Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1441640152 | AMBENE s.r.o. Užhorodská 1, 04001 Košice |
46450980 | úhr. zdrav. výk. | 6,97 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP | 23.03.2016 | 24.03.2016 | 19.4.2016 | |
1441640149 | AGRIMONIA, s.r.o. Starosaská 1, 05201 SNV |
45462399 | úhrada zdrav. výk. | 20,91 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP | 21.03.2016 | 24.03.2016 | 19.4.2016 | |
1441640142 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis DEKVS 02/2016 | -92,62 bez DPH |
zmluva | 14.3.2016 | 24.03.2016 | 19.4.2016 | |
1441640135 | GPMED, s.r.o. P.Horova 10, 08001 Prešov |
44258496 | úhr. zdrav. výk. | 202,13 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP | 14.03.2016 | 24.03.2016 | 19.4.2016 | |
1441640134 | MEDI-PRA s.r.o. Prakovce 260 05562 |
36600075 | úhr. zdrav. výk. | 264,86 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP | 14.3.2016 | 24.03.2016 | 19.4.2016 | |
1441640133 | GEAPED, s.r.o. Chrapčiakova 1, 05201 SNV |
44944365 | úhr. zdrav. výk. | 27,88 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP | 14.3.2016 | 24.03.2016 | 19.4.2016 | |
1441640132 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | sprac. PPPU 02/2016 | 5,70 bez DPH |
zmluva | 11.3.2016 | 17.03.2016 | 19.4.2016 | |
1441640145 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery HP | 903,96 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35492/2015 | 16.03.2016 | 17.03.2016 | 4.4.2016 | |
1441640144 | EUROnline s.r.o. Jarná 4, 053 61 Sp. Vlachy |
36845094 | pranie uterákov | 23,62 vrátane DPH |
obj. č. 1441640004 | 16.03.2016 | 17.03.2016 | 4.4.2016 | |
1441640141 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
30794536 | Slovanet internet 03/2016 | 771,54 vrátane DPH |
zml. o reg. a SD č. 503831 | 14.03.2016 | 17.03.2016 | 4.4.2016 | |
1441640140 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | SWAN hovory 02/2016 | 385,13 vrátane DPH |
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 14.03.2016 | 17.03.2016 | 4.4.2016 | |
1441640131 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 8.12.2015-2.3.2016 SNV 53 | 547,49 vrátane DPH |
zmluva č. 65/271/15P | 11.03.2016 | 17.03.2016 | 4.4.2016 | |
1441640130 | ELEKTRO ASTRA Rudolf Katriňák Razusová 64, 052 01 Spišská Nová Ves |
11952270 | navigácia Garmin NUVI 2789 Lifetime | 289,00 vrátane DPH |
obj. 1441640019 | 10.03.2016 | 17.03.2016 | 4.4.2016 | |
1441640129 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 02/2016 GL+KR | 3918,80 bez DPH |
úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 10.03.2016 | 17.03.2016 | 4.4.2016 | |
1441640114 | Lučivjanský Rudolf DATAS Obchodná 81/29 |
35320214 | Oprava kopír. stroja | 98,00 vrátane DPH |
objednávka č. 1441640024 | 07.03.2016 | 17.03.2016 | 4.4.2016 | |
1441640055 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup kancelárskych potrieb | 1846,43 vrátane DPH |
RD o kúpe kance. potrieb 34220/2012 | obj. 1441540140 | 04.02.2016 | 17.03.2016 | 4.4.2016 |
1441640113 | Termokomplex, spol. s.r.o. Hlavná 42, 05342 Krompachy |
31687555 | vyúčt. spotreby tepla | 645,96 vrátane DPH |
zml. o dod. tep.2011/ÚPSVR | 07.3.2016 | 16.03.2016 | 19.4.2016 | |
1441640123 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 BA |
