Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1371640683 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | odber elektriny 10/2016 | 1205,82 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 04.10.2016 | 07.10.2016 | 7.11.2016 | |
1371640602 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | odber elektrickej energie | 1205,82 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 02.09.2016 | 13.09.2016 | 26.9.2016 | |
1371640542 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
00035743 | odber elektrickej energie | 1205,82 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 01.08.2016 | 09.08.2016 | 24.8.2016 | |
1371640460 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | odber elektrickej energie | 1205,82 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 04.07.2016 | 12.07.2016 | 1.8.2016 | |
1371640386 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | odber elektriny 6/2016 | 1205,82 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 02.06.2016 | 07.06.2016 | 1.7.2016 | |
1371640328 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | odber elektrickej energie | 1205,82 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 03.05.2016 | 11.05.2016 | 25.5.2016 | |
1371640234 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | odber elektriny | 1205,82 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 04.04.2016 | 11.04.2016 | 21.4.2016 | |
1371640146 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
00035743 | odber elektriny | 1205,82 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 02.03.2016 | 04.03.2016 | 1.4.2016 | |
1371640089 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | odber elektrickej energie | 1205,82 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 02.02.2016 | 12.02.2016 | 2.3.2016 | |
1371640378 | PERGAMON, spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04, Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov | 1200,80 vrátane DPH |
54/2016/PO | 30.05.2016 | 02.06.2016 | 1.7.2016 | |
1371640323 | MHAKO, s.r.o. Hlavná 11, 080 01 Prešov |
44455640 | obsluha plynovej kotolne 4/2016 | 1188,0 vrátane DPH |
Zmluva č. 2014/517128 | 02.05.2016 | 11.05.2016 | 25.5.2016 | |
1371640247 | MHAKO, s.r.o. Hlavná 11, 080 01 Prešov |
44455640 | obsluha plynovej kotolne 3/2016 | 1188,0 bez DPH |
Zmluva č. 2014/517128 | 04.04.2016 | 11.04.2016 | 21.4.2016 | |
1371640140 | MHAKO, s.r.o. Hlavná 11, 080 01 Prešov |
44455640 | obsluha plynovej kotolne | 1188,0 vrátane DPH |
Zmluva č. 2014/517128 | 29.02.2016 | 04.03.2016 | 1.4.2016 | |
1371640080 | MHAKO, s.r.o. Hlavná 11, 080 01 Prešov |
44455640 | obsluha plynovej kotolne | 1188,0 vrátane DPH |
Zmluva č. 2014/517128 | 01.02.2016 | 05.02.2016 | 22.2.2016 | |
1371640053 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | platba kartou | 1187,65 bez DPH |
Zmluva z 28.11.2005 | 18.01.2016 | 26.01.2016 | 5.2.2016 | |
1371640850 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie - elektrina 11/2016 | 1173,71 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 12.12.2016 | 16.12.2016 | 12.1.2017 | |
1371640561 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telefónne hovory 7/2016 | 1155,53 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dátovej siete SWAN v znení dodatkov | 11.08.2016 | 17.08.2016 | 13.9.2016 | |
1371640450 | SPŠS Strojnicka Prešov Duklianska 1, 081 04 Prešov |
00161845 | služby spojené s nájmom 8/2016 | 1149 bez DPH |
Zmluva o nájme 2/2015 zo dňa 26.03.2015 a dodatok č. 1 zo dňa 22.01.2016 | 27.06.2016 | 18.07.2016 | 1.8.2016 | |
1371640127 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
00035757 | platba kartou | 1148,37 bez DPH |
Zmluva z 28.11.2005 | 18.02.2016 | 24.02.2016 | 3.3.2016 | |
1371640126 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup kancel. materiálu | 1113,56 vrátane DPH |
8/2016/PO | 17.02.2016 | 02.03.2016 | 1.4.2016 | |
1371640267 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrickej energie | 1109,39 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 08.04.2016 | 18.04.2016 | 5.5.2016 | |
