Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1091640142 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 6/2016 | 1509,89 vrátane DPH |
Zml.č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013 | - | 02.06.2016 | 13.06.2016 | 1.7.2016 |
1091640125 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie | 873,57 vrátane DPH |
Zml.č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013 | - | 11.05.2016 | 30.05.2016 | 31.5.2016 |
1091640115 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 5/16 | 2759,29 vrátane DPH |
Zml.č. 160/OVS/2015 zo dňa 15.12.2015 | - | 03.05.2016 | 12.05.2016 | 31.5.2016 |
1091640114 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 5/2016 | 1509,89 vrátane DPH |
Zml.č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013 | - | 03.05.2016 | 12.05.2016 | 31.5.2016 |
1091640095 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie | 1047,57 vrátane DPH |
Zml.č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013 | - | 11.04.2016 | 28.04.2016 | 29.4.2016 |
1091640087 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 3/2016 | 1509,89 vrátane DPH |
Zml.č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013 | - | 04.04.2016 | 12.04.2016 | 29.4.2016 |
1091640086 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 4/16 | 2759,29 vrátane DPH |
Zml.č. 160/OVS/2015 zo dňa 15.12.2015 | - | 04.04.2016 | 12.04.2016 | 29.4.2016 |
1091640069 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie | 1183,03 vrátane DPH |
Zml.č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013 | - | 10.03.2016 | 29.03.2016 | 31.3.2016 |
1091640064 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 3/2016 | 1509,89 vrátane DPH |
Zml.č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013 | - | 02.03.2016 | 11.03.2016 | 31.3.2016 |
1091640063 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 3/16 | 2759,29 vrátane DPH |
Zml.č. 160/OVS/2015 zo dňa 15.12.2015 | - | 02.03.2016 | 11.03.2016 | 31.3.2016 |
1091640045 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie | 975,33 vrátane DPH |
Zml.č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013 | - | 12.02.2016 | 26.02.2016 | 29.2.2016 |
1091640031 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 2/16 | 2759,29 vrátane DPH |
Zml.č. 160/OVS/2015 zo dňa 15.12.2015 | - | 02.02.2016 | 09.02.2016 | 29.2.2016 |
1091640030 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 2/16 | 1509,89 vrátane DPH |
Zml.č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013 | - | 02.02.2016 | 09.02.2016 | 29.2.2016 |
1091640012 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie | 869,52 vrátane DPH |
Zml.č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013 | - | 11.01.2016 | 27.01.2016 | 29.1.2016 |
1091640007 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 1/16 | 2759,29 vrátane DPH |
Zml.č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013 | - | 07.01.2016 | 15.01.2016 | 29.1.2016 |
1091640004 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 1/16 | 1845,43 vrátane DPH |
Zml.č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013 | - | 05.01.2016 | 15.01.2016 | 29.1.2016 |
1091640351 | Lindstrom,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží | 61,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013 | - | 12.12.2016 | 19.12.2016 | 2.1.2017 |
1091640325 | Lindstrom,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží | 61,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013 | - | 14.11.2016 | 22.11.2016 | 1.12.2016 |
1091640287 | Lindstrom,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží | 61,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013 | - | 14.10.2016 | 21.10.2016 | 31.10.2016 |
1091640261 | Lindstrom,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží | 61,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013 | - | 20.09.2016 | 28.09.2016 | 30.9.2016 |
1091640236 | Lindstrom,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží | 61,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013 | - | 19.08.2016 | 30.08.2016 | 31.8.2016 |
1091640207 | Lindstrom,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží | 61,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013 | - | 22.07.2016 | 29.07.2016 | 29.7.2016 |
1091640173 | Lindstrom,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží | 61,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013 | - | 27.06.2016 | 30.06.2016 | 1.7.2016 |
1091640140 | Lindstrom,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží | 61,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013 | - | 27.05.2016 | 31.05.2016 | 31.5.2016 |
1091640113 | Lindstrom,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží | 61,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013 | - | 02.05.2016 | 06.05.2016 | 31.5.2016 |
1091640085 | Lindstrom,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží | 61,82 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 13.2.2013 | - | 04.04.2016 | 12.04.2016 | 29.4.2016 |
1091640066 | Lindstrom,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží | 44,23 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 13.2.2013 | - | 07.03.2016 | 11.03.2016 | 31.3.2016 |
1091640035 | Lindstrom,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží | 61,82 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 13.2.2013 | - | 08.02.2016 | 16.02.2016 | 29.2.2016 |
1091640014 | Lindstrom,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží | 68,48 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 13.2.2013 | - | 11.01.2016 | 15.01.2016 | 29.1.2016 |
1091640305 | Július Furák - deratizač.služby Horská 1278, 958 06 Partizánske |
17624860 | Dezinsekčné práce | 85,00 bez DPH |
- | Obj.č. 64/16 | 27.10.2016 | 08.11.2016 | 1.12.2016 |
1091640304 | Július Furák - deratizač.služby Horská 1278, 958 06 Partizánske |
17624860 | Dezinsekčné práce | 100,00 bez DPH |
- | Obj.č. 63/16 | 27.10.2016 | 08.11.2016 | 1.12.2016 |
1091640233 | Július Furák - deratizač.služby Horská 1278, 958 06 Partizánske |
17624860 | Dezinsekčné práce | 500,00 bez DPH |
- | Obj.č. 43/16 | 19.08.2016 | 30.08.2016 | 31.8.2016 |
1091640120 | Július Furák - deratizač.služby Horská 1278, 958 06 Partizánske |
17624860 | Deratizačné služby - BN | 85 bez DPH |
- | Obj.č. 23/16 | 06.05.2016 | 12.05.2016 | 31.5.2016 |
1091640119 | Július Furák - deratizač.služby Horská 1278, 958 06 Partizánske |
17624860 | Deratizačné služby - PE | 100 bez DPH |
- | Obj.č. 22/16 | 06.05.2016 | 12.05.2016 | 31.5.2016 |
1091640333 | HPD s.r.o., MUDr. Tatiana Drábiková Topoľová 1434/20, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
50038095 | Zdravotné výkony | 83,64 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | - | 21.11.2016 | 29.11.2016 | 1.12.2016 |
1091640081 | GGFS.s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 10241,00 vrátane DPH |
RD 64/OF/2015 | Obj.č. 17/16 | 16.03.2016 | 29.03.2016 | 31.3.2016 |
1091640058 | GGFS.s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 30,40 vrátane DPH |
RD 64/OF/2015 | Obj.č. 16/16 | 19.02.2016 | 26.02.2016 | 29.2.2016 |
1091640042 | GGFS.s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 10352,76 vrátane DPH |
RD 64/OF/2015 | Obj.č. 10/16 | 10.02.2016 | 26.02.2016 | 29.2.2016 |
1091640021 | GGFS.s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 9195,29 vrátane DPH |
RD 64/OF/2015 | Obj.č. 1/16 | 15.01.2016 | 27.01.2016 | 29.1.2016 |
1091640368 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis vozidla | 297,17 vrátane DPH |
RD č.216/OVS/2016 | Obj.č.72/16 | 22.12.2016 | 23.12.2016 | 2.1.2017 |