Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1371640094 | PEDIATER MB, s.r.o. Švábska 41/A, 080 05 Prešov |
35911026 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
V zmysle zákona č.:447/2008 | 03.02.2016 | 12.02.2016 | 2.3.2016 | |
1371640095 | MUDr. Mária Fedorová Levočská 22, 080 01 Prešov |
45295093 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
V zmysle zákona č.:447/2008 | 03.02.2016 | 12.02.2016 | 2.3.2016 | |
1371640100 | Technické služby mesta Prešov Bajkalska 33, 080 01 Prešov |
00000317 | likvidácia a odvoz odpadu | 135,47 vrátane DPH |
5/2016 | 08.02.2016 | 12.02.2016 | 2.3.2016 | |
1371640090 | CLIENTES, s.r.o. Prostejovska 39/B, 080 01 Prešov |
00036493 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
V zmysle zákona č.:447/2008 | 02.02.2016 | 12.02.2016 | 2.3.2016 | |
1371640093 | MEDSAN, s.r.o. SNP 1, 083 01 Sabinov |
50044273 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
V zmysle zákona č.:447/2008 | 04.02.2016 | 12.02.2016 | 2.3.2016 | |
1371640099 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového poukazu U 1/2016 | 22,20 bez DPH |
Finančné podmienky Slov.pošty z 01.01.2013 | 08.02.2016 | 12.02.2016 | 2.3.2016 | |
1371640092 | Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 KOšice |
36570460 | vodné,stočné | 503,03 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039PO/2015 | 05.02.2016 | 12.02.2016 | 2.3.2016 | |
1371640089 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | odber elektrickej energie | 1205,82 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 02.02.2016 | 12.02.2016 | 2.3.2016 | |
1371640088 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
00035743 | odber elektrickej energie | 195,93 bez DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 02.02.2016 | 12.02.2016 | 2.3.2016 | |
1371640088 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
00035743 | odber elektrickej energie | 195,93 bez DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 02.02.2016 | 12.02.2016 | 2.3.2016 | |
1371640091 | Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 KOšice |
00036570 | vodné, stočné | 843,10 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039PO/2015 | 05.02.2016 | 12.02.2016 | 2.3.2016 | |
1371640097 | MEDAGA, s.r.o. Veselá 4, 080 01 Prešov |
36500941 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
V zmysle zákona č.:447/2008 | 05.02.2016 | 12.02.2016 | 2.3.2016 | |
1371640060 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dobropis | 5,42 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 2.3.2016 | |||
1371640111 | AMNIS RHEI, s.r.o. K amfiteátru 8, 080 01 Prešov |
00045940 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
V zmysle zákona č.:447/2008 | 10.02.2016 | 18.02.2016 | 2.3.2016 | |
1371640103 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Masarykova 9, 040 01 Košice |
36582433 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
V zmysle zákona č.:447/2008 | 09.02.2016 | 18.02.2016 | 2.3.2016 | |
1371640110 | AMNIS RHEI, s.r.o. K amfiteátru 8, 080 01 Prešov |
00045940 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
V zmysle zákona č.:447/2008 | 10.02.2016 | 18.02.2016 | 2.3.2016 | |
1371640102 | ReniMed s.r.o. Jarkova 32, 082 21 Veľký Šariš |
00365059 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
V zmysle zákona č.:447/2008 | 08.02.2016 | 18.02.2016 | 2.3.2016 | |
1371640117 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
00047258 | správa siete | 3966,42 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dátovej siete SWAN v znení dodatkov | 11.02.2016 | 17.02.2016 | 2.3.2016 | |
1371640108 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
00035763 | telefónne poplatky | 27,84 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 09.02.2016 | 17.02.2016 | 2.3.2016 | |
1371640107 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
03576346 | telefónne hovory, internet 1/2016 | 120,04 bez DPH |
Zmluva o pripojení | 09.02.2016 | 17.02.2016 | 3.3.2016 | |
1371640101 | SPŠS Strojnicka Prešov Duklianska 1, 081 04 Prešov |
