Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1421640506 | Ing. Alžbeta Kočišová AK- Proreal ul. Špitálska č.5, 071 01 Michalovce |
35540940 | projektová dokumentácia | 480,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dielo na zhotenie projektovej dokumentácie č.211/142/2016 | 21.12.2016 | 23.12.2016 | 23.12.2016 | |
1421640162 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telefónne poplatky 04/2016 | 484,10 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.05.2016 | 12.05.2016 | 10.5.2016 | |
1421640259 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telefónne polatky 06/2016 | 497,11 vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.07.2016 | 15.07.2016 | 14.7.2016 | |
1421640482 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Oprava dymovodu na ÚPSVaR Michalovce, Saleziánov 1 (pavilón A,B) | 509,82 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | OV160108 | 08.12.2016 | 15.01.2016 | 15.12.2016 |
1421640052 | C § S GROUP s.r.o Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce |
44101619 | upratovacie služby za obdobie 04.01.2016-12.01.2016 | 510,00 EUR vrátane DPH |
priame zadanie | OV150142 | 15.02.2016 | 19.02.2016 | 17.2.2016 |
1421640448 | Wolters Kluwer s.r.o Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2 |
30794536 | Aktualizácia programu ASPI za rok 2016 | 512,27 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dielo o poskytnutí užívacích práv č. 118/2005 | 11.11.2016 | 18.11.2016 | 18.11.2016 | |
1421640361 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.09.-14.09.2016 | 517,74 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 23.09.2016 | 04.10.2016 | 4.10.2016 | |
1421640437 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Teelkomunikačné poplatky 10/2016 | 535,61 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.11.2016 | 16.11.2016 | 15.11.2016 | |
1421540604 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01.12.-31.12.2015 | 594,77 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 18.01.2016 | 20.01.2016 | 19.1.2016 |
1421540601 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn vyúčtovanie obdobie 01.10.-31.12.2015 | 622,29 EUR vrátane DPH |
160/OVS Zmluva o združenej dodoávke zemného plynu | xxx | 13.01.2016 | 20.01.2016 | 19.1.2016 |
1421640321 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.08.-15.08.2016 | 623,70 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 22.08.2016 | 31.08.2016 | 2.9.2016 | |
1421640051 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina 1/2016 | 636,48 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 12.02.2016 | 19.02.2016 | 17.2.2016 |
1421640349 | DATALAN, a.s. Galvaního 17/A, 821 01 Bratislava |
35810734 | pravidelné služby pozáručného servisu | 637,20 EUR vrátane DPH |
368/01/2016 | OV160064 | 12.09.2016 | 19.09.2016 | 22.9.2016 |
1421640317 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba elektriny 07/2016 | 662,23 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 16.08.2016 | 31.08.2016 | 2.9.2016 | |
1421640006 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukazky 178 ks | 675,51 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV160002 | 18.01.2016 | 22.01.2016 | 20.1.2016 |
1421640348 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
30794536 | dodávka elektrickej energie obdobie 08/2016 | 692,32 vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 12.09.2016 | 19.09.2016 | 22.9.2016 | |
1421640186 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.05.2016 | 706,21 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | xxx | 18.05.2016 | 25.05.2016 | 24.5.2016 |
1421640384 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 09/2016 | 729,59 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 10.10.2016 | 17.10.2016 | 13.10.2016 | |
1421640092 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.03-15.03.2016 | 733,42 EUR vrátane DPH |
602863/73120/2004 | xxx | 21.03.2016 | 24.03.2016 | 24.3.2016 |
1421640098 | Xepap, spol s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 740,35 EUR vrátane DPH |
16658/12-M/ODSMAP | OV160022 | 29.03.2016 | 07.04.2016 | 13.4.2016 |
1421640033 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovaciee poukazy 197 ks | 747,62 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV160009 | 05.02.2016 | 12.02.2016 | 10.2.2016 |
1421640074 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukazky | 760,00 EUR bez DPH |
91/OF/2016 | xxx | 08.03.2016 | 14.03.2016 | 11.3.2016 |
1421640451 | DATALAN, a.s. Galvaního 17/A, 821 01 Bratislava |
35810734 | servis tlačiarne Hp 2015d, servis, tlačiarne CANON IR2520 | 766,80 EUR vrátane DPH |
368/01/2016 | OV160081, OV160082 | 15.11.2016 | 29.11.2016 | 29.11.2016 |
1421640134 | Ing.Alžbeta Kočišová AK-PROREAL ul. Špitálska č.5, 071 01 Michalovce |
35540940 | vypracovanie projektovej dokumentácie | 800,00 EUR bez DPH |
Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie 211/142/2016 | xxx | 19.04.2016 | 27.04.2016 | 25.4.2016 |
1421640212 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina- vyučtovanie 05/2016 | 815,43 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 13.06.2016 | 17.06.2016 | 15.6.2016 |
1421640263 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 06/2016 | 820,11 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 11.07.2016 | 15.07.2016 | 14.7.2016 | |
1421640206 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla Škoda Oktávia MI 909 BD | 849,25 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV160038 | 10.06.2016 | 27.06.2016 | 27.6.2016 |
1421640057 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | čerpanie PHL obdobie 01.-15.02.2016 | 858,53 EUR bez DPH |
602863/73120/2004 | xxx | 22.02.2016 | 25.02.2016 | 24.2.2016 |
1421640167 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina spotreba 04/2016 | 917,34 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 09.05.2016 | 12.05.2016 | 10.5.2016 | |
1421640231 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA Oktávia MI 909 BD | 933,55 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV160052 | 28.06.2016 | 04.07.2016 | 30.6.2016 |
1421640222 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie od 01.-15.06.2016 | 958,93 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 20.06.2016 | 27.06.2016 | 27.6.2016 | |
1421640504 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.12-15.12.2016 | 983,74 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 20.12.2016 | 22.12.2016 | 22.12.2016 | |
1421640298 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.07.-29.07.2016 | 983,59 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 04.08.2016 | 09.08.2016 | 5.8.2016 | |
1421640407 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.10.-14.10.2016 | 992,99 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 20.10.2016 | 02.11.2016 | 2.11.2016 | |
1421640129 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 03/2016 | 2642,10 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | xxx | 13.04.2016 | 22.04.2016 | 21.4.2016 |
1421640049 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 01/2016 | 3751,60 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | xxx | 11.02.2016 | 19.02.2016 | 17.2.2016 |
1421540597 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 12/2015 | 4326,05 vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | xxx | 12.01.2016 | 20.01.2016 | 19.1.2016 |