Faktúry 2016 (ÚPSVR Martin)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1231640470   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM, olej, zmes do ostrekovačov, umytie auta  249,71 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004    08.06.2016  15.06.2016  24.6.2016 
1231640551   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM, umytie auta  239,12 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004    08.07.2016  12.07.2016  14.7.2016 
1231640469   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane  239,91 
vrátane DPH
Zmluva č. 4087/2013-1 z 14.10.2013    08.06.2016  17.06.2016  29.6.2016 
1231640863   MUDr. Andrea Remišová, s.r.o.
Horná Štubňa 455, 038 46 Horná Štubňa
36695769  Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP  236,98 
bez DPH
Zákon č. 447/2008    20.09.2016  31.10.2016  31.10.2016 
1231640723   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM, zmes do ostrek., umytie auta  234,84 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004    12.09.2016  13.09.2016  22.9.2016 
1231640242   MESTO TURČIANSKE TEPLICE
Partizánska 413/1, 039 01 Turčianske Teplice
00317004  Poplatok za kom.odpad a drobné stav.odpady r. 2016  233,06 
bez DPH
Rozhodnutie č. 16/2016 z 07.03.2016    09.03.2016  21.03.2016  23.3.2016 
1231640535   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Oprava služobného motor. Vozidla, prezutie pneumatík  231,42 
vrátane DPH
  Objednávka č. 22-05/2016 z 23.05.2016  27.06.2016  13.07.2016  14.7.2016 
1231640094   MUDr. Bírová Alena
Prieložtek 1, 036 01 Martin
36710539  Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP  230,01 
bez DPH
Zákon č. 447/2008    19.01.2016  05.02.2016  10.2.2016 
1231640870   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby Biznis Partner za 10/2016  228,18 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 12.6.2008    07.11.2016  14.11.2016  16.11.2016 
1231640724   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby Biznis Partner za 08/2016  228,36 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 12.6.2008    09.09.2016  16.09.2016  22.9.2016 
1231640644   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby Biznis Partner za 07/2016  228,52 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 12.6.2008    09.08.2016  15.08.2016  18.8.2016 
1231640466   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby Biznis Partner za 05/2016  228,53 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 12.6.2008    08.06.2016  15.06.2016  24.6.2016 
1231640364   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby Biznis Partner za 04/2016  228,28 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 12.6.2008    09.05.2016  13.05.2016  18.5.2016 
1231640962   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby Biznis Partner 11/2016  227,71 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 12.6.2008    07.12.2016  15.12.2016  21.12.2016 
1231640799   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby Biznis Partner za 09/2016  227,99 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 12.6.2008    07.10.2016  13.10.2016  19.10.2016 
1231640545   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby Biznis Partner za 06/2016  227,53 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 12.6.2008    07.07.2016  12.07.2016  14.7.2016 
1231640292   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby Biznis Partner za 03/2016  227,35 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 12.6.2008    11.04.2016  15.04.2016  21.4.2016 
1231640197   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby Biznis Partner za 02/2016  227,39 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 12.6.2008    07.03.2016  11.03.2016  21.3.2016 
1231640012   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby Biznis Partner za 12/2015  223,36 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 12.6.2008    08.01.2016  15.01.2016  20.1.2016 
1231640119   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby Biznis Partner za 01/2016  221,41 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 12.6.2008    08.02.2016  15.02.2016  23.2.2016 
1231640953   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu 11/2016  219,10 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004 + dodatky    01.12.2016  15.12.2016  21.12.2016 
1231640865   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 10/2016  219,10 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004 + dodatky    02.11.2016  23.11.2016  24.11.2016 
1231640881   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM, nemrz.zmes  219,78 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004    11.11.2016  16.11.2016  22.11.2016 
1231640791   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 09/2016  219,10 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004 + dodatky    03.10.2016  10.10.2016  12.10.2016 
1231640713   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 08/2016  219,10 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004 + dodatky    02.09.2016  21.09.2016  22.9.2016 
1231640615   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 07/2016  219,10 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004 + dodatky    01.08.2016  24.08.2016  25.8.2016 
1231640544   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 06/2016  219,10 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004 + dodatky    04.07.2016  13.07.2016  14.7.2016 
1231640448   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 05/2016  219,10 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004 + dodatky    02.06.2016  29.06.2016  1.7.2016 
1231640361   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 04/2016  219,10 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004 + dodatky    05.05.2016  25.05.2016  30.5.2016 
1231640280   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 03/2016  219,10 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004 + dodatky    01.04.2016  15.04.2016  21.4.2016 
1231640179   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 02/2016  219,10 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004 + dodatky    01.03.2016  21.03.2016  23.3.2016 
1231640123   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 01/2016  219,10 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004 + dodatky    08.02.2016  01.03.2016  14.3.2016 
1231640008   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 12/2015  219,10 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004    05.01.2016  19.01.2016  20.1.2016 
1231640798   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane  218,46 
vrátane DPH
Zmluva č. 4087/2013-1 z 14.10.2013    07.10.2016  13.10.2016  19.10.2016 
1231640190   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Cartridge do frankovacieho stroja  208,32 
vrátane DPH
  Objednávka č. 04-02/2016 z 29.02.2016  03.03.2016  15.04.2016  21.4.2016 
1231640263   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  202,74 
vrátane DPH
  Objednávka č. 08-03/2016 z 04.03.2016  24.03.2016  06.05.2016  11.5.2016 
1231640711   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM, žiarovka, umytie auta  188,76 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004    22.08.2016  26.08.2016  30.8.2016 
1231640560   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane  188,07 
vrátane DPH
Zmluva č. 4087/2013-1 z 14.10.2013    12.07.2016  15.07.2016  9.8.2016 
1231640802   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM,olej,zmes do ostrek.,umytie auta  184,57 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004    07.10.2016  13.10.2016  19.10.2016 
1231640283   Martinská teplárenská, a.s.
Robotnícka 17, 036 80 Martin
36403016  Dodávka tepelnej energie za 03/2016  184,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 450209 z 30.12.2004    08.04.2016  15.04.2016  21.4.2016 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Martin

Tlačiť