00161845 | nájomné za nebytové priestory 1,2,3/2016 | 18023,70 bez DPH |
Zmluva č. 2/2015 z 26.03.2015 | 08.02.2016 | 17.02.2016 | 3.3.2016 | |
1371640106 | SPŠS Strojnicka Prešov Duklianska 1, 081 04 Prešov |
00161845 | služby spojené s nájmom 2/2016 | 1949 bez DPH |
Zmluva č. 2/2015 z 26.03.2015 | 08.02.2016 | 17.02.2016 | 3.3.2016 | |
1371640116 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba 1/2016 | 531,26 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dátovej siete SWAN v znení dodatkov | 11.02.2016 | 17.02.2016 | 3.3.2016 | |
1371640115 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
00047258 | telefónne hovory 1/2016 | 1642,98 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dátovej siete SWAN v znení dodatkov | 11.02.2016 | 17.02.2016 | 3.3.2016 | |
1371640104 | SPŠS Strojnicka Prešov Duklianska 1, 081 04 Prešov |
00000016 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 3/2016 | 1849 bez DPH |
Zmluva č. 2/2015 z 26.03.2015 | 08.02.2016 | 17.02.2016 | 3.3.2016 | |
1371640105 | SPŠS Strojnicka Prešov Duklianska 1, 081 04 Prešov |
00161845 | služby spojené s nájmom nebytových priestorov 1/2016 | 1949 bez DPH |
Zmluva č. 2/2015 z 26.03.2015 | 08.02.2016 | 17.02.2016 | 3.3.2016 | |
1371640118 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba 1/2016 | 1428,19 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dátovej siete SWAN v znení dodatkov | 11.02.2016 | 17.02.2016 | 3.3.2016 | |
1371640114 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
00047258 | telefónne hovory 1/2016 | 1344,86 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dátovej siete SWAN v znení dodatkov | 11.02.2016 | 17.02.2016 | 3.3.2016 | |
1371640112 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
00036631 | poštové služby 1/2016 | 5288 vrátane DPH |
Finančné podmienky Slov.pošty z 01.01.2013 | 11.02.2016 | 17.02.2016 | 3.3.2016 | |
1371640123 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | odber plynu 1/2016 Prešov | 1469,38 vrátane DPH |
zmluva č. 159/OVS/2016 | 12.02.2016 | 22.02.2016 | 3.3.2016 | |
1371640125 | EVROFIN int.spol. s.r.o.-organ.zložka Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
00004456 | kreditný poplatok | 144 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu zo dňa 27.12.2012 | 12.02.2016 | 22.02.2016 | 3.3.2016 | |
1371640113 | AMG Security s.r.o. Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen |
46268995 | upratovacie služby 1/2016 | 1672,10 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní služieb č. Z201541239_Z | 11.02.2016 | 22.02.2016 | 3.3.2016 | |
1371640124 | C&S GROUP, s.r.o. Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce |
00004410 | upratovacie služby | 750 vrátane DPH |
176/2015/PO | 15.02.2016 | 22.02.2016 | 3.3.2016 | |
1371640122 | MP Kanal service s.r.o. Mojmírova 7, 08001 Prešov |
45965838 | čistenie kanalizácie | 75,36 vrátane DPH |
10/2016 | 15.02.2016 | 22.02.2016 | 3.3.2016 | |
1371640128 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | nákup SL 2/2016 | 25411,32 vrátane DPH |
Rámcova dohoda 64/OF/2015 z 08.06.2015 | 19.02.2016 | 24.02.2016 | 3.3.2016 | |
1371640137 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
00003663 | prijatý preddavok k DEKVS | 12000,- bez DPH |
Finančné podmienky Slov.pošty z 01.01.2013 | 24.02.2016 | 3.3.2016 | ||
1371640127 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
00035757 | platba kartou | 1148,37 bez DPH |
Zmluva z 28.11.2005 | 18.02.2016 | 24.02.2016 | 3.3.2016 | |
1371640129 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mobilné hovory, internet | 484,16 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 19.02.2016 | 25.02.2016 | 3.3.2016 | |
1371640109 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
00035743 | dobropis | 24,70 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 10.02.2016 | 17.02.2016 | 7.3.2016 | |
1371640120 | Pado MD, s.r.o. Levočská 18, 080 01 Prešov |
35911891 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
V zmysle zákona č.:447/2008 | 04.02.2016 | 29.02.2016 | 7.3.2016 |