Faktúry 2016 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1371640371   MHAKO, s.r.o.
Hlavná 11, 080 01 Prešov
00044455  obsluha plynovej kotolne 5/2016  594,- 
vrátane DPH
Zmluva č. 2014/517128    16.5.2016  20.05.2016  1.6.2016 
1371640361   PERGAMON, spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04, Bratislava 3
31327681  nákup tonerov  1208,64 
vrátane DPH
  51/2016/PO  13.05.2016  20.05.2016  1.6.2016 
1371640356   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov 18.3.2016-31.3.2016  1650,78 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa pbjektov MPSVR SR a objektov ÚPSVAR    05.05.2016  20.05.2016  1.6.2016 
1371640357   JASAn TRADE II.spol.s.r.o.
Budovateľská 2, 080 01 Prešov
44554681  parkovací kredit  50,00 
bez DPH
  45/2016/PO  12.05.2016  20.05.2016  1.6.2016 
1371640362   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  platenie kartou  511,81 
bez DPH
Zmluva z 28.11.2005    13.05.2016  20.05.2016  1.6.2016 
1371640347   PRIMA-MED, s.r.o.
Masarykova 24, 080 01 Prešov
36491730  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    06.05.2016  19.05.2016  1.6.2016 
1371640370   JUDr. Ferenc Radovan - súdny exekútor
Slovenská 13, 080 01 Prešov
35512636  odmena exekútora  58,63 
bez DPH
Uznesenie 74Er/526/2013-10    16.5.2016  26.05.2016  1.6.2016 
1371640363   SLAVMED, s.r.o.
Poloma 130
45588996  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    12.05.2016  26.05.2016  1.6.2016 
1371640377   PcProfi, s.r.o.
Fintická 14050/119, 080 06 Prešov
44685173  nákup laminátora  177,60 
vrátane DPH
  58/2016/PO  25.05.2016  27.05.2016  1.7.2016 
1371640374   SVIMED, s.r.o. - MUDr. Švirk
Masarykova 26, 080 01 Prešov
46967095  zdravotné výkony  139,40 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    24.05.2016  31.05.2016  1.7.2016 
1371640375   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1 , 824 12 Bratislava
31322832  platba kartou  165,61 
vrátane DPH
zmluva č. 002863/73120/2004    23.05.2016  31.05.2016  1.7.2016 
1371640373   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  mobilné hovory, internet  589,09 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    20.05.2016  27.05.2016  1.7.2016 
1371640359   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn - preplatok  816,79 
vrátane DPH
zmluva č. 159/OVS/2016    09.05.2016    1.7.2016 
1371640372   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov 4/2016  3655,30 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa pbjektov MPSVR SR a objektov ÚPSVAR    17.05.2016  02.06.2016  1.7.2016 
