Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1441640234 | TOPPRO s.r.o. Liesková 20, 040 01 Košice |
44325851 | upratovanie za 04/2016 | 3240,00 vrátane DPH |
zmluva o poskyt.služ.č.Z201514796_Z | 05.05.2016 | 30.05.2016 | 30.5.2016 | |
1441640231 | Royal Business Corporation, s.r.o. Slovenskej jednoty 19, 040 01 Košice |
45391611 | prenájom rohože 04/16 | 100,80 vrátane DPH |
zmluva o serv. službe | 05.05.2016 | 10.05.2016 | 10.5.2016 | |
1441640230 | Papirex Hutnícka 3/20, 05201 SNV |
10761471 | opr.skartára PRIMO 2600 | 84,00 vrátane DPH |
obj. č.1441640050 | 05.05.2016 | 10.05.2016 | 10.5.2016 | |
1441640233 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Široká 452/8, Poprad |
30794536 | výťah-ser.služ.04/16 | 30,79 vrátane DPH |
zmluva o dielo č. 735/2002 Sch | 05.05.2016 | 10.05.2016 | 10.5.2016 | |
1441640232 | Kamenca Vojtech 055 51 Veľký Folkmár |
10761985 | paušál výťahu 04/16 GL | 57,76 vrátane DPH |
zmluva o dielo č.1KV/04 | 05.05.2016 | 10.05.2016 | 10.5.2016 | |
1441640227 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
30794536 | vod.,stoč.,zráž.,03-04/16 | 647,69 vrátane DPH |
zml.o dod. pit. vody č.66/238/15P | 03.05.2016 | 05.05.2016 | 4.5.2016 | |
1441640226 | Termokomplex, spol. s.r.o. Hlavná 42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo za 04/16 Krompachy | 1026,37 vrátane DPH |
Zml. o dod.tep.2011/ÚPSVR | 03.05.2016 | 05.05.2016 | 4.5.2016 | |
1441640224 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 05/2016 | 1028,45 vrátane DPH |
zmluva o združ.dod.zem.plynu maloodber 159/OVS/2015 | 02.05.2016 | 05.05.2016 | 4.5.2016 | |
1441640222 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 05/16 Gelnica | 2187,08 vrátane DPH |
zmluva o združ.dod.zem.plynu maloodber 159/OVS/2015 | 02.05.2016 | 05.05.2016 | 4.5.2016 | |
1441640221 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el. energ. Krompachy 05/2016 | 247,58 vrátane DPH |
zmluva o dod. el. energ č.4105/2013 | 02.05.2016 | 05.05.2016 | 4.5.2016 | |
1441640220 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el. energ.SN O53, GL 05/16 | 2235,36 vrátane DPH |
zmluva o dodáv. el.nnerg.č4105/13 | 02.05.2016 | 05.05.2016 | 4.5.2016 | |
1441640219 | Správa domov Gelnica, a.s. Športová 14, 05601 Gelnica |
36721166 | obsluha kotolne 03/16 Gelnica | 240,00 vrátane DPH |
zmluva o dielo č. 4/2007 | 02.05.2016 | 05.05.2016 | 4.5.2016 | |
1441640218 | EUROnline s.r.o. Jarná 4, 053 61 Sp. Vlachy |
36845094 | pranie uterákov | 18,72 vrátane DPH |
obj. č.1441640004 | 29.04.2016 | 05.05.2016 | 4.5.2016 | |
1441640216 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
30794536 | tonery HP | 1094,28 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35488/2015 | 27.04.2016 | 14.06.2016 | 13.6.2016 | |
1441640217 | Jarkovský Ondrej- E.servis J. Fabiniho 10, 05201 SNV |
37177141 | predlžovačky | 28,61 vrátane DPH |
obj. č.1441640043 | 27.04.2016 | 03.05.2016 | 2.5.2016 | |
1441640213 | AGRIMONIA, s.r.o. Starosaská 1, 05201 Sp.Nová Ves |
45462399 | úhrada zdrav. výk. | 13,94 bez DPH |
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 26.04.2016 | 27.04.2016 | 2.1.2017 | |
1441640208 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Široká 4528 |
30794536 | príprava výťahu na OÚS | 182,88 vrátane DPH |
zmluva o dielo 735/2002 | 25.04.2016 | 03.05.2016 | 2.5.2016 | |
1441640209 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Široká 4528 |
30794536 | výťah OÚS,Odborárov 53, SNV | 477,60 vrátane DPH |
zmluva o dielo 735/2002 | 25.04.2016 | 28.04.2016 | 27.4.2016 | |
1441640207 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM | 468,95 vrátane DPH |
zmluva č.002863120/2004 | 25.04.2016 | 28.04.2016 | 27.4.2016 | |
1441640204 | COMPECO TREND, s.r.o. Štúrovo nábrežie 7/16, 05205 Spišská Nová Ves |
31676596 | oprava tlačiarni | 307,20 vrátane DPH |
obj..č.1441640033 | 21.04.2016 | 28.04.2016 | 27.4.2016 | |
