Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1371640531 | HOMED s.r.o. Hlavná 4, 053 42 Krompachy |
36699314 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
V zmysle zákona č.:447/2008 | 19.07.2016 | 01.08.2016 | 24.8.2016 | |
1371640526 | HALF - Dugas František prevádzka Levočská 38/OD,080 01 Prešov |
40403912 | nákup sociálnych zariadení | 1661,22 vrátane DPH |
85/2016/PO | 22.07.2016 | 03.08.2016 | 24.8.2016 | |
1371640532 | SPŠS Strojnicka Prešov Duklianska 1, 081 04 Prešov |
00161845 | služby spojené s nájmom 9/2016 | 1649,- bez DPH |
Zmluva č. 2/2015 z 26.03.2015 | 28.07.2016 | 04.08.2016 | 24.8.2016 | |
1371640533 | SPŠS Strojnicka Prešov Duklianska 1, 081 04 Prešov |
00000016 | nájomné za nebytové priestory 9/2016 | 6007,90 bez DPH |
Zmluva č. 2/2015 z 26.03.2015 | 28.07.2016 | 04.08.2016 | 24.8.2016 | |
1371640536 | Kešeľák Radoslav, Ing. Mgr. Mlynská 2, 052 01 Spišská Nová Ves |
35547430 | trovy exekúcie | 39,83 vrátane DPH |
EX1469/14R-26 | 28.07.2016 | 04.08.2016 | 24.8.2016 | |
1371640540 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
45960470 | komplexná starostlivosť o autá 7/2016 | 286,56 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 01.08.2016 | 04.08.2016 | 24.8.2016 | |
1371640538 | Kešeľák Radoslav, Ing. Mgr. Mlynská 2, 052 01 Spišská Nová Ves |
00003554 | trovy exekúcie | 37,60 vrátane DPH |
EX769/07R-25 | 27.07.2016 | 04.08.2016 | 24.8.2016 | |
1371640535 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov | 4569,12 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa pbjektov MPSVR SR a objektov ÚPSVAR | 29.07.2016 | 04.08.2016 | 24.8.2016 | |
1371640545 | LIM PO, s.r.o. Jesenná 1, 080 05 Prešov |
36498980 | nákup - vlajka | 27,10 vrátane DPH |
87/2016/PO | 02.08.2016 | 08.08.2016 | 24.8.2016 | |
1371640541 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | odber elektriny | 97,30 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 01.08.2016 | 09.08.2016 | 24.8.2016 | |
1371640549 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
00003636 | nákup všeobecného materiálu 5/2016 | 26,12 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa pbjektov MPSVR SR a objektov ÚPSVAR | 30.06.2016 | 09.08.2016 | 24.8.2016 | |
1371640544 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | odber plynu | 2199,44 vrátane DPH |
zmluva č. 159/OVS/2016 | 01.08.2016 | 09.08.2016 | 24.8.2016 | |
1371640543 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | odber plynu | 1408,88 vrátane DPH |
zmluva č. 160/OVS/2015 | 01.08.2016 | 09.08.2016 | 24.8.2016 | |
1371640546 | Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 KOšice |
00036570 | vodné, stočné | 715,18 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039PO/2015 | 03.08.2016 | 09.08.2016 | 24.8.2016 | |
1371640548 | Hruškovič Michal Teriakovce 214, 080 05 |
47793058 | elektroinštalačné práce | 100,- bez DPH |
91/2016/PO | 03.08.2016 | 09.08.2016 | 24.8.2016 | |
1371640542 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
00035743 | odber elektrickej energie | 1205,82 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 01.08.2016 | 09.08.2016 | 24.8.2016 | |
1371640556 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne hovory 7/2016 | 27,84 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.08.2016 | 12.08.2016 | 13.9.2016 | |
1371640557 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1 , 824 12 Bratislava |
31322832 | platba kartou | 600,63 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie SLOVNAFT karty č.002863/73120/2004 | 08.08.2016 | 12.08.2016 | 13.9.2016 | |
1371640554 | JUDr. Ferenc Radovan - súdny exekútor Slovenská 13, 080 01 Prešov |
35512636 | odmena exekútora Ex749/13 | 60,26 vrátane DPH |
Uznesenie 76Er/274/2013-9 | 08.08.2016 | 12.08.2016 | 13.9.2016 | |
1371640550 | AMG Security s.r.o. Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen |
46268995 | upratovacie služby 7/2016 | 2938,90 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201551239 | 04.08.2016 | 12.08.2016 | 13.9.2016 | |
