Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1421640017 | MEDISANA s.r.o Nám. osloboditeľov 12/1002, 071 01 Michalovce |
36600440 | zdravotné výkony | 55,76 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 | xxx | 25.01.2016 | 27.01.2016 | 27.1.2016 |
1421640019 | MUDr. Aszalyová Kveta Ukrajinská 173/10, 071 01 Michalovce |
47589264 | zdravotné výkony 2. polrok 2015 | 83,64 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | xxx | 26.01.2016 | 27.01.2016 | 27.1.2016 |
1421640020 | MEDIPRAKTIK s.r.o Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
36588997 | zdravotné výkony 4.Q.2016 | 62,73 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | xxx | 26.01.2016 | 27.01.2016 | 27.1.2016 |
1421640014 | MEDICPED s.r.o MUDr. Eva Jasovská Masarykova 1340, 071 01 Michalovce |
36600733 | zdravotná staroslivosť | 48,79 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | xxx | 20.01.2016 | 29.01.2016 | 29.1.2016 |
1421640021 | MUDr. Prunyi s.r.o Štefániková 14, 071 01 Michalovce |
46439889 | zdravotné výkony | 230,01 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 | xxx | 26.01.2016 | 29.01.2016 | 29.1.2016 |
1421640022 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mesačné poplatky Orange obdobie 20.01.-19.02.2016 | 322,70 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014 | xxx | 27.01.2016 | 05.02.2016 | 4.2.2016 |
1421640025 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01.02.-29.02.2016 | 408,70 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 02.02.2016 | 09.02.2016 | 9.2.2016 |
1421640026 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01.02.-29.02.2016 | 1 033,61 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 02.02.2016 | 09.02.2016 | 9.2.2016 |
1421640027 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn obdobie 01.02.-29.02.2016 | 1 311,91 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | xxx | 02.02.2016 | 09.02.2016 | 9.2.2016 |
1421640028 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie obdobie 15.01.-29.01.2016 | 1 382,27 EUR vrátane DPH |
602863/73120/2004 | xxx | 03.02.2016 | 09.02.2016 | 9.2.2016 |
1421640030 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 29.12.2015-27.01.2016 | 282,17 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | xxx | 05.02.2016 | 09.02.2016 | 9.2.2016 |
1421640031 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 30.12.2015-29.01.2016 | 105,53 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | xxx | 05.02.2016 | 09.02.2016 | 9.2.2016 |
1421640023 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukazy 68 ks | 258,06 EUR vrátane DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV160006 | 29.01.2016 | 12.02.2016 | 10.2.2016 |
1421640032 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukazy 41 ks | 155,60 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV160008 | 05.02.2016 | 12.02.2016 | 10.2.2016 |
1421640033 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovaciee poukazy 197 ks | 747,62 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV160009 | 05.02.2016 | 12.02.2016 | 10.2.2016 |
1421640034 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukazky 4 834 ks | 18 345,03 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV160007 | 05.02.2016 | 12.02.2016 | 10.2.2016 |
1421640024 | TS Medic s.r.o Murgaša 21, 071 01 Michalovce |
47588667 | zdravotné výkony 2.polrok 2015 | 69,70 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | xxx | 01.02.2016 | 12.02.2016 | 11.2.2016 |
1421640029 | MUDr. Tarciová Zlatica 072 43 Veľké Revištia |
31976450 | zdravotné výkony rok 2015 | 48,79 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | xxx | 04.02.2016 | 12.02.2016 | 11.2.2016 |
1421640035 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery (HP) | 2 622,31 EUR vrátane DPH |
333/01/2015 | OV160011 | 08.02.2016 | 12.02.2016 | 11.2.2016 |
1421640036 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 16, 071 01 Michalovce |
36570460 | prečistenie kanalizácie na pracovisku ÚPSVa R v Sobranciach, Ul. Michalovská | 51,19 EUR vrátane DPH |