1371640376   AKA servis, s.r.o.
Šafárikova 41/5923, 080 01 Prešov
36468312  vypracovanie odborných technických posudkov  96 
vrátane DPH
  53/2016/PO  25.05.2016  02.06.2016  1.7.2016 
1371640378   PERGAMON, spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04, Bratislava 3
31327681  nákup tonerov  1200,80 
vrátane DPH
  54/2016/PO  30.05.2016  02.06.2016  1.7.2016 
1371640383   DREVOKOMPLET s.r.o.
Jesenná 26, 080 05 Prešov
36482757  dodávka a montáž požiarnych uzáverov  3411,60 
vrátane DPH
  40/2016/PO  30.05.2016  02.06.2016  1.7.2016 
1371640384   TUCAN cestovná agentúra s.r.o.
Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava
35697300  nákup letenky  494 
bez DPH
  57/2016/PO  31.05.2016  07.06.2016  1.7.2016 
1371640388   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber zemného plynu 6/2016  1408,88 
vrátane DPH
zmluva č. 160/OVS/2015    02.06.2016  07.06.2016  1.7.2016 
1371640387   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber elektriny 6/2016  97,30 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    02.06.2016  07.06.2016  1.7.2016 
1371640386   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber elektriny 6/2016  1205,82 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    02.06.2016  07.06.2016  1.7.2016 
1371640389   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber zemného plynu 6/2016  2199,44 
vrátane DPH
zmluva č. 159/OVS/2016    02.06.2016  07.06.2016  1.7.2016 
1371640385   PERGAMON, spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04, Bratislava 3
31327681  nákup tonerov  3173,72 
vrátane DPH
  55/2016/PO  01.06.2016  07.06.2016  1.7.2016 
1371640381   SPŠS Strojnicka Prešov
Duklianska 1, 081 04 Prešov
00161845  služby spojené s nájmom 7/2016  1049,- 
bez DPH
Zmluva o nájme 2/2015 zo dňa 26.03.2015 a dodatok č. 1 zo dňa 22.01.2016     30.05.2016  07.06.2016  1.7.2016 
1371640380   SPŠS Strojnicka Prešov
Duklianska 1, 081 04 Prešov
00161845  nájomné za nebytové priestory 7/2016  6007,90 
bez DPH
Zmluva č. 2/2015 z 26.03.2015    30.05.2016  07.06.2016  1.7.2016 
1371640434   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  služby s DPH cez DEKVS  2,50 
vrátane DPH
Finančné podmienky Slov.pošty z 01.01.2013    13.06.2016    1.7.2016 
1371640433   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  služby s DPH cez DEKVS  2,50 
vrátane DPH
Finančné podmienky Slov.pošty z 01.01.2013    13.06.2016    1.7.2016 
1371640432   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava k DEKVS 5/2016  152,92 
vrátane DPH
Finančné podmienky Slov.pošty z 01.01.2013    13.06.2016    1.7.2016 
1371640392   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
36570460  vodné, stočné  1001,69 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039PO/2015    06.06.2016  13.06.2016  1.7.2016 
1371640379   PERGAMON, spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04, Bratislava 3
31327681  nákup tonerov  3262,80 
vrátane DPH
  66/2016/PO  30.05.2016  13.06.2016  1.7.2016 
1371640394   AMG Security s.r.o.
Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen
46268995  upratovacie služby 5/2016  2938,90 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní služieb č. Z201541239_Z    06.06.2016  13.06.2016  1.7.2016 
1371640390   MUDr. Bujňáková Kornélia s.r.o.
SNP 1, 083 01 Sabinov
36500364  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    02.06.2016  14.06.2016  1.7.2016 
1371640391   MUDr. Ligusová Ľudmila
Matice slovenskej 2A, 080 01 Prešov
36446793  zdravotné výkony  48,79 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    01.06.2016  14.06.2016  1.7.2016 
1371640395   MUDr. Gašperíková Gabriela
Ružová 27, 083 01 Sabinov
35523051  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    02.06.2016  14.06.2016  1.7.2016 
1371640422   CLEAR-Kováč Ján
Dubová 11, 080 01 Prešov
37050621  oprava kopír. stroja  88,80 
vrátane DPH
  47/2016/PO  09.06.2016  15.06.2016  1.7.2016 
1371640423   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie peň. poukazu U 5/2016  26,25 
bez DPH
  09.06.2016  15.06.2016  1.7.2016 
1371640412   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
00035763  telef. hovory, internet 5/206  120,04 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    08.06.2016  15.06.2016  1.7.2016 
1371640413   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
00035763  telefónne hovory 5/2016  27,84 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    08.06.2016  15.06.2016  1.7.2016 
1371640414   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1 , 824 12 Bratislava
31322832  platba kartou  916,64 
bez DPH
Zmluva pre používanie SLOVNAFT karty č.002863/73120/2004    08.06.2016  15.06.2016  1.7.2016 
1371640416   MUDr. Jacková, s.r.o.
Hollého 14/D, 080 01 Prešov
00047980  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    06.06.2016  17.06.2016  1.7.2016 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť