Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1441640181 | Gajdoš Ondrej, MUDr., NZZ Kováčska 14, 04425 Medzev |
35508451 | úhrada zdrav. výk. | 6,97 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP | 11.4.2016 | 13.04.2016 | 20.4.2016 | |
1441640180 | Tomašková Slávka MUDr. Záhradná 10, 056 01 Gelnica |
36600610 | úhrada zdrav. výk. | 27,88 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP | 11.04.2016 | 13.04.2016 | 20.4.2016 | |
1441640179 | BONAMED s.r.o. J.Janského 3325/18, Nálepkovo |
36573442 | úhrada zdrav. výk. | 20,91 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP | 11.04.2016 | 13.04.2016 | 20.4.2016 | |
1441640178 | BONAMED s.r.o. Jánskeho 18/3325 |
36573442 | úhr. zdrav. výk. | 62,73 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP | 11.04.2016 | 13.04.2016 | 20.4.2016 | |
1441640177 | Exekútorský úrad JUDr. Bulko Nám. sv. Egídia 95, 05801 Poprad |
37790412 | ztrovy a exek.-odmena § 15 vyh.l | 54,36 vrátane DPH |
Uznesenie OS SNV Ex 294/2006 | 11.04.2016 | 13.04.2016 | 20.4.2016 | |
1441640176 | Royal Business Corporation, s.r.o. Slov. Jednoty 19, 040 01 Košice |
45391611 | prenájom rohože 03/2016 | 100,80 vrátane DPH |
zmluva o serv. službe | 11.04.2016 | 13.04.2016 | 20.4.2016 | |
1441640175 | Noves-Invest s.r.o. Kamenárska 5, 05201 SNV |
36187131 | opr. ústredne EPS SNV | 492,6 vrátane DPH |
obj. č. 1441640035 | 11.04.2016 | 13.04.2016 | 20.4.2016 | |
1441640174 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt. el. energ. 03/16 SNV | 1588,48 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el. energie č. 4105/2013 | 11.04.2016 | 13.04.2016 | 20.4.2016 | |
1441640167 | WINKLER PETER MUDr. s.r.o. Moyzesova 2791/24, 05801 Poprad |
36482382 | úhr. zdrav. výk | 6,97 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP | 06.04.2016 | 13.04.2016 | 20.4.2016 | |
1441640166 | Dzurik Marián MUDr. Mariánske nám. 36, 05304 Sp. Podhradie |
31996035 | úhr. zdrav. výk. | 20,91 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP | 06.04.2016 | 13.04.2016 | 20.4.2016 | |
1441640165 | Železniťné zdravot.Košice , s.r.o. Masarykova 9, 040 01 Košice |
36582433 | úhr. zdrav. výk. | 83,64 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP | 06.04.2016 | 13.04.2016 | 20.4.2016 | |
1441640173 | B-komplet, s.r.o. B. Nemcovej 12, 05201 SNV |
36600326 | opr. žalúzií v SNVi | 509,40 vrátane DPH |
obj. č. 1441640020 | 07.04.2016 | 12.04.2016 | 20.4.2016 | |
1441640171 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 BA |
30794536 | hovory& 03/2016 | 169,6 vrátane DPH |
zml. č. 1149643003 | 07.04.2016 | 12.04.2016 | 20.4.2016 | |
1441640170 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 BA |
30794536 | hovory 03/2016 | 122,72 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 07.04.2016 | 12.04.2016 | 20.4.2016 | |
1441640164 | Kamenca Vojtech Veľký Folkmár 05551 |
10761985 | pauš. výťahu 03/2016 Gl | 57,76 vrátane DPH |
zmluva o dielo č.1KV/04 | 06.04.2016 | 12.04.2016 | 20.4.2016 | |
1441640163 | TOPPRO, s.r.o Liesková 20, 040 01 Košice |
44325851 | upratovanie 03/2016 | 3240,00 vrátane DPH |
zmluva o poskyt. služ.č.Z201514796 | 06.04.2016 | 12.04.2016 | 20.4.2016 | |
1441640162 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el. energ. SN, GL, 04/2016 | 2235,36 vrátane DPH |
zmluva o dod. el. energ č.4105/2013 | 04.04.2016 | 07.04.2016 | 20.4.2016 | |
1441640161 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energ.04/2016 | 247,58 vrátane DPH |
zmluva o dodáv. el.nnerg.č4105/13 | 04.04.2016 | 07.04.2016 | 20.4.2016 | |
1441640160 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 04/2016 | 1028,45 vrátane DPH |
zmluva o združ.dod.zem.plynu maloodber 159/OVS/2015 | 04.04.2016 | 07.04.2016 | 19.4.2016 | |
1441640159 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 04/16 | 2187,08 vrátane DPH |