xxx | OV160005 | 08.02.2016 | 12.02.2016 | 11.2.2016 |
1421640037 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefonné poplatky 1/2016 | 345,29 EUR vrátane DPH |
9900642356 | xxx | 08.02.2016 | 12.02.2016 | 11.2.2016 |
1421640038 | MUDr. Prunyiová Tatiana Štefániková 2, 071 01 Michalovce |
31974309 | zdravotné výkony 2 polrok 2015 | 48,79 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | xxx | 08.02.2016 | 12.02.2016 | 11.2.2016 |
1421640039 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Bratislava |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu 1/2016 | 9,00 EUR bez DPH |
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet | xxx | 08.02.2016 | 12.02.2016 | 11.2.2016 |
1421640040 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 3 483,06 vrátane DPH |
332/01/2015 | OV160010 | 08.02.2016 | 12.02.2016 | 11.2.2016 |
1421640041 | Peter Horňák Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovacie služby | 1 133,13 EUR bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z 201541838_Z | xxx | 09.02.2016 | 15.02.2016 | 15.2.2016 |
1421640042 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 1/2016 | 56,22 EUR vrátane DPH |
9902319180 | xxx | 09.02.2016 | 15.02.2016 | 15.2.2016 |
1421640046 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba sietet LAN za 1/2016 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 10.02.2016 | 15.02.2016 | 15.2.2016 |
1421640043 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP - Telefónia 01/2016 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 10.02.2016 | 15.02.2016 | 15.2.2016 |
1421640044 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back 1/2016 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 10.02.2016 | 15.02.2016 | 15.2.2016 |
1421640045 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN 1/2016 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
xxx | Objednávka služby č. 2011-112 | 10.02.2016 | 15.02.2016 | 15.2.2016 |
1421640048 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telefónne poplatky 01/2016 | 405,16 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 10.02.2016 | 19.02.2016 | 17.2.2016 |
1421640049 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 01/2016 | 3751,60 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | xxx | 11.02.2016 | 19.02.2016 | 17.2.2016 |
1421640050 | EVROFIN Int s.r.o Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | kreditný poplatok | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného servisu na frankovací stroj .. | xxx | 11.02.2016 | 19.02.2016 | 17.2.2016 |
1421640051 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina 1/2016 | 636,48 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 12.02.2016 | 19.02.2016 | 17.2.2016 |
1421640052 | C § S GROUP s.r.o Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce |
44101619 | upratovacie služby za obdobie 04.01.2016-12.01.2016 | 510,00 EUR vrátane DPH |
priame zadanie | OV150142 | 15.02.2016 | 19.02.2016 | 17.2.2016 |
1421640054 | EGOVAN, spol.s.r.o Hviezdoslavova 17, 071 01 Michalovce |
36210170 | výmena oleja a filtra na služobnom vozidle Volkswagen Passat MI 199 CD | 231,20 EUR vrátane DPH |
priame zadanie | OV160012 | 18.02.2016 | 25.02.2016 | 24.2.2016 |
1421640055 | Exekútorský úrad JUDr. Jakubčák Bartolomej Nám. slobody 13, 071 01 Michalovce |
35517948 | trovy exekúcie Ex 2372/2006 | 13,65 EUR bez DPH |
Uznesienie č.20 Ex/686/2006 | xxx | 19.02.2016 | 25.02.2016 | 24.2.2016 |
1421640056 | Regionálna nemocnica, n.o ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | nájom za CPS Sobrance 02/2016 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | xxx | 19.02.2016 | 25.02.2016 | 24.2.2016 |
1421640057 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | čerpanie PHL obdobie 01.-15.02.2016 | 858,53 EUR bez DPH |
602863/73120/2004 | xxx | 22.02.2016 | 25.02.2016 | 24.2.2016 |
1421640058 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 1 644,63 EUR vrátane DPH |
333/01/2015 | xxx | 23.02.2016 | 03.03.2016 | 2.3.2016 |