Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1371640748 | Trudičová Janka-pečiatky od Janky Jarková 49, 080 01 Prešov |
14431653 | zhotovenie pečiatky | 16,- vrátane DPH |
126/2016/PO | 24.10.2016 | 03.11.2016 | 23.11.2016 | |
1371640084 | Trudičová Janka-pečiatky od Janky Jarková 49, 080 01 Prešov |
14431653 | zhotovenie pečiatok | 31,00 vrátane DPH |
4/2016 | 03.02.2016 | 09.02.2016 | 22.2.2016 | |
1371640919 | MUDr. Mária Kuchárová SNP 1, 083 01 Sabinov |
17068444 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
V zmysle zákona č.:447/2008 | 27.12.2016 | 29.12.2016 | 11.1.2017 | |
1371640255 | PEDIATER MB, s.r.o. Švábska 41/A, 080 05 Prešov |
25911026 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
V zmysle zákona č.:447/2008 | 04.04.2016 | 12.04.2016 | 21.4.2016 | |
1371640655 | Keslér Ľudovít Popradská 3, 080 01 Prešov |
30291852 | vypracovanie posudku aktuálneho stavu budovy ÚPSVaR Prešov | 60,- vrátane DPH |
104/2016/PO | 20.09.2016 | 27.09.2016 | 5.10.2016 | |
1371640903 | PREDOM Milan Molnár Slovenská 74, 080 01 Prešov |
30292956 | nákup - zámok dverový | 40,- vrátane DPH |
152/2016/PO | 23.12.2016 | 28.12.2016 | 12.1.2017 | |
1371640910 | PREDOM Milan Molnár Slovenská 74, 080 01 Prešov |
30292956 | výroba kľúčov | 32,64 vrátane DPH |
151/2016/PO | 23.12.2016 | 29.12.2016 | 11.1.2017 | |
1371640292 | MUDr. Wares Abdul Kluknava 190, 053 51 |
31262716 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
V zmysle zákona č.:447/2008 | 15.04.2016 | 25.04.2016 | 5.5.2016 | |
1371640905 | Norma- Muľ Jozef Svätoplukova 3225/2, 080 01 Prešov |
31291295 | nákup spotrebný tovar | 330,19 vrátane DPH |
153/2016/PO | 23.12.2016 | 28.12.2016 | 12.1.2017 | |
1371640941 | Norma- Muľ Jozef Svätoplukova 3225/2, 080 01 Prešov |
31291295 | spotrebný materiál | 114,80 vrátane DPH |
158/2016 | 30.12.2016 | 30.12.2016 | 11.1.2017 | |
1371640862 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1 , 824 12 Bratislava |
31322832 | platba kartou | 842,26 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie SLOVNAFT karty č.002863/73120/2004 | 09.12.2016 | 15.12.2016 | 12.1.2017 | |
1371640907 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1 , 824 12 Bratislava |
31322832 | platba kartou | 566,65 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie SLOVNAFT karty č.002863/73120/2004 | 23.12.2016 | 29.12.2016 | 11.1.2017 | |
1371640819 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1 , 824 12 Bratislava |
31322832 | platba kartou | 440,98 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie SLOVNAFT karty č.002863/73120/2004 | 23.11.2016 | 30.11.2016 | 28.12.2016 | |
1371640790 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1 , 824 12 Bratislava |
31322832 | platba kartou | 923,50 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie SLOVNAFT karty č.002863/73120/2004 | 10.11.2016 | 15.11.2016 | 6.12.2016 | |
1371640709 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1 , 824 12 Bratislava |
31322832 | platba kartou | 817,40 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie SLOVNAFT karty č.002863/73120/2004 | 10.10.2016 | 13.10.2016 | 7.11.2016 | |
1371640636 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1 , 824 12 Bratislava |
31322832 | platba kartou | 722,79 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie SLOVNAFT karty č.002863/73120/2004 | 12.09.2016 | 16.09.2016 | 5.10.2016 | |
1371640667 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1 , 824 12 Bratislava |
31322832 | platba kartou | 194,30 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie SLOVNAFT karty č.002863/73120/2004 | 26.09.2016 | 29.09.2016 | 5.10.2016 | |
1371640557 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1 , 824 12 Bratislava |
31322832 | platba kartou | 600,63 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie SLOVNAFT karty č.002863/73120/2004 | 08.08.2016 | 12.08.2016 | 13.9.2016 | |
1371640595 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1 , 824 12 Bratislava |
31322832 | platba kartou | 264,73 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie SLOVNAFT karty č.002863/73120/2004 | 22.08.2016 | 26.08.2016 | 13.9.2016 | |
1371640528 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1 , 824 12 Bratislava |
31322832 | platba kartou | 258,83 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie SLOVNAFT karty č.002863/73120/2004 | 22.07.2016 | 27.07.2016 | 3.8.2016 | |
1371640470 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1 , 824 12 Bratislava |
