Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1421640130 | Ketcém Martin 072 37 Lastomír 230 |
44681976 | oprava chladničky | 41,80 Eur vrátane DPH |
xxx | OV160029 | 13.04.2016 | 22.04.2016 | 21.4.2016 |
1421640188 | TERMMING a.s Jarošová 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dododávka tepla č.01.03-31.03.2016 | 58,18 EUR vrátane DPH |
OV160027 | 24.05.2016 | 02.06.2016 | 2.6.2016 | |
1421640100 | ARRIVA Service s.r.o Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | povinná servisná prehliadka na služobnom motorovom vozidle ŠKODA Fábia MI 476 CB | 212,36 EUR vrátane DPH |
xxx | OV160026 | 04.04.2016 | 13.04.2016 | 12.4.2016 |
1421640099 | Syteli, s.r.o Duklianska 7, 071 01 Michalovce |
36173975 | oprava zaraidenia EZS- výmena akumulátora | 43,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o kontrolnej činnosti 42/09/2006 | OV160025 | 24.03.2016 | 07.04.2016 | 13.4.2016 |
1421640095 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery (NON HP) | 4 312,59 EUR vrátane DPH |
332/01/2015 | OV160024 | 22.03.2016 | 05.04.2016 | 4.4.2016 |
1421640094 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery (HP) | 3 839,00 EUR vrátane DPH |
333/01/2015 | OV160023 | 22.03.2016 | 05.04.2016 | 4.4.2016 |
1421640098 | Xepap, spol s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 740,35 EUR vrátane DPH |
16658/12-M/ODSMAP | OV160022 | 29.03.2016 | 07.04.2016 | 13.4.2016 |
1421640093 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | - dodávka tepla obdobie 01.02-29.02.2016 | 58,18 EUR vrátane DPH |
xxx | OV160017 | 21.03.2016 | 24.03.2016 | 24.3.2016 |
1421640059 | TERMMING a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | teplo obdobie 01.01.-31.01.2016 | 253,54 EUR vrátane DPH |
priame zadanie | OV160017 | 25.02.2016 | 04.03.2016 | 2.3.2016 |
1421640070 | ROVKUR s.r.o Masarykova 7, 071 01 Michalovce |
34136665 | výmena radiatóra v pavilóne D, kancelárie D 304 | 99,47 EUR vrátane DPH |
xxx | OV160015 | 03.03.2016 | 08.03.2016 | 7.3.2016 |
1421640065 | Xepap, spol s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 2 528,53 EUR vrátane DPH |
16658/12-M/ODSMAP | OV160014 | 01.03.2016 | 08.03.2016 | 4.3.2016 |
1421640054 | EGOVAN, spol.s.r.o Hviezdoslavova 17, 071 01 Michalovce |
36210170 | výmena oleja a filtra na služobnom vozidle Volkswagen Passat MI 199 CD | 231,20 EUR vrátane DPH |
priame zadanie | OV160012 | 18.02.2016 | 25.02.2016 | 24.2.2016 |
1421640035 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery (HP) | 2 622,31 EUR vrátane DPH |
333/01/2015 | OV160011 | 08.02.2016 | 12.02.2016 | 11.2.2016 |
1421640040 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 3 483,06 vrátane DPH |
332/01/2015 | OV160010 | 08.02.2016 | 12.02.2016 | 11.2.2016 |
1421640033 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovaciee poukazy 197 ks | 747,62 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV160009 | 05.02.2016 | 12.02.2016 | 10.2.2016 |
1421640032 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukazy 41 ks | 155,60 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV160008 | 05.02.2016 | 12.02.2016 | 10.2.2016 |
1421640034 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukazky 4 834 ks | 18 345,03 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV160007 | 05.02.2016 | 12.02.2016 | 10.2.2016 |
1421640023 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukazy 68 ks | 258,06 EUR vrátane DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV160006 | 29.01.2016 | 12.02.2016 | 10.2.2016 |
1421640036 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 16, 071 01 Michalovce |
36570460 | prečistenie kanalizácie na pracovisku ÚPSVa R v Sobranciach, Ul. Michalovská | 51,19 EUR vrátane DPH |
xxx | OV160005 | 08.02.2016 | 12.02.2016 | 11.2.2016 |
1421640007 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukazy 35 ks | 132,83 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV160003 | 18.01.2016 | 22.01.2016 | 20.1.2016 |
1421640006 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukazky 178 ks | 675,51 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV160002 | 18.01.2016 | 22.01.2016 | 20.1.2016 |
1421640008 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukažky 4 172 ks | 15 832, 74 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV160001 | 18.01.2016 | 22.01.2016 | 20.1.2016 |
1421640052 | C § S GROUP s.r.o Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce |
44101619 | upratovacie služby za obdobie 04.01.2016-12.01.2016 | 510,00 EUR vrátane DPH |
priame zadanie | OV150142 | 15.02.2016 | 19.02.2016 | 17.2.2016 |
1421640486 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN 11/2016 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-112 | 09.12.2016 | 15.12.2016 | 15.12.2016 | |
1421640433 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN 10/2016 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-112 | 09.11.2016 | 24.11.2016 | 15.11.2016 | |
1421640392 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN 09/2016 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-112 | 11.10.2016 | 17.10.2016 | 13.10.2016 | |
1421640341 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN 08/2016 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-112 | 12.09.2016 | 19.09.2016 | 22.9.2016 | |
1421640305 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN 07/2016 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-112 | 10.08.2016 | 31.08.2016 | 2.9.2016 | |
1421640258 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPSVR VPN 06/2016 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-112 | 11.07.2016 | 15.07.2016 | 14.7.2016 | |
1421640208 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN 05/2016 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-112 | 10.06.2016 | 17.06.2016 | 15.6.2016 | |
1421640163 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPSVR VPN 04/2016 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-112 | 09.05.2016 | 12.05.2016 | 10.5.2016 | |
1421640124 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN 03/2016 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
xxx | Objednávka služby č. 2011-112 | 11.04.2016 | 15.04.2016 | 14.4.2016 |
1421640084 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN obdobie 01.02. - 29.02.2016 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
xxx | Objednávka služby č. 2011-112 | 14.03.2016 | 18.03.2016 | 17.3.2016 |
1421640045 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN 1/2016 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
xxx | Objednávka služby č. 2011-112 | 10.02.2016 | 15.02.2016 | 15.2.2016 |
1421640515 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dobropis k faktúre za plyn 12/2016 | 2,74 bez DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 28.12.2016 | 30.12.2016 | ||
1421640509 | Mgr. Zummerová Marcela Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce |
31274871 | Trovy exekúcie Ex 1158/2001 Milena Lakatošová | 25,84 EUR vrátane DPH |
Ex 1158/2001 | 23.12.2016 | 28.12.2016 | 28.12.2016 | |
1421640505 | TERMMING a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla obdobie 01.10.-31.10.2016 | 58,18 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 20.12.2016 | 23.12.2016 | 23.12.2016 | |
1421640506 | Ing. Alžbeta Kočišová AK- Proreal ul. Špitálska č.5, 071 01 Michalovce |
35540940 | projektová dokumentácia | 480,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dielo na zhotenie projektovej dokumentácie č.211/142/2016 | 21.12.2016 | 23.12.2016 | 23.12.2016 | |
1421640507 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov november 2016 | 3 434,09 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 21.12.2016 | 23.12.2016 | 23.12.2016 | |
1421640504 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.12-15.12.2016 | 983,74 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 20.12.2016 | 22.12.2016 | 22.12.2016 |