Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1231640269 | REV URS Ursíny Jozef Matušovičovský rad č. 54, 038 61 Vrútky |
33575231 | Služby spojené s obsluhou výmenníkovej stanice a plynovej kotolne za 03/2016 | 56,43 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb z 26.01.2005 + dodatky | 01.04.2016 | 12.04.2016 | 18.4.2016 | |
1231640270 | MESTO MARTIN Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin |
00316792 | Poplatok za kom.odpad a drobné stav.odpady r. 2016 | 2643,87 bez DPH |
Rozhodnutie č. 1621265266/2016 z 29.03.2016 | 04.04.2016 | 12.04.2016 | 18.4.2016 | |
1231640271 | SAK plus s.r.o. Majerská cesta 8/A, 974 01 Banská Bystrica |
44625995 | Vykonaná pravidelná štvrťročná kontrola EPS v zmysle Vyhl. MV SR č. 726/2002 Z.z. | 180,05 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k servisnej zmluve č. 02/M/2001 z 6.12.2007 | 04.04.2016 | 12.04.2016 | 18.4.2016 | |
1231640272 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia plynu 04/2016 | 715,12 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 04.04.2016 | 12.04.2016 | 18.4.2016 | |
1231640273 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia elektriny 04/2016 | 417,62 vrátane DPH |
Zmluva č. 4087/2013-1 z 14.10.2013 | 04.04.2016 | 12.04.2016 | 18.4.2016 | |
1231640274 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia elektriny 04/2016 | 814,61 vrátane DPH |
Zmluva č. 4087/2013-1 z 14.10.2013 | 04.04.2016 | 12.04.2016 | 18.4.2016 | |
1231640277 | RIMI-SK, s.r.o. Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava |
35763329 | Štvrťročný poplatok za poskytovanie doplnkovej služby pri ochrane majetku 2.Q/2016 | 179,24 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb z 01.07.2004 | 05.04.2016 | 12.04.2016 | 18.4.2016 | |
1231640278 | MAJES výťahy a eskalátory a.s. Bojnická 18, 831 04 Bratislava |
35770732 | Preventívny servis a revízia výťahu za 03/2016 | 28,80 vrátane DPH |
Zmluva OD č. 009/06/Ma z 31.10.2006 + dodatky | 05.04.2016 | 12.04.2016 | 18.4.2016 | |
1231640279 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby Biznis Partner za 03/2016 | 15,50 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 12.6.2008 | 05.04.2016 | 12.04.2016 | 18.4.2016 | |
1231640281 | Pedagogická a sociálna akadémia SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice |
00162817 | Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) za 03/2016 | 3814,68 bez DPH |
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004 | 06.04.2016 | 12.04.2016 | 18.4.2016 | |
1231640282 | OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2, 830 00 Bratislava |
35683929 | Zmluvný servis výťahov za 03/2016 | 49,15 vrátane DPH |
Zmluva č. 4391P z 10.2.2005 + dodatky | 06.04.2016 | 12.04.2016 | 18.4.2016 | |
1231640190 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Cartridge do frankovacieho stroja | 208,32 vrátane DPH |
Objednávka č. 04-02/2016 z 29.02.2016 | 03.03.2016 | 15.04.2016 | 21.4.2016 | |
1231640276 | Mgr. Vladimír Olašák - ORIOLA Na Lány 44, 010 03 Žilina |
35120673 | Upratovacie práce za 03/2016 | 2039,52 vrátane DPH |
Zmluva č. Z201531350_Z z 06.11.2015 | 05.04.2016 | 15.04.2016 | 21.4.2016 | |
1231640280 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1, 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 03/2016 | 219,10 vrátane DPH |
Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004 + dodatky | 01.04.2016 | 15.04.2016 | 21.4.2016 | |
1231640283 | Martinská teplárenská, a.s. Robotnícka 17, 036 80 Martin |
36403016 | Dodávka tepelnej energie za 03/2016 | 184,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 450209 z 30.12.2004 | 08.04.2016 | 15.04.2016 | 21.4.2016 | |
1231640284 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane | 271,85 vrátane DPH |
Zmluva č. 4087/2013-1 z 14.10.2013 | 08.04.2016 | 15.04.2016 | 21.4.2016 | |
1231640285 | MESTO VRÚTKY Námestie S. Zachara 3086/4, 038 61 Vrútky |
00647209 | Nájomné za 2.Q 2016 | 474,82 bez DPH |
Dodatok č. 2 k nájom. zmluve č. 5/04-2 | 08.04.2016 | 15.04.2016 | 21.4.2016 | |
1231640286 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu U za 03/2016 | 3,15 vrátane DPH |
Žiadosť z 29.12.2014 | 08.04.2016 | 15.04.2016 | 21.4.2016 | |
1231640292 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby Biznis Partner za 03/2016 | 227,35 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 12.6.2008 | 11.04.2016 | 15.04.2016 | 21.4.2016 | |