31322832 | platba kartou | 949,88 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie SLOVNAFT karty č.002863/73120/2004 | 08.07.2016 | 15.07.2016 | 1.8.2016 | |
1371640414 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1 , 824 12 Bratislava |
31322832 | platba kartou | 916,64 bez DPH |
Zmluva pre používanie SLOVNAFT karty č.002863/73120/2004 | 08.06.2016 | 15.06.2016 | 1.7.2016 | |
1371640375 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1 , 824 12 Bratislava |
31322832 | platba kartou | 165,61 vrátane DPH |
zmluva č. 002863/73120/2004 | 23.05.2016 | 31.05.2016 | 1.7.2016 | |
1371640343 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1 , 824 12 Bratislava |
31322832 | platba kartou | 516,45 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie SLOVNAFT karty č.002863/73120/2004 | 06.05.2016 | 11.05.2016 | 25.5.2016 | |
1371640400 | PERGAMON, spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04, Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov | 1333,58 vrátane DPH |
68/2016/PO | 06.06.2016 | 20.07.2016 | 1.8.2016 | |
1371640401 | PERGAMON, spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04, Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov | 526,96 vrátane DPH |
70/2016/PO | 06.06.2016 | 20.07.2016 | 1.8.2016 | |
1371640379 | PERGAMON, spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04, Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov | 3262,80 vrátane DPH |
66/2016/PO | 30.05.2016 | 13.06.2016 | 1.7.2016 | |
1371640385 | PERGAMON, spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04, Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov | 3173,72 vrátane DPH |
55/2016/PO | 01.06.2016 | 07.06.2016 | 1.7.2016 | |
1371640378 | PERGAMON, spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04, Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov | 1200,80 vrátane DPH |
54/2016/PO | 30.05.2016 | 02.06.2016 | 1.7.2016 | |
1371640361 | PERGAMON, spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04, Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov | 1208,64 vrátane DPH |
51/2016/PO | 13.05.2016 | 20.05.2016 | 1.6.2016 | |
1371640301 | PERGAMON, spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04, Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov | 922,16 vrátane DPH |
39/2016/PO | 18.04.2016 | 25.04.2016 | 5.5.2016 | |
1371640264 | PERGAMON, spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04, Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov | 2011,60 vrátane DPH |
33/2016/PO | 07.04.2016 | 15.04.2016 | 5.5.2016 | |
1371640219 | PERGAMON, spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04, Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov | 2145,78 vrátane DPH |
27/2016/PO | 29.03.2016 | 13.04.2016 | 21.4.2016 | |
1371640193 | PERGAMON, spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04, Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov | 2808,29 vrátane DPH |
18/2016/PO | 15.03.2016 | 31.03.2016 | 21.4.2016 | |
1371640174 | PERGAMON, spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04, Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov | 3204,41 vrátane DPH |
17/2016/PO | 10.03.2016 | 22.03.2016 | 1.4.2016 | |
1371640869 | ISS Facility Services s.r.o. Dubravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | čistiace a upratovacie služby 11/2016 | 71,28 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 548/137/2016 k RD VOB/45/2016-M_OVO | 13.12.2016 | 19.12.2016 | 12.1.2017 | |
1371640868 | ISS Facility Services s.r.o. Dubravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | čistiace a upratovacie služby | 753,97 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 548/137/2016 k RD VOB/45/2016-M_OVO | 13.12.2016 | 19.12.2016 | 12.1.2017 | |
1371640865 | ISS Facility Services s.r.o. Dubravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | čistiace a upratovacie služby 11/2016 | 72,78 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 548/137/2016 k RD VOB/45/2016-M_OVO | 13.12.2016 | 19.12.2016 | 12.1.2017 | |
1371640866 | ISS Facility Services s.r.o. Dubravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | čistiace a upratovacie služby 11/2016 | 835,96 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 548/137/2016 k RD VOB/45/2016-M_OVO | 13.12.2016 | 19.12.2016 | 12.1.2017 | |
1371640867 | ISS Facility Services s.r.o. Dubravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | čistiace a upratovacie služby 11/2016 | 1231,40 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 548/137/2016 k RD VOB/45/2016-M_OVO | 13.12.2016 | 19.12.2016 | 12.1.2017 |