Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1371640356 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 18.3.2016-31.3.2016 | 1650,78 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa pbjektov MPSVR SR a objektov ÚPSVAR | 05.05.2016 | 20.05.2016 | 1.6.2016 | |
1371640744 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov 9/2016 | 4569,12 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVAR | 24.10.2016 | 04.11.2016 | 23.11.2016 | |
1371640653 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVaR 8/2016 | 4569,12 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVAR | 16.09.2016 | 04.10.2016 | 7.11.2016 | |
1371640551 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | nadpaušálne služby 7/2016 | 90,32 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVAR | 05.08.2016 | 24.08.2016 | 13.9.2016 | |
1371640570 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVR | 4569,12 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVAR | 16.08.2016 | 24.08.2016 | 13.9.2016 | |
1371640727 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | údržba kopírovacích strojov a tlačiarní | 513,6 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní servisných služieb č. 368/OI/2016 | 14.10.2016 | 03.11.2016 | 23.11.2016 | |
1371640606 | AMG Security s.r.o. Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen |
46268995 | upratovacie služby 8/2016 | 2938,90 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí uprat.služby z 29.12.2015 č. 2014/516301 | 05.09.2016 | 13.09.2016 | 26.9.2016 | |
1371640718 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa siete 9/2016 | 3966,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí tel.služieb a využití dátovej siete SWAN | 12.10.2016 | 25.10.2016 | 7.11.2016 | |
1371640716 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | prenájom IP 9/2016 | 1642,98 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí tel.služieb a využití dátovej siete SWAN | 12.10.2016 | 25.10.2016 | 7.11.2016 | |
1371640719 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba 9/2016 | 1428,19 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí tel.služieb a využití dátovej siete SWAN | 12.10.2016 | 25.10.2016 | 7.11.2016 | |
1371640717 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba 9/2016 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí tel.služieb a využití dátovej siete SWAN | 12.10.2016 | 25.10.2016 | 7.11.2016 | |
1371640715 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telef. hovory 9/2016 | 1288,84 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí tel.služieb a využití dátovej siete SWAN | 12.10.2016 | 25.10.2016 | 7.11.2016 | |
1371640492 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telef. hovory 6/2016 | 1396,24 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí tel.služieb a využití dátovej siete SWAN | 12.07.2016 | 20.07.2016 | 1.8.2016 | |
1371640350 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba 4/2016 | 531,26 bez DPH |
Zmluva o poskytnutí tel.služieb a využití dátovej siete SWAN | 10.05.2016 | 13.05.2016 | 25.5.2016 | |
1371640351 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | prenájom IP 4/2016 | 1642,98 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí tel.služieb a využití dátovej siete SWAN | 10.05.2016 | 13.05.2016 | 25.5.2016 | |
1371640468 | EVROFIN int.spol. s.r.o.-organ.zložka Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | údržba frankovacieho stroja | 271,92 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. služieb záručného a pozáručného servisu z 27.12.2012 | 08.07.2016 | 15.07.2016 | 1.8.2016 | |
1371640831 | SPŠS Strojnicka Prešov Duklianska 1, 081 04 Prešov |
00161845 | vyúčtovanie nákladov vzniknutých s používaním nájmu | 2846,61 vrátane DPH |
Zmluva o nájme 2/2015 zo dňa 26.03.2015 a dodatok č. 1 zo dňa 22.01.2016 | 06.12.2016 | 21.12.2016 | 12.1.2017 | |
1371640600 | SPŠS Strojnicka Prešov Duklianska 1, 081 04 Prešov |
00161845 | služby spojené s užívaním nájmu 10/2016 | 1849 vrátane DPH |
Zmluva o nájme 2/2015 zo dňa 26.03.2015 a dodatok č. 1 zo dňa 22.01.2016 | 30.08.2016 | 13.09.2016 | 26.9.2016 | |
1371640450 | SPŠS Strojnicka Prešov Duklianska 1, 081 04 Prešov |
00161845 | služby spojené s nájmom 8/2016 | 1149 bez DPH |
Zmluva o nájme 2/2015 zo dňa 26.03.2015 a dodatok č. 1 zo dňa 22.01.2016 | 27.06.2016 | 18.07.2016 | 1.8.2016 | |