zmluva o združ.dod.zem.plynu maloodber 159/OVS/2015 | 04.04.2016 | 07.04.2016 | 19.4.2016 | |
1441640158 | Termokomplex, spol. s.r.o. Hlavná 42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo za 03/16 | 1685,76 vrátane DPH |
zml. o dod. tep.2011/ÚPSVR | 04.04.2016 | 07.04.2016 | 19.4.2016 | |
1441640157 | Správa domov Gelnica, a.s. Športová 14, 05601 Gelnica |
36721166 | obsluha kotolne 03/16 | 240,00 vrátane DPH |
zmluva o dielo 4/2007 | 04.04.2016 | 07.04.2016 | 19.4.2016 | |
1441640156 | VILLA PRO s.r.o. Chrapčiakova 1, 05201 SNV |
31682731 | naplrogram. ovládačov | 24,00 vrátane DPH |
obj. č.1441640032 | 31.3.2016 | 07.04.2016 | 19.4.2016 | |
1441640155 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 BA |
47079690 | strav. lástky 03/2016 | 79,80 bez DPH |
dohoda o pristúpení k RD | 31.03.2016 | 07.04.2016 | 19.4.2016 | |
1441640154 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vod. stoč.zráž,voda | 618,80 vrátane DPH |
zml. o dod. pitnej vody ť.67/216/15P | 31.03.2016 | 07.04.2016 | 19.4.2016 | |
1441640153 | Autoservis MAJER s.r.o. Strojárenská 24 |
00005601 | servis. prehliadka vozidla Octavia | 97,00 bez DPH |
obj. č.1441640025 | 31.03.2016 | 07.04.2016 | 19.4.2016 | |
1441640148 | Orange Slovensko, a.s. Špitálska8, 812 67 BA |
30794536 | Orange 3-04/2016 | 659,3 vrátane DPH |
zmluva o poskyt. služby VPS č.21/OlaMIS/2014 | 18.03.2016 | 07.04.2016 | 19.4.2016 | |
1441640089 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery iné ako HP | 683,21 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35488/2015 | 16.02.2016 | 07.04.2016 | 19.4.2016 | |
1441640088 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery HP | 1559,34 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35488/2015 | 16.02.2016 | 07.04.2016 | 19.4.2016 | |
1441640109 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup kancel. potrieb | 864,32 vrátane DPH |
RD o kúpe kance. potrieb 34220/2012 | 03.03.2016 | 07.04.2016 | 19.4.2016 | |
1441640081 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery HP | 598,92 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35488/2015 | 11.02.2016 | 05.04.2016 | 19.4.2016 | |
1441640080 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery iné ako HP | 577,68 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35488/2015 | 11.02.2016 | 05.04.2016 | 19.4.2016 | |
1441640128 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčt. plyn 02/2016 | 1672,54 vrátane DPH |
zmluva č. 159/OVS/2015 | 10.3.2016 | 05.04.2016 | 19.4.2016 | |
1441640147 | Noves-Invest s.r.o. Kamenárska 5, 05201 SNV |
36181731 | servis zásah EZS Gelnica | 376,8 vrátane DPH |
obj. 1441640031 | 18.03.2016 | 01.04.2016 | 19.4.2016 | |
1441640151 | Tarbaj Cyril, MANAFIT Teplická 78, 05201 SNV |
41307386 | maliarske práce | 205,50 bez DPH |
obj. č.1441640028 | 21.3.2016 | 29.03.2016 | 19.4.2016 | |
1441640139 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | SWAN LAN 02/2016 | 1353,02 vrátane DPH |
zml.o poskyt. telekom.služ.č.45/2007 | 14.3.2016 | 29.03.2016 | 19.4.2016 | |
1441640138 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | SWAN IP 02/2016 | 1409,46 vrátane DPH |
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 14.03.2016 | 29.03.2016 | 19.4.2016 | |
1441640137 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | SWAN DSL 02/2016 | 398,45 vrátane DPH |
zml.o poskyt. telekom.služ.č.45/2007 | 14.03.2016 | 29.03.2016 | 19.4.2016 | |
1441640136 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | SWAN VPN 02/2016 | 3068,21 vrátane DPH |
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 14.3.2016 | 29.03.2016 | 19.4.2016 | |
1441640150 | PRIMA MEDIC, s.r.o. Dubová 2024/12, SNV |
36717584 | úhrada zdrav. výkonov | 6,97 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP | 21.03.2016 | 24.03.2016 | 30.5.2016 |