1371640150 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup kancel. materiál | 1094,20 vrátane DPH |
13/2016/PO | 03.03.2016 | 18.03.2016 | 1.4.2016 | |
1371640194 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
00035757 | platba kartou | 1072,27 vrátane DPH |
Zmluva z 28.11.2005 | 16.03.2016 | 22.03.2016 | 1.4.2016 | |
1371640283 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | platba kartou | 1062,23 bez DPH |
Zmluva z 28.11.2005 | 13.04.2016 | 20.04.2016 | 5.5.2016 | |
1371640381 | SPŠS Strojnicka Prešov Duklianska 1, 081 04 Prešov |
00161845 | služby spojené s nájmom 7/2016 | 1049,- bez DPH |
Zmluva o nájme 2/2015 zo dňa 26.03.2015 a dodatok č. 1 zo dňa 22.01.2016 | 30.05.2016 | 07.06.2016 | 1.7.2016 | |
1371640312 | SPŠS Strojnicka Prešov Duklianska 1, 081 04 Prešov |
00000016 | služby spojené s predmetom nájmu 6/2016 | 1049,- bez DPH |
Zmluva č. 2/2015 z 26.03.2015 | 28.04.2016 | 03.05.2016 | 25.5.2016 | |
1371640228 | SPŠS Strojnicka Prešov Duklianska 1, 081 04 Prešov |
00161845 | služby spojené s užívaním nájmu 5/2016 | 1049 bez DPH |
Zmluva č. 2/2015 z 26.03.2015 | 31.03.2016 | 12.04.2016 | 21.4.2016 | |
1371640236 | Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 KOšice |
36570460 | vodné, stočné | 1041,47 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039PO/2015 | 04.04.2016 | 12.04.2016 | 21.4.2016 | |
1371640303 | Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava |
31348262 | aktualizácia programu ASPI | 1013,27 vrátane DPH |
Zmluva č. 148/2005 | 18.04.2016 | 28.04.2016 | 5.5.2016 | |
1371640392 | Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 KOšice |
36570460 | vodné, stočné | 1001,69 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039PO/2015 | 06.06.2016 | 13.06.2016 | 1.7.2016 | |
1371640470 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1 , 824 12 Bratislava |
31322832 | platba kartou | 949,88 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie SLOVNAFT karty č.002863/73120/2004 | 08.07.2016 | 15.07.2016 | 1.8.2016 | |
1371640325 | Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 KOšice |
36570460 | vodné, stočné | 944,94 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039PO/2015 | 04.05.2016 | 11.05.2016 | 25.5.2016 | |
1371640469 | Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 KOšice |
36570460 | vodné, stočné | 933,17 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039PO/2015 | 08.07.2016 | 20.07.2016 | 1.8.2016 | |
1371640790 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1 , 824 12 Bratislava |
31322832 | platba kartou | 923,50 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie SLOVNAFT karty č.002863/73120/2004 | 10.11.2016 | 15.11.2016 | 6.12.2016 | |
1371640301 | PERGAMON, spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04, Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov | 922,16 vrátane DPH |
39/2016/PO | 18.04.2016 | 25.04.2016 | 5.5.2016 | |
1371640353 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
00035743 | vyúčtovanie - elektrina | 918,71 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 09.05.2016 | 13.05.2016 | 25.5.2016 | |
1371640414 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1 , 824 12 Bratislava |
31322832 | platba kartou | 916,64 bez DPH |
Zmluva pre používanie SLOVNAFT karty č.002863/73120/2004 | 08.06.2016 | 15.06.2016 | 1.7.2016 | |
1371640091 | Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 KOšice |
00036570 | vodné, stočné | 843,10 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039PO/2015 | 05.02.2016 | 12.02.2016 | 2.3.2016 | |
1371640862 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1 , 824 12 Bratislava |
31322832 | platba kartou | 842,26 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie SLOVNAFT karty č.002863/73120/2004 | 09.12.2016 | 15.12.2016 | 12.1.2017 | |
1371640435 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | odber elektr. energie 5/2016 | 841,34 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 13.06.2016 | 29.06.2016 | 13.7.2016 |