1371640381 | SPŠS Strojnicka Prešov Duklianska 1, 081 04 Prešov |
00161845 | služby spojené s nájmom 7/2016 | 1049,- bez DPH |
Zmluva o nájme 2/2015 zo dňa 26.03.2015 a dodatok č. 1 zo dňa 22.01.2016 | 30.05.2016 | 07.06.2016 | 1.7.2016 | |
1371640313 | SPŠS Strojnicka Prešov Duklianska 1, 081 04 Prešov |
00161845 | nájomné za nebytové priestory 6/2016 | 6007,90 bez DPH |
Zmluva o nájme 2/2015 zo dňa 26.03.2015 a dodatok č. 1 zo dňa 22.01.2016 | 28.04.2016 | 03.05.2016 | 25.5.2016 | |
1371640143 | SPŠS Strojnicka Prešov Duklianska 1, 081 04 Prešov |
00161845 | FA - služby spojené s nájmom 4/2016 | 1249 bez DPH |
Zmluva o nájme 2/2015 zo dňa 26.03.2015 a dodatok č. 1 zo dňa 22.01.2016 | 01.03.2016 | 04.03.2016 | 1.4.2016 | |
1371640599 | SPŠS Strojnicka Prešov Duklianska 1, 081 04 Prešov |
00161845 | nájomné za nebytové priestory 10/2016 | 6007,90 vrátane DPH |
Zmluva o nájme 2/2015 | 30.08.2016 | 13.09.2016 | 26.9.2016 | |
1371640142 | SPŠS Strojnicka Prešov Duklianska 1, 081 04 Prešov |
00161845 | fa- nájom za nebytové priestory 4/2016 | 6007,90 bez DPH |
Zmluva o nájme 2/2015 | 01.03.2016 | 04.03.2016 | 1.4.2016 | |
1371640057 | MAGMA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | odber zemného plynu | 1408,88 vrátane DPH |
zmluva o dodávke plynu č. 160/OVS/2015 | 18.01.2016 | 28.01.2016 | 4.2.2016 | |
1371640055 | MAGMA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | odber zemného plynu | 2199,44 vrátane DPH |
zmluva o dodávke plynu č. 159/OVS/2015 | 18.01.2016 | 28.01.2016 | 4.2.2016 | |
1371640466 | PAMI-mont s.r.o. Mlynská 2, 052 01 Spišská Nová Ves |
00446829 | termodynamické vyregulovanie vykurovacej sústavy v budove | 21544,12 vrátane DPH |
Zmluva o dielo na zhotovenie stavebných prác č. 401/137/2016 | 08.07.2016 | 15.07.2016 | 1.8.2016 | |
1371640463 | DIFH, s.r.o. Jesenná 26, 080 05 Prešov |
00004747 | výmena okien | 22465,20 vrátane DPH |
Zmluva o dielo na zhotovenie stavebných prác č. 372/137/2016 | 06.07.2016 | 11.07.2016 | 1.8.2016 | |
1371640078 | SPP, a.s. Košice Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | opravná faktúra-vrátenie | 6546,46 vrátane DPH |
Zmluva č.:9103905825 | 27.01.2016 | 01.02.2016 | 22.2.2016 | |
1371640006 | SPP, a.s. Košice Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | odber plynu Prešov 12/2015-mylná fa | 11255,53 vrátane DPH |
Zmluva č.:9103905825 | 14.01.2016 | 03.02.2016 | 22.2.2016 | |
1371640850 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie - elektrina 11/2016 | 1173,71 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 12.12.2016 | 16.12.2016 | 12.1.2017 | |
1371640825 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | odber elektrina | 1205,82 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 02.12.2016 | 14.12.2016 | 12.1.2017 | |
1371640825 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | odber elektrina | 1205,82 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 02.12.2016 | 14.12.2016 | 12.1.2017 | |
1371640824 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | odber elektriny | 97,30 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 02.12.2016 | 14.12.2016 | 12.1.2017 | |
1371640810 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrická energia | 40,26 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 21.11.2016 | 28.11.2016 | 7.12.2016 | |
1371640788 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektr. energie 10/2016 | 1473,16 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 11.11.2016 | 22.11.2016 | 6.12.2016 | |
1371640761 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | odber elektrickej energie | 1205,82 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 02.11.2016 | 11.11.2016 | 23.11.2016 | |
1371640762 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | odber elektrickej energie | 97,30 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 02.11.2016 | 11.11.2016 | 23.11.2016 | |
1371640711 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | odber elektr. energie - vyúčtovanie | 765,58 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 10.10.2016 | 25.10.2016 | 7.11.2016 | |
1371640683 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | odber elektriny 10/2016 | 1205,82 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 04.10.2016 | 07.10.2016 | 7.11.2016 |