Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301641485 | Bytové hospodárstvo, s r.o. T.Vansovej 1231, Revúca |
31674020 | prenájom nebyt.priestorov-archív na 7/2016 | 28,13 € bez DPH |
zmluva č.1/2014 zo dňa 27.03.2014 | 15.07.2016 | 26.07.2016 | 5.8.2016 | |
1301640653 | Bytové hospodárstvo, s r.o. T.Vansovej 1231, Revúca |
31674020 | prenájom nebytových priestorov na 4/2016 | 28,13 € bez DPH |
zmluva o nájme z 5.11.2013 | 14.04.2016 | 18.04.2016 | 20.4.2016 | |
1301641800 | Bytové hospodárstvo, s r.o. T.Vansovej 1231, Revúca |
31674020 | prenájom za 11/2016 | 28,13 € bez DPH |
zmluva č.1/2014 zo dňa 27.03.2014 | 15.11.2016 | 24.11.2016 | 24.11.2016 | |
1301640951 | Bytové hospodárstvo, s r.o. T.Vansovej 1231, Revúca |
31674020 | prenájom za 5/2016 - archív | 28,13 € bez DPH |
zmluva č.1/2014 zo dňa 27.03.2014 | 12.05.2016 | 19.05.2016 | 19.5.2016 | |
1301641628 | Bytové hospodárstvo, s r.o. T.Vansovej 1231, Revúca |
31674020 | prenájom za 9/2016 | 28,13 € bez DPH |
zmluva č.1/2014 zo dňa 27.03.2014 | 16.09.2016 | 27.09.2016 | 28.9.2016 | |
1301641943 | FINAL-CD , s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík | 21,60 € vrátane DPH |
56/2016 | 16.12.2016 | 20.12.2016 | 21.12.2016 | |
1301640233 | Marek Grác - AUTOOPRAVY Muránska 375/40, Revúca |
prezutie pneumatík | 288 € bez DPH |
52/2015 | 09.02.2016 | 18.02.2016 | 19.2.2016 | ||
1301641423-28 | FINAL-CD , s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík na služ. MV | 164,88 € vrátane DPH |
26/2016 | 29.06.2016 | 21.07.2016 | 5.8.2016 | |
1301641784 | FINAL-CD , s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík na služ. MV. | 196,80 € vrátane DPH |
60/2016 | 14.11.2016 | 14.12.2016 | 14.12.2016 | |
1301641788 | FINAL-CD , s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík na služ.MV | 21,60 € vrátane DPH |
52/2016 | 14.11.2016 | 14.12.2016 | 14.12.2016 | |
1301641787 | FINAL-CD , s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík na služ.MV | 21,60 € vrátane DPH |
53/2016 | 14.11.2016 | 14.12.2016 | 14.12.2016 | |
1301641786 | FINAL-CD , s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík na služ.MV | 21,60 € vrátane DPH |
54/2016 | 14.11.2016 | 14.12.2016 | 14.12.2016 | |
1301641785 | FINAL-CD , s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík na služ.MV | 376,80 € vrátane DPH |
61/2016 | 14.11.2016 | 14.12.2016 | 14.12.2016 | |
1301641530 | FINAL-CD , s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík na Škoda Superb | 377,88 € vrátane DPH |
28/2016 | 08.08.2016 | 24.08.2016 | 26.8.2016 | |
1301641847 | ADCOMP SK, s r.o. M.R.Štefánika 1377/9, Levoča |
46923748 | renovácia tonerov | 796,64 € bez DPH |
62/2016 | 22.11.2016 | 14.12.2016 | 14.12.2016 | |
1301641690 | ADCOMP SK, s r.o. M.R.Štefánika 1377/9, Levoča |
46923748 | renovácia tonerov | 1 153 € bez DPH |
47/2016 | 10.10.2016 | 20.10.2016 | 25.10.2016 | |
1301640613 | ADCOMP SK, s r.o. M.R.Štefánika 1377/9, Levoča |
46923748 | renovácia tonerov | 864,60 € bez DPH |
10/2016 | 01.04.2016 | 11.04.2016 | 15.4.2016 | |
1301641920 | ROBINCO, s r.o. Dolné Rudiny 1, Žilina |
31611630 | ročný poplatok - frankovací stroj | 144 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.služieb z 30.11.2012 | 09.12.2016 | 27.12.2016 | 23.1.2017 | |
1301641871 | FINAL-CD , s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Serv.prehliadka a oprava služ. MV | 989,99 € vrátane DPH |
63/2016 | 05.12.2016 | 27.12.2016 | 23.1.2017 | |
1301641517 | FINAL-CD , s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis služieb za 7/2016 | 143,28 € vrátane DPH |
rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 01.08.2016 | 24.08.2016 | 26.8.2016 | |
1301640428 | Račáková Dašurie Nám.M.R.Štefánika 14, Brezno |
