Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20160193 | MAGNA Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany, 921 01 |
35743565 | elektrina | 106,82 bez DPH |
4104/2013 | 03.05.2016 | 12.05.2016 | 31.5.2016 | |
20160192 | MAGNA Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany, 921 01 |
35743565 | plyn | 455,06 bez DPH |
160/OVS/2015 | 03.05.2016 | 12.05.2016 | 31.5.2016 | |
20160159 | MAGNA Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany, 921 01 |
35743565 | elektrina | 71,07 bez DPH |
4104/2013 | 07.04.2016 | 09.05.2016 | 31.5.2016 | |
20160152 | MAGNA Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany, 921 01 |
35743565 | plyn | 455,06 bez DPH |
160/OVS/2015 | 04.04.2016 | 12.04.2016 | 29.4.2016 | |
20160151 | MAGNA Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany, 921 01 |
35743565 | elektrina | 106,82 bez DPH |
4104/2013 | 04.04.2016 | 12.04.2016 | 29.4.2016 | |
20160150 | MAGNA Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany, 921 01 |
35743565 | elektrina | 439,89 bez DPH |
4104/2013 | 04.04.2016 | 12.04.2016 | 29.4.2016 | |
20160115 | MAGNA Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany, 921 01 |
35743565 | elektrina | 80,21 bez DPH |
4104/2013 | 08.03.2016 | 06.04.2016 | 29.4.2016 | |
20160105 | MAGNA Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany, 921 01 |
35743565 | elektrina | 106,82 bez DPH |
4104/2013 | 02.03.2016 | 11.03.2016 | 31.3.2016 | |
20160104 | MAGNA Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany, 921 01 |
35743565 | elektrina | 439,89 bez DPH |
4104/2013 | 02.03.2016 | 11.03.2016 | 31.3.2016 | |
20160103 | MAGNA Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany, 921 01 |
35743565 | plyn | 455,06 bez DPH |
160/OVS/2015 | 02.03.2016 | 11.03.2016 | 31.3.2016 | |
20160074 | MAGNA Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany, 921 01 |
35743565 | elektrina | 61,39 bez DPH |
4104/2013 | 09.02.2016 | 09.03.2016 | 31.3.2016 | |
20160057 | MAGNA Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany, 921 01 |
35743565 | plyn | 455,06 bez DPH |
160/OVS/2015 | 02.02.2016 | 12.02.2016 | 29.2.2016 | |
20160056 | MAGNA Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany, 921 01 |
35743565 | elektrina | 106,82 bez DPH |
4104/2013 | 02.02.2016 | 12.02.2016 | 29.2.2016 | |
20160055 | MAGNA Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany, 921 01 |
35743565 | elektrina | 439,89 bez DPH |
4104/2013 | 02.02.2016 | 12.02.2016 | 29.2.2016 | |
20160020 | MAGNA Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany, 921 01 |
35743565 | elektrina | 104,91 bez DPH |
4104/2013 | 13.01.2016 | 08.02.2016 | 29.2.2016 | |
20160010 | MAGNA Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany, 921 01 |
35743565 | elektrina | 61,76 bez DPH |
4104/2013 | 08.01.2016 | 08.02.2016 | 29.2.2016 | |
20160004 | MAGNA Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany, 921 01 |
35743565 | plyn | 713,87 bez DPH |
160/OVS/2015 | 05.01.2016 | 13.01.2016 | 1.2.2016 | |
20160003 | MAGNA Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany, 921 01 |
35743565 | elektrina | 123,94 bez DPH |
4104/2013 | 05.01.2016 | 13.01.2016 | 1.2.2016 | |
20160002 | MAGNA Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany, 921 01 |
35743565 | elektrina | 489,83 bez DPH |
4104/2013 | 05.01.2016 | 13.01.2016 | 1.2.2016 | |
20160099 | Ľubomír Martiš, Klampiarstvo Rovensko 104, Senica, 905 01 |
17540011 | odstránenie zatekania strechy | 80,00 bez DPH |
7/2016 | 25.02.2016 | 24.03.2016 | 31.3.2016 | |
20160185 | LOOP s.r.o. Hurbanova 542, Senica, 905 01 |
35780118 | výmena PVC | 735,12 bez DPH |
