Faktúry 2016 (ÚPSVR Revúca)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1301640406   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  el.energia na 3/2016  22,36 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    02.03.2016  14.03.2016  15.3.2016 
1301640407   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  energia 1/2016  373,70 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    26.02.2016  11.03.2016  15.3.2016 
1301640410   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  el.energia na 3/2016  497,58 € 
bez DPH
zmluva č.4100/2013    02.03.2016  14.03.2016  15.3.2016 
1301640411   BEVÍN, s r.o.
Nám. SNP č. 16, Ban. Bystrica
45322210  preddavky za prenájom na 3/2016  2 967,64 € 
vrátane DPH
zmluva o nájme nebyt. priestorov    03.03.2016  09.03.2016  15.3.2016 
1301640412   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  tel. poplatky za 2/2016  1 028,11 € 
vrátane DPH
rámcová zmluva zo dňa 16.03.2009    07.03.2016  18.03.2016  22.3.2016 
1301640413   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné za 2/2016  391,94 € 
vrátane DPH
zmluva uzatvorená na základe OZ    04.03.2016  23.03.2016  14.4.2016 
1301640428   Račáková Dašurie
Nám.M.R.Štefánika 14, Brezno
32223307  servis výťahu  38,40 € 
vrátane DPH
zmluva z 02.01.2009    09.03.2016  14.03.2016  15.3.2016 
1301640429   MUDr. Sviatková Marta
Remeselnícka 315/9, Revúca
37998129  zdravotné výkony  6,97 € 
bez DPH
zákon č. 447/2008 Zb.z.    09.03.2016  14.03.2016  15.3.2016 
1301640430   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  tel. poplatky za 2/2016  33,71 € 
vrátane DPH
rámcová zmluva zo dňa 16.03.2009    08.03.2016  17.03.2016  22.3.2016 
1301640431   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  tel. poplatky za 2/2016  38,89 € 
vrátane DPH
rámcová zmluva zo dňa 16.03.2009    09.03.2016  17.03.2016  22.3.2016 
1301640432   STEFE THS, s r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  Dodávka tepla a TÚV za 2/2016  3 642,22 € 
vrátane DPH
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008    08.03.2016  17.03.2016  22.3.2016 
1301640470   Slov. pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9,B.Bystrica
36631124  poštový úver-výplatné za 2/2016  1 165,75 € 
bez DPH
zmluva o poštovom úvere-výplatné    11.03.2016  23.03.2016  14.4.2016 
1301640471   Bytové hospodárstvo, s r.o.
T.Vansovej 1231, Revúca
31674020  prenájom nebyt. priestorov na 3/2016  28,13 € 
bez DPH
zmluva o nájme z 5.11.2013    14.03.2016  23.03.2016  14.4.2016 
1301640472   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  tel. poplatky za 2/2016  17,53 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    14.03.2016  01.04.2016  15.4.2016 
1301640473   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  tel. služby za 2/2016  1 921 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    14.03.2016  07.04.2016  15.4.2016 
1301640474   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  tel. služby za 2/2016  265,63 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    04.03.2016  07.04.2016  15.4.2016 
1301640474   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  tel. služby za 2/2016  265,63 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    04.03.2016  07.04.2016  15.4.2016 
1301640475   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  tel. služby za 2/2016  166,80 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    14.03.2016  07.04.2016  15.4.2016 
1301640476   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  tel. služby za 2/2016  676,51 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    14.03.2016  07.04.2016  15.4.2016 
1301640484   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka elektriny za 2/2016  363,06 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    08.03.2016  07.04.2016  15.4.2016 
