | 5,50 vrátane DPH |
Objednávka č. 35-07/2016 z 22.07.2016 | 17.08.2016 | 09.09.2016 | 12.9.2016 | |
1231640612 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Poskytnuté nadpaušálne služby - nákup všeobec.materiálu 06/2016 | 32,15 vrátane DPH |
Objednávka č. 33-06/2016 z 28.06.2016 | 28.07.2016 | 24.08.2016 | 25.8.2016 | |
1231640649 | Jozef Vojtek SERVIS A PREDAJ ELEKTRONIKY Kračiny 148/42, 039 01 Turčianske Teplice |
14265265 | Nákup chladničky | 498,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 34-07/2016 z 22.07.2016 | 12.08.2016 | 22.08.2016 | 25.8.2016 | |
1231640608 | 24 communication, s.r.o. Šulekova 12, 811 06 Bratislava 1 |
47250542 | Zabezpečenie prekladov | 14,85 bez DPH |
Objednávka č. 32-06/2016 z 21.06.2016 | 19.07.2016 | 03.08.2016 | 10.8.2016 | |
1231640607 | 24 communication, s.r.o. Šulekova 12, 811 06 Bratislava 1 |
47250542 | Zabezpečenie prekladov | 14,85 bez DPH |
Objednávka č. 31-06/2016 z 21.06.2016 | 19.07.2016 | 03.08.2016 | 10.8.2016 | |
1231640604 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | STK, EK, geometria, oprava služob. motor. vozidla | 116,40 vrátane DPH |
Objednávka č. 25-05/2016 z 25.05.2016 | 15.07.2016 | 03.08.2016 | 10.8.2016 | |
1231640443 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 940,08 vrátane DPH |
Objednávka č. 15-04/2016 z 27.04.2016 | 27.05.2016 | 15.07.2016 | 9.8.2016 | |
1231640445 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 626,72 vrátane DPH |
Objednávka č. 23-05/2016 z 23.05.2016 | 02.06.2016 | 15.07.2016 | 9.8.2016 | |
1231640533 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík | 27,48 vrátane DPH |
Objednávka č. 19-05/2016 z 19.05.2016 | 27.06.2016 | 13.07.2016 | 14.7.2016 | |
1231640532 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík | 27,48 vrátane DPH |
Objednávka č. 20-05/2016 z 19.05.2016 | 27.06.2016 | 13.07.2016 | 14.7.2016 | |
1231640531 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík | 27,48 vrátane DPH |
Objednávka č. 17-05/2016 z 19.05.2016 | 27.06.2016 | 13.07.2016 | 14.7.2016 | |
1231640530 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík | 27,48 vrátane DPH |
Objednávka č. 16-05/2016 z 19.05.2016 | 27.06.2016 | 13.07.2016 | 14.7.2016 | |
1231640446 | Xepap, spol s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál | 1447,79 vrátane DPH |
Objednávka č. 24-05/2016 z 23.05.2016 | 02.06.2016 | 13.07.2016 | 14.7.2016 | |
1231640535 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Oprava služobného motor. Vozidla, prezutie pneumatík | 231,42 vrátane DPH |
Objednávka č. 22-05/2016 z 23.05.2016 | 27.06.2016 | 13.07.2016 | 14.7.2016 | |
1231640534 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík | 27,48 vrátane DPH |
Objednávka č. 18-05/2016 z 19.05.2016 | 27.06.2016 | 13.07.2016 | 14.7.2016 | |
1231640542 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Poskytnuté nadpaušálne služby 05/2016 | 79,55 vrátane DPH |
Objednávka č. 26-05/2016 z 25.05.2016 | 29.06.2016 | 12.07.2016 | 14.7.2016 | |
1231640528 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík | 27,48 vrátane DPH |
Objednávka č. 21-05/2016 z 23.05.2016 | 23.06.2016 | 12.07.2016 | 14.7.2016 | |
1231640526 | 24 communication, s.r.o. Šulekova 12, 811 06 Bratislava 1 |
47250542 | Zabezpečenie prekladov | 24,75 bez DPH |
Objednávka č. 27-06/2016 z 07.06.2016 | 20.06.2016 | 12.07.2016 | 14.7.2016 | |
1231640525 | 24 communication, s.r.o. Šulekova 12, 811 06 Bratislava 1 |
47250542 | Zabezpečenie prekladov | 19,80 bez DPH |
Objednávka č. 28-06/2016 z 08.06.2016 | 20.06.2016 | 12.07.2016 | 14.7.2016 | |