27/2016 | 26.04.2016 | 23.05.2016 | 31.5.2016 | |
20160217 | Kozák ivan K&H Janka Kráľa 733, Senica, 905 01 |
22707042 | vyraďovací protokol | 58,00 bez DPH |
33/2016 | 11.05.2016 | 03.06.2016 | 30.6.2016 | |
20160172 | Kozák ivan K&H Janka Kráľa 733, Senica, 905 01 |
22707042 | zapojenie dátových káblov | 32,75 bez DPH |
24/2016 | 12.04.2016 | 04.05.2016 | 31.5.2016 | |
122/2015 | KLIMA-KOV s.r.o. Komenského 464/9, 909 01 Skalica |
00000046 | klimatizačná jednotka - výmena | 973,20 € bez DPH |
nie | 12-02-15 | Ing. Ján Kovár | riaditeľ | 7.1.2016 |
20160441 | Khawajová s.r.o. Hurbanova 1144/24, Skalica, 909 01 |
47481889 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
6/2005/Ústredie | 17.10.2016 | 04.11.2016 | 1.12.2016 | |
20160030 | Khawajová s.r.o. Hurbanova 1144/24, Skalica, 909 01 |
47481889 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
6/2005/Ústredie | 18.01.2016 | 12.02.2016 | 29.2.2016 | |
20160314 | KAHEPA s.r.o. Šimonoviča 489/13, Myjava, 907 01 |
44036469 | zdravotné výkony | 83,64 bez DPH |
6/2005/Ústredie | 26.07.2016 | 19.08.2016 | 31.8.2016 | |
20160086 | KAHEPA s.r.o. Sotinská 1588, Senica, 905 01 |
44036469 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
6/2005/Ústredie | 12.02.2016 | 09.03.2016 | 31.3.2016 | |
133/2015 | Jozef Kollárik JOGIS Jablonňová 1286, 905 01 Senica |
33032181 | elektrospotrebiče | 287,92 € vrátane DPH |
nie | 15/12/2015 | Ing. Ján Kovár | riaditeľ | 7.1.2016 |
20160147 | Ivan Kepák Lúčky 1529/1, Holíč, 908 51 |
41209702 | príprava kabeláže pre vyvolávací systém | 273,38 bez DPH |
20/2016 | 31.03.2016 | 12.04.2016 | 29.4.2016 | |
20160146 | Ivan Kepák Lúčky 1529/1, Holíč, 908 51 |
41209702 | príprava kabeláže pre vyvolávací systém | 313,49 bez DPH |
20/2016 | 31.03.2016 | 12.04.2016 | 29.4.2016 | |
20160206 | Igor Havlík - Výroba reklamy Čáčov 196, Senica, 905 01 |
37175149 | dodanie a montáž tabuliek "Recepcia" | 75,00 bez DPH |
24/2016 | 09.05.2016 | 17.05.2016 | 31.5.2016 | |
20160130 | HEICO, spol. s.r.o. Hollého 1315, Senica, 905 01 |
18046908 | oprava kopírky | 117,60 bez DPH |
18/2016 | 14.03.2016 | 24.03.2016 | 31.3.2016 | |
125/2015 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 10762,62 € bez DPH |
64/OF/2015, zo dňa 8.6.2015 | 12-02-15 | Ing. Ján Kovár | riaditeľ | 7.1.2016 |
20160143 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava, 811 08 |
47079690 | stravovacie poukážky | 64,60 bez DPH |
Dohoda o pistúpení k RD č. 91/OF/2016, č. z. 49345/2015 | 21/2016 | 24.03.2016 | 18.04.2016 | 29.4.2016 |
20160132 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava, 811 08 |
47079690 | stravovacie poukážky | 402,80 bez DPH |
Dohoda o pistúpení k RD č. 91/OF/2016, č. z. 49345/2015 | 16/2016 | 15.03.2016 | 12.04.2016 | 29.4.2016 |
20160114 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava, 811 08 |
47079690 | stravovacie poukážky | 10282,80 bez DPH |
Dohoda o pistúpení k RD č. 91/OF/2016, č. z. 49345/2015 | 15/2016 | 08.03.2016 | 06.04.2016 | 29.4.2016 |
20160092 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava, 811 08 |
47079690 | stravovacie poukážky | 60,72 bez DPH |
64/OF/2015, RD 6801/2015 | 8/2016 | 19.02.2016 | 16.03.2016 | 31.3.2016 |
20160076 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava, 811 08 |
47079690 | stravovacie poukážky | 10736,06 bez DPH |
64/OF/2015, RD 6801/2015 | 6/2016 | 10.02.2016 | 09.03.2016 | 31.3.2016 |
20160047 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava, 811 08 |
47079690 | stravovacie poukážky | 30,36 bez DPH |
64/OF/2015, RD 6801/2015 | 3/2016 | 26.01.2016 | 23.02.2016 | 29.2.2016 |