1301640564   MUDr. Šafárová Katarína
Poštová 11, Tornaľa
42318246  zdravotné výkony  13,94 € 
bez DPH
zákon č. 447/2008 Zb.z.    18.03.2016  13.04.2016  15.4.2016 
1301640568   Bytové hospodárstvo, s r.o.
T.Vansovej 1231, Revúca
31674020  vodoinštalačné a elektroinšt. práce v AB úradu  1 579,64 € 
vrátane DPH
  5/2016  09.03.2016  23.03.2016  14.4.2016 
1301640569   Cangar, s r.o.
J.Bottu 1134/4, Revúca
36643190  zdravotné výkony  6,97 € 
bez DPH
zákon č. 447/2008 Zb.z.    18.03.2016  01.04.2016  15.4.2016 
1301640572   GGFS, s r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky na 3/2016  8 040,80 € 
bez DPH
rámcova dohoda č.64/OF/2015    16.03.2016  30.03.2016  14.4.2016 
1301640575   AMG Security, s.r.o.
Nám.SNP 98/2, B.Bystrica
46268995  upratovacie služby za 2/2016  1 314 € 
vrátane DPH
zmluva č. Z201540876    07.03.2016  30.03.2016  14.4.2016 
1301640576   Mesto Tornaľa
Mierová 14
00319091  miestny poplatok za kom. odpad - r. 2016  74,88 € 
bez DPH
rozhodnutie č. 1620047957/2016    14.03.2016  30.03.2016  14.4.2016 
1301640584   Marek Grác - AUTOOPRAVY
Muránska 375/40, Revúca
43401031  odťah auta  54 € 
bez DPH
  16/2016  21.03.2016  30.03.2016  14.4.2016 
1301640585   Marek Grác - AUTOOPRAVY
Muránska 375/40, Revúca
43401031  oprava služ. MV - Škoda Superb  107,42 € 
bez DPH
  14/2016  21.03.2016  30.03.2016  14.4.2016 
1301640586   Marek Grác - AUTOOPRAVY
Muránska 375/40, Revúca
43401031  zimné pneumatiky  99,60 € 
bez DPH
  11/2016  21.03.2016  30.03.2016  14.4.2016 
1301640587   Marek Grác - AUTOOPRAVY
Muránska 375/40, Revúca
43401031  oprava služ. MV Škoda Fabia  224,39 € 
bez DPH
  8/2016  21.03.2016  30.03.2016  14.4.2016 
1301640588   Marek Grác - AUTOOPRAVY
Muránska 375/40, Revúca
43401031  voda do ostrekovača  54 € 
bez DPH
  17/2016  21.03.2016  30.03.2016  14.4.2016 
1301640589   Marek Grác - AUTOOPRAVY
Muránska 375/40, Revúca
43401031  oprava služ. MV Škoda-Octavia  508,88 € 
bez DPH
  7/2016  21.03.2016  30.03.2016  14.4.2016 
1301640596   PERGAMON, s r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  tonery,valce  723 € 
vrátane DPH
  18/2016  30.03.2016  19.05.2016  19.5.2016 
1301640597   ROBINCO, s r.o.
Dolné Rudiny 1, Žilina
31611630  farba do frankovacieho stroja  208,80 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.služieb z 30.11.2012    23.03.2016  18.04.2016  20.4.2016 
1301640607   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka energie za 4/2016  22,36 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    04.04.2016  15.04.2016  20.4.2016 
1301640608   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  distribúcia energie za 4/2015  497,58 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    04.04.2016  15.04.2016  20.4.2016 
1301640609   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka plynu za 4/2016  32,45 € 
vrátane DPH
zmluva č. 160/OVS/2015    04.04.2016  15.04.2016  20.4.2016 
1301640610   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  spotreba vody za 3/2016  338, 65 € 
vrátane DPH
zmluva uzatvorená na základe OZ    04.04.2016  22.04.2016  27.4.2016 
1301640611   AMG Security, s.r.o.
Nám.SNP 98/2, Zvolen
46268995  upratovacie služby za 3/2016  1 314 € 
vrátane DPH
zmluva č. Z201540876    04.04.2016  28.04.2016  28.4.2016 
1301640612   BEVÍN, s r.o.
Nám. SNP č. 16, Ban. Bystrica
45322210  preddavky za služby - prenájom na 4/2016   2 967,64 € 
vrátane DPH
zmluva o nájme nebyt. priestorov    04.04.2016  07.04.2016  15.4.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Revúca

Tlačiť