32223307 | servis výťahu | 38,40 € vrátane DPH |
zmluva z 02.01.2009 | 09.03.2016 | 14.03.2016 | 15.3.2016 | |
1301640220 | Račáková Dašurie Nám.M.R.Štefánika 14, Brezno |
32223307 | servis výťahu za 1/2016 | 38,40 € vrátane DPH |
zmluva z 02.01.2009 | 08.02.2016 | 12.02.2016 | 18.2.2016 | |
1301640001 | Račáková Dašurie Nám.M.R.Štefánika 14, Brezno |
00003222 | servis výťahu za 12/2015 | 38,40 € vrátane DPH |
zmluva z 02.01.2009 | 07.01.2016 | 14.01.2016 | 26.1.2016 | |
1301640637 | Račáková Dašurie Vránskeho 229/38, Brezno |
32223307 | servis výťahu za 3/2016 | 38,40 € vrátane DPH |
zmluva z 02.01.2009 | 11.04.2016 | 13.04.2016 | 15.4.2016 | |
1301640941 | Račáková Dašurie Vránskeho 229/38, Brezno |
32223307 | servis výťahu za 4/2016 | 38,40 € vrátane DPH |
zmluva z 02.01.2009 | 06.05.2016 | 12.05.2016 | 13.5.2016 | |
1301641235 | Račáková Dašurie Vránskeho 229/38, Brezno |
32223307 | servis výťahu za 5/2016 | 38,40 € vrátane DPH |
zmluva z 02.01.2009 | 03.06.2016 | 14.06.2016 | 14.6.2016 | |
1301641442 | Račáková Dašurie Vránskeho 229/38, Brezno |
32223307 | servis výťahu za 6/2016 | 38,40 € vrátane DPH |
zmluva z 02.01.2009 | 08.07.2016 | 13.07.2016 | 14.7.2016 | |
1301641532 | Račáková Dašurie Vránskeho 229/38, Brezno |
32223307 | servis výťahu za 7/2016 | 38,40 € vrátane DPH |
zmluva z 02.01.2009 | 08.08.2016 | 12.08.2016 | 25.8.2016 | |
1301641601 | Račáková Dašurie Vránskeho 229/38, Brezno |
32223307 | servis výťahu za 8/2016 | 38,40 € vrátane DPH |
zmluva z 02.01.2009 | 08.09.2016 | 13.09.2016 | 19.9.2016 | |
1301640625 | Marek Grác - AUTOOPRAVY Muránska 375/40, Revúca |
43401031 | servisná prehliadka služ. MV - OCTAVIA | 197,18 € bez DPH |
19/2016 | 01.04.2016 | 11.04.2016 | 15.4.2016 | |
1301640216 | Marek Grác - AUTOOPRAVY Muránska 375/40, Revúca |
43401031 | servisná prehliadka služ. MV - SUPERB | 264,36 € bez DPH |
67/2015 | 09.02.2016 | 18.02.2016 | 19.2.2016 | |
1301641790 | FINAL-CD , s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servisná prehliadka, výmena oleja | 109,72 € vrátane DPH |
57/2016 | 14.11.2016 | 14.12.2016 | 14.12.2016 | |
1301641789 | FINAL-CD , s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servisná prehliadka, výmena oleja | 109,72 € vrátane DPH |
55/2016 | 14.11.2016 | 14.12.2016 | 14.12.2016 | |
1301641872 | BEVÍN, s r.o. Nám. SNP č. 16, Ban. Bystrica |
45322210 | služby za nájomné na 12/2016 - preddavky | 2 967,64 € vrátane DPH |
zmluva č.2012/2 zo dňa 16.02.2012 | 05.12.2016 | 14.12.2016 | 14.12.2016 | |
1301641728 | Inmedia Slovakia, s r.o. Švabinského 1, Bratislava |
48130575 | sms kredit | 35 € bez DPH |
28.10.2016 | 15.11.2016 | |||
1301640610 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | spotreba vody za 3/2016 | 338, 65 € vrátane DPH |
zmluva uzatvorená na základe OZ | 04.04.2016 | 22.04.2016 | 27.4.2016 | |
1301541552 | STRABAG Property and Facility Services, s r.o. Dunajská 32,Bratislava |
36361127 | správa budov za 7/2016 | 2 099,18 € vrátane DPH |
zmluva č.VOB/41/2016-M-OVO zo dňa 09.03.2016 | 15.08.2016 | 09.09.2016 | 19.9.2016 | |
1301640945 | STRABAG Property and Facility Services, s r.o. Dunajská 32,Bratislava |
36361127 | správa objektov za 18.3-31.3.2016 | 758,41 € vrátane DPH |
zmluva č.VOB/41/2016-M-OVO zo dňa 09.03.2016 | 05.05.2016 | 12.05.2016 | 13.5.2016 | |
1301641497 | STRABAG Property and Facility Services, s r.o. Dunajská 32,Bratislava |
36361127 | správa objektov za 6/2016 | 2 099,18 € vrátane DPH |
zmluva č.VOB/41/2016-M-OVO zo dňa 09.03.2016 | 13.07.2016 | 11.08.2016 | 25.8.2016 | |
1301641671 | FINAL-CD , s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | starostlivosť o vozidlá - september 2016 | 143,28 € vrátane DPH |
rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 05.10.2016 | 28.10.2016 | 15.11.2016 |