1231640295 | JUDr. Jozef Liščák, súdny exekútor ČSA 23, 974 01 Banská Bystrica |
42012040 | Torvy exekúcie | 57,59 vrátane DPH |
Uznesenie 21Er 1174/2004-10 právoplatné 11.12.2015 | 11.04.2016 | 15.04.2016 | 21.4.2016 | |
1231640296 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné 03/2016 | 77,03 vrátane DPH |
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005 | 12.04.2016 | 15.04.2016 | 21.4.2016 | |
1231640297 | SOMEDA s.r.o. Kráčiny 2, 036 01 Martin |
36429759 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 27,88 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 04.03.2016 | 15.04.2016 | 21.4.2016 | |
1231640298 | BABALOVÁ a PEKELSKÁ, s.r.o. Mudroňova 16, 036 01 Martin |
36439215 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 62,73 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 15.02.2016 | 15.04.2016 | 21.4.2016 | |
1231640340 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za 03/2016 | 557,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 211-OMT-2009 | 13.04.2016 | 20.04.2016 | 21.4.2016 | |
1231640341 | MUDr. Viera Borščová, s.r.o. Zvolenská 10169/31, 036 01 Martin 1 |
36660019 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 97,58 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 21.01.2016 | 20.04.2016 | 21.4.2016 | |
1231640342 | PODHÁJ ZDRAVIE, s.r.o. J. Goliána 38, 036 01 Martin |
36436755 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 76,67 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 08.04.2016 | 20.04.2016 | 21.4.2016 | |
1231640345 | MESTO MARTIN Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin |
00316792 | Daň z nehnuteľností r. 2016 | 3093,79 bez DPH |
Rozhodnutie č. 013092/2016 z 07.04.2016 | 21.04.2016 | 28.04.2016 | 2.5.2016 | |
1231640347 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM, umytie auta | 137,02 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004 | 22.04.2016 | 28.04.2016 | 2.5.2016 | |
1231640348 | MUDr. Eliášová Daniela Partizánska 25, 038 52 Sučany |
35651822 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 41,82 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 07.03.2016 | 28.04.2016 | 2.5.2016 | |
1231640349 | MUDr. Križková Daniela Republikánska 6, 038 61 Vrútky |
45460736 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 320,62 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 14.04.2016 | 28.04.2016 | 2.5.2016 | |
1231640350 | MUDr. Bellová Eugénia Kollárova 26, 036 01 Martin |
37906054 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 20,91 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 05.04.2016 | 28.04.2016 | 2.5.2016 | |
1231640351 | GP ambulance, s.r.o. MUDr. Vanková Katarína Československej armády 3, 036 01 Martin |
47209721 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 20,91 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 01.04.2016 | 28.04.2016 | 2.5.2016 | |
1231640287 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 03/2016 | 1200,96 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-IPT | 11.04.2016 | 04.05.2016 | 9.5.2016 | |
1231640288 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 03/2016 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-DSL | 11.04.2016 | 04.05.2016 | 9.5.2016 | |
1231640289 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 03/2016 | 3966,42 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23 | 11.04.2016 | 04.05.2016 | 9.5.2016 | |
1231640290 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Hlasové služby za 03/2016 | 801,71 vrátane DPH |
Zmluva č. hands/1002902 | 11.04.2016 | 04.05.2016 | 9.5.2016 | |
1231640291 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN za 03/2016 | 1127,52 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-LAN | 11.04.2016 | 04.05.2016 | 9.5.2016 | |
1231640263 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 202,74 vrátane DPH |
Objednávka č. 08-03/2016 z 04.03.2016 | 24.03.2016 | 06.05.2016 | 11.5.2016 | |
1231640264 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 944,84 vrátane DPH |
Objednávka č. 09-03/2016 z 04.03.2016 | 24.03.2016 | 06.05.2016 | 11.5.2016 | |
1231640265 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 1460,45 vrátane DPH |
Objednávka č. 11-03/2016 z 21.03.2016 | 23.03.2016 | 06.05.2016 | 11.5.2016 |