1441640201 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
30794536 | tonery iné ako HP | 564,4 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35488/2015 | 20.04.2016 | 14.06.2016 | 13.6.2016 | |
1441640202 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
307945536 | tonery iné ako HP | 809,4 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35488/2015 | 20.4.2016 | 30.05.2016 | 30.5.2016 | |
1441640203 | Orange Slovensko, a.s. Metodova8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Orange 04-05/2016 | 639,96 vrátane DPH |
zmluva o poskyt. služby VPS č.21/OlaMIS/2014 | 20.04.2016 | 05.05.2016 | 4.5.2016 | |
1441640212 | PRIMA MEDIC, s.r.o. Dubová 2024/12, SNV |
36717584 | úhrada zdrav. výk. | 41,82 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP | 20.04.2016 | 27.04.2016 | 27.4.2016 | |
1441640200 | Podratranská vod. prev.spol. a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
30794536 | vod. stoč.,zráž.01-04/16 | 133,85 vrátane DPH |
zml.o dod. pit. vody č.66/238/15P | 19.04.2016 | 28.04.2016 | 27.4.2016 | |
1441640215 | SALVEO Krompachy s.r.o. Hlavná 42, 05342 Krompachy |
36587389 | úhrada zdrav. výk. | 6,97 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP | 19.04.2016 | 27.04.2016 | 27.4.2016 | |
1441640198 | Wares Abdul, MUDr. Kluknava 190 |
31262716 | úhrada zdrav. výk. | 132,43 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP | 18.04.2016 | 27.04.2016 | 27.4.2016 | |
1441640197 | COMPECO TREND, s.r.o. Štúrovo nábrežie 7/16, 05205 Spišská Nová Ves |
31676596 | rozbočovač LAN | 48,00 vrátane DPH |
obj.č.1441640040 | 15.04.2016 | 25.04.2016 | 22.4.2016 | |
1441640196 | COMPECO TREND, s.r.o. Štúrovo nábrežie 7/16, 05205 Spišská Nová Ves |
31676596 | baterka-akumulátor do UPS | 57,98 vrátane DPH |
obj. č.1441640039 | 15.04.2016 | 25.04.2016 | 22.4.2016 | |
1441640211 | NATURHAUS., s.r.o. Letná 27, SNV |
36606260 | úhrada zdrav. výk. | 62,73 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP | 14.04.2016 | 27.04.2016 | 27.4.2016 | |
1441640195 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyučt.plyn 03/2016 | 1562,74 vrátane DPH |
zmluva č.159/OVS/2015 | 13.04.2016 | 03.05.2016 | 2.5.2016 | |
1441640193 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | SWAN hovory 03/16 | 338,26 vrátane DPH |
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 13.04.2016 | 25.04.2016 | 22.4.2016 | |
1441640192 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | SWAN LAN 03/16 | 1353,02 vrátane DPH |
zml.o poskyt. telekom.služ.č.45/2007 | 13.04.2016 | 25.04.2016 | 22.4.2016 | |
1441640191 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | SWAN IP 03/16 | 1409,46 vrátane DPH |
zml.o poskyt. telekom.služ.č.45/2007 | 13.04.2016 | 25.04.2016 | 22.4.2016 | |
1441640190 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | SWAN DSL 03/16 | 398,45 vrátane DPH |
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 13.04.2016 | 25.04.2016 | 22.4.2016 | |
1441640188 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | SWAN VPN 03/16 | 3068,21 vrátane DPH |
zml.o poskyt. telekom.služ.č.45/2007 | 13.04.2016 | 25.04.2016 | 22.4.2016 | |
1441640194 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 03/2016 Gl+KROMPACHY | 3261,35 bez DPH |
úver pošt.-povolenie č.24/78,79 PP2004 | 13.04.2016 | 18.04.2016 | 20.4.2016 | |
1441640189 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 02/2016 | 8,40 bez DPH |
zmluva | 13.04.2016 | 18.04.2016 | 20.4.2016 | |
1441640187 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
30794536 | slovanet, a.s. | 809,38 vrátane DPH |
zml. o reg. a SD č. 503831 | 13.04.2016 | 18.04.2016 | 20.4.2016 | |
1441640214 | HOMED, s.r.o. Hlavná 42, 05342 Krompachy |
36699314 | úhrada zdrav. výk. | 69,70 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP | 11.04.2016 | 27.04.2016 | 27.4.2016 |