
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1421640043 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP - Telefónia 01/2016 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 10.02.2016 | 15.02.2016 | 15.2.2016 |
1421640086 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP Telefónia 02/2016 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 14.03.2016 | 18.03.2016 | 17.3.2016 |
1421640435 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP Telefónia 10/2016 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.11.2016 | 24.11.2016 | 15.11.2016 | |
1421640343 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP- Telefónia | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.09.2016 | 19.09.2016 | 22.9.2016 | |
1421640126 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP- Telefonia 03/2016 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 11.04.2016 | 15.04.2016 | 14.4.2016 |
1421640165 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP- Telefónia 04/2016 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.05.2016 | 12.05.2016 | 10.5.2016 | |
1421640256 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP- Telefónia 06/2016 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.07.2016 | 15.07.2016 | 14.7.2016 | |
1421640307 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP- Telefónia 07/2016 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.08.2016 | 31.08.2016 | 2.9.2016 | |
1421640488 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP- telefonia 11/2016 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.12.2016 | 15.12.2016 | 15.12.2016 | |
1421640211 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP-Telefónia pre MPSVR | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 10.06.2016 | 17.06.2016 | 15.6.2016 |
1421640369 | Služby mesta Michalovce s.r.o Partizánska 3002/23, 071 01 Michjalovce |
44389442 | Služby a prevádzkové náklady NP DEI NS 13.09.-30.09.2016 | 66,77 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 06.09.2016 | 30.09.2016 | 10.10.2016 | 6.10.2016 | |
1421640319 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
30794536 | Služby pozáručného servisu na vyžiadanie | 1 999,87 EUR vrátane DPH |
368/01/2016 | OV160061,OV160066,OV160059,OV160060,OV160067,OV160068 | 17.08.2016 | 31.08.2016 | 2.9.2016 |
1421640491 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba elektrina 11/2016 | 1 207,98 EUR bez DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 12.12.2016 | 15.12.2016 | 15.12.2016 | |
1421640119 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba elektriny 03/2016 | 1 032,89 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 08.04.2016 | 13.04.2016 | 13.4.2016 |
1421640317 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba elektriny 07/2016 | 662,23 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 16.08.2016 | 31.08.2016 | 2.9.2016 | |
1421640295 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba elektriny obdobie 01.08.-31.08.2016 | 199,88 EUR bez DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 01.08.2016 | 05.08.2016 | 4.8.2016 | |
1421640337 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
03661124 | spracovanie peňažného poukazu U za august 2016 | 12,30 EUR vrátane DPH |
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet | 08.09.2016 | 19.09.2016 | 22.9.2016 | |
1421640039 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Bratislava |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu 1/2016 | 9,00 EUR bez DPH |
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet | xxx | 08.02.2016 | 12.02.2016 | 11.2.2016 |
1421640382 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U | 12,75 EUr vrátane DPH |
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet | 10.10.2016 | 17.10.2016 | 13.10.2016 | |
1421640109 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Bratislava |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci marec 2016 | 12,00 EUR vrátane DPH |
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet | xxx | 07.04.2016 | 13.04.2016 | 12.4.2016 |
1421640204 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za mesiac 05/2016 | 15,60 EUR vrátane DPH |
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet | xxx | 08.06.2016 | 17.06.2016 | 15.6.2016 |
1421640480 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U za mesiac november 2016 | 12,15 EUR vrátane DPH |
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet | 08.12.2016 | 15.12.2016 | 15.12.2016 | |
1421640171 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového poukazu U mesiac 04/2016 | 10,95 EUR vrátane DPH |
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet | xxx | 09.05.2016 | 12.05.2016 | 10.5.2016 |
1421640262 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového poukazu U mesiac 06/2016 | 12,75 vrátane DPH |
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet | 11.07.2016 | 15.07.2016 | 14.7.2016 | |
1421640312 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového poukazu U v mesiaci júl 2016 | 11,10 EUR vrátane DPH |
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet | 11.08.2016 | 17.08.2016 | 25.8.2016 | |
1421640438 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového PPP 10/2016 | 12,45 EUR vrátane DPH |
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet | 09.11.2016 | 16.11.2016 | 15.11.2016 | |
1421540594 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových poukážok 12/2015 | 10,50 EUR vrátane DPH |
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet | xxx | 11.01.2016 | 14.01.2016 | 15.1.2016 |
1421640081 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovaniepoštového peňažného poukazu 02/2016 | 12,30 EUR vrátane DPH |
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet | xxx | 11.03.2016 | 18.03.2016 | 17.3.2016 |
1421640087 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 02/2016 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 14.03.2016 | 18.03.2016 | 17.3.2016 |
1421640127 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 03/2016 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 11.04.2016 | 15.04.2016 | 14.4.2016 |
1421640166 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 04/2016 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.05.2016 | 12.05.2016 | 10.5.2016 | |
1421640255 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete Lan 06/2016 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.07.2016 | 15.07.2016 | 14.7.2016 | |
142164308 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 07/2016 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.08.2016 | 31.08.2016 | 2.9.2016 | |
1421640344 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 08/2016 | 1 277,86 EUR bez DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.09.2016 | 19.09.2016 | 22.9.2016 | |
1421640390 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 09/2016 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.10.2016 | 17.10.2016 | 13.10.2016 | |
1421640436 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 10/2016 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 04.12.2016 | 16.11.2016 | 15.11.2016 | |
1421640489 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 11/2016 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.12.2016 | 15.12.2016 | 15.12.2016 | |
1421640209 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN obdobie 05/2016 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.06.2016 | 17.06.2016 | 15.6.2016 | |
1421640046 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba sietet LAN za 1/2016 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 10.02.2016 | 15.02.2016 | 15.2.2016 |
1421640397 | Slovenský Červený kríž Námestie osloboditeľov 82, 071 01 Michalovce |
00416215 | školenie prvej pomoci zamestnancov | 299,00 bez DPH |
OV160088 | 14.10.2016 | 20.10.2016 | 19.10.2016 |