1231640433 | 24 communication, s.r.o. Šulekova 12, 811 06 Bratislava 1 |
47250542 | Zabezpečenie prekladov | 97,50 bez DPH |
Objednávka č. 14-04/2016 z 27.04.2016 | 16.05.2016 | 06.06.2016 | 9.6.2016 | |
1231640360 | Mgr. Peter Ondro a Mgr. Anna Ondrová Rakša 40, 039 01 Turčianske Teplice |
Nájom garáže za 05/2016 | 21,96 bez DPH |
Zmluva č 158/123/2016 z 18.03.2016 | 05.05.2016 | 10.05.2016 | 17.5.2016 | ||
1231640346 | 24 communication, s.r.o. Šulekova 12, 811 06 Bratislava 1 |
47250542 | Zabezpečenie prekladov | 9,90 bez DPH |
Objednávka č. 13-04/2016 z 05.04.2016 | 20.04.2016 | 06.05.2016 | 11.5.2016 | |
1231640265 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 1460,45 vrátane DPH |
Objednávka č. 11-03/2016 z 21.03.2016 | 23.03.2016 | 06.05.2016 | 11.5.2016 | |
1231640264 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 944,84 vrátane DPH |
Objednávka č. 09-03/2016 z 04.03.2016 | 24.03.2016 | 06.05.2016 | 11.5.2016 | |
1231640263 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 202,74 vrátane DPH |
Objednávka č. 08-03/2016 z 04.03.2016 | 24.03.2016 | 06.05.2016 | 11.5.2016 | |
1231640190 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Cartridge do frankovacieho stroja | 208,32 vrátane DPH |
Objednávka č. 04-02/2016 z 29.02.2016 | 03.03.2016 | 15.04.2016 | 21.4.2016 | |
1231640267 | O.S.T.-REMO s.r.o. Krčméryho 97, 038 21 Mošovce |
36786756 | Oprava elektroinštalácie | 82,02 vrátane DPH |
Objednávka č. 12-03/2016 z 21.03.2016 | 01.04.2016 | 12.04.2016 | 18.4.2016 | |
1231640275 | Mgr. Peter Ondro a Mgr. Anna Ondrová Rakša 40, 039 01 Turčianske Teplice |
Nájom garáže za 04/2016 | 21,96 bez DPH |
Zmluva č 158/123/2016 z 18.03.2016 | 04.04.2016 | 07.04.2016 | 13.4.2016 | ||
1231640251 | 24 communication, s.r.o. Šulekova 12, 811 06 Bratislava 1 |
47250542 | Zabezpečenie prekladov | 69,30 bez DPH |
Objednávka č. 05-03/2016 z 02.03.2016 | 15.03.2016 | 07.04.2016 | 13.4.2016 | |
1231640250 | 24 communication, s.r.o. Šulekova 12, 811 06 Bratislava 1 |
47250542 | Zabezpečenie prekladov | 60,00 bez DPH |
Objednávka č. 07-03/2016 z 03.03.2016 | 15.03.2016 | 07.04.2016 | 13.4.2016 | |
1231640249 | 24 communication, s.r.o. Šulekova 12, 811 06 Bratislava 1 |
47250542 | Zabezpečenie prekladov | 9,90 bez DPH |
Objednávka č. 06-03/2016 z 03.03.2016 | 15.03.2016 | 07.04.2016 | 13.4.2016 | |
1231640262 | GGFS s.r.o. (Slovenská sporiteľňa, a.s.) Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy | 11730,60 vrátane DPH |
Objednávka č. 10-03/2016 z 11.03.2016 | 24.03.2016 | 31.03.2016 | 1.4.2016 | |
1231640177 | 24 communication, s.r.o. Šulekova 12, 811 06 Bratislava 1 |
47250542 | Zabezpečenie prekladov | 30,00 bez DPH |
Objednávka č. 02-02/2016 z 08.02.2016 | 18.02.2016 | 08.03.2016 | 14.3.2016 | |
1231640176 | GGFS s.r.o. (Slovenská sporiteľňa, a.s.) Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy | 12083,28 vrátane DPH |
Objednávka č. 03-02/2016 z 10.02.2016 | 19.02.2016 | 25.02.2016 | 7.3.2016 | |
1231640089 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
31592503 | Finančný spravodajca ročník 2015 - vyúčtovanie | 12,46 vrátane DPH |
Objednávka č. 124-12/2014 z 05.12.2014 | 25.01.2016 | 27.01.2016 | 1.2.2016 | |
1231640088 | GGFS s.r.o. (Slovenská sporiteľňa, a.s.) Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy | 10671,54 vrátane DPH |
Objednávka č. 01-01/2016 z 12.01.2016 | 25.01.2016 | 27.01.2016 | 1.2.2016 | |
1231640080 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
31592503 | Úplné znenia ročník 2015 - vyúčtovanie | 46,97 vrátane DPH |
Objednávka č. 125-12/2014 z 05.12.2014 | 18.01.2016 | 22.01.2016 | 29.1.2016 |