1371640553 | SČK Prešov ÚzS Jarková 45, 080 01 Prešov |
00416231 | kurz PP | 180,- bez DPH |
81/2016/PO | 08.08.2016 | 12.08.2016 | 13.9.2016 | |
1371640552 | Novotný Rudolf Ing. DRUPROJEKT IPZ Prešov Okružná 33, 080 01 Prešov |
32913729 | vypracovanie štúdie | 480,- vrátane DPH |
52/2016/PO | 05.08.2016 | 12.08.2016 | 13.9.2016 | |
1371640555 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne hovory, internet 7/2016 | 120,04 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.08.2016 | 12.08.2016 | 13.9.2016 | |
1371640555 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne hovory, internet 7/2016 | 120,04 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.08.2016 | 12.08.2016 | 13.9.2016 | |
1371640558 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | odber elektriny | 613,01 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 10.08.2016 | 15.08.2016 | 24.8.2016 | |
1371640567 | UNIZDRAV Prešov s.r.o. Františ. námestie 3/A, 08001 Prešov |
36515388 | nákup lekárničiek | 46,6 vrátane DPH |
95/2016/PO | 15.08.2016 | 17.08.2016 | 13.9.2016 | |
1371640568 | UNIZDRAV Prešov s.r.o. Františ. námestie 3/A, 08001 Prešov |
36515388 | nákup zdravot. materiál | 58,72 vrátane DPH |
94/2016/PO | 15.08.2016 | 17.08.2016 | 13.9.2016 | |
1371640560 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | prenájom IP 7/2016 | 1642,98 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dátovej siete SWAN v znení dodatkov | 11.08.2016 | 17.08.2016 | 13.9.2016 | |
1371640562 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba 7/2016 | 531,26 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dátovej siete SWAN v znení dodatkov | 11.08.2016 | 17.08.2016 | 13.9.2016 | |
1371640565 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 7/2016 | 4443,35 vrátane DPH |
Finančné podmienky Slov.pošty z 01.01.2013 | 12.08.2016 | 17.08.2016 | 13.9.2016 | |
1371640566 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového poukazu U 7/2016 | 25,80 bez DPH |
Finančné podmienky Slov.pošty z 01.01.2013 | 12.08.2016 | 17.08.2016 | 13.9.2016 | |
1371640561 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telefónne hovory 7/2016 | 1155,53 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dátovej siete SWAN v znení dodatkov | 11.08.2016 | 17.08.2016 | 13.9.2016 | |
1371640563 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa siete 7/2016 | 3966,42 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dátovej siete SWAN v znení dodatkov | 11 | 17.08.2016 | 13.9.2016 | |
1371640564 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba 7/2016 | 1428,19 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dátovej siete SWAN v znení dodatkov | 11.08.2016 | 17.08.2016 | 13.9.2016 | |
1371640539 | MB-PED, s.r.o. Zemplínska 9, 080 01 Prešov |
36699942 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
V zmysle zákona č.:447/2008 | 29.07.2016 | 23.08.2016 | 13.9.2016 | |
1371640551 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | nadpaušálne služby 7/2016 | 90,32 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVAR | 05.08.2016 | 24.08.2016 | 13.9.2016 | |
1371640570 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVR | 4569,12 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVAR | 16.08.2016 | 24.08.2016 | 13.9.2016 | |
1371640594 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mobilné hovory, internet | 483,45 vrátane DPH |
zm | 19.08.2016 | 26.08.2016 | 13.9.2016 | |
1371640595 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1 , 824 12 Bratislava |
31322832 | platba kartou | 264,73 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie SLOVNAFT karty č.002863/73120/2004 | 22.08.2016 | 26.08.2016 | 13.9.2016 | |
1371640537 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba služobného motorového vozidla | 589,87 vrátane DPH |
86/2016/PO | 02.08.2016 | 26.08.2016 | 13.9.2016 |