47079690 | strav. lístky 03/2016 | 17016,40 bez DPH |
91/OF/2016 Dohoda o pristúpení k RD | 08.03.2016 | 11.03.2016 | 19.4.2016 | |
1441640116 | AGRIMONIA, s.r.o. Starosaská 1, 05201 SNV |
45462399 | úhrada zdrav. výk. | 13,94 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP | 07.03.2016 | 11.03.2016 | 19.4.2016 | |
1441640119 | MEDIC ADULT, s.r.o. Kukučínová 56/1326, 05601 Gelnica |
36586692 | úhrada zdrav. výk. | 41,82 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP | 07.03.2016 | 11.03.2016 | 19.4.2016 | |
1441640118 | MEDIC ADULT, s.r.o. Kukučínová 56/1326, 05601 Gelnica |
36586692 | úhrada zdrav. výk. | 83,64 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP | 07.03.2016 | 11.03.2016 | 19.4.2016 | |
1441640121 | MEDISEF s.r.o. Pavla Suržina 69/4,053 11 Smižany |
36596868 | úhrada zdrav. výk. | 55,76 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP | 07.03.2016 | 11.03.2016 | 19.4.2016 | |
1441640117 | Železniťné zdravot.Košice , s.r.o. Masarykova 9, 040 01 Košice |
36582433 | úhrada zdrav. výk. | 55,76 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP | 07.03.2016 | 11.03.2016 | 19.4.2016 | |
1441640120 | Tomašková Slávka, MUDr. Záhradná 10, 056 01 Gelnica |
36600610 | úhrada zdrav. výk. | 55,76 bez DPH |
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR | 07.03.2016 | 11.03.2016 | 19.4.2016 | |
1441640124 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 BA |
35763469 | hovory 02/16 | 103,74 vrátane DPH |
zml. č. 1149643003 | 08.03.2016 | 11.03.2016 | 10.3.2016 | |
1441640127 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Široká 452/8, Poprad |
30794536 | oprava výťahu | 222,48 vrátane DPH |
zmluva o dielo č. 735/2002 Sch | 08.03.2016 | 11.03.2016 | 10.3.2016 | |
1441640125 | Royal Business Corporation, s.r.o. Slovenskej jednoty 19, 040 01 Košice |
45391611 | prenájom rohože 02/2016 | 126 vrátane DPH |
zmluva o serv. službe | 08.03.2016 | 11.03.2016 | 10.3.2016 | |
1441640126 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt. el.energ. za 02/2016 SNV | 1833,28 vrátane DPH |
zmluva o dodáv. el.nnerg.č4105/13 | 1833,28 | 11.03.2016 | 10.3.2016 | |
1441640122 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 13, 058 01 Poprad |
30794536 | vod.stoč., zráž. 2.12/2015-01.03/2016 | 299,74 vrátane DPH |
zmluva č.64/271/15P zml. o dod. pit. vody | 08.03.2016 | 11.03.2016 | 10.3.2016 | |
1441640032 | PERGAMON spol. s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
30794536 | tonery iné ako HP | 1520,18 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35488/2015 | 26.01.2016 | 11.03.2016 | 10.3.2016 | |
1441640092 | Orange Slovensko, a.s. Metodova8, 821 08 Bratislava |
356972701 | orange-13.02-12.03/16 | 671,32 vrátane DPH |
zmluva o poskyt. služby VPS č.21/OlaMIS/2014 | 18.02.2016 | 11.03.2016 | 10.3.2016 | |
1441640100 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Široká 452/8, Poprad |
30794536 | oprava výťahu | 1321,81 vrátane DPH |
obj.č. 1441640014 | 29.02.2016 | 11.03.2016 | 10.3.2016 | |
1441640101 | Papirex Hutnícka 3/20, 05201 SNV |
10761471 | opr.skartátora PRIMO 1200 | 56,40 vrátane DPH |
obj. č.1441640021 | 01.03.2016 | 11.03.2016 | 10.3.2016 | |
1441640104 | TOPPRO, s.r.o Liesková 20, 040 01 Košice |
44325851 | upratovanie za 02/16 | 3240,00 vrátane DPH |
zmluva o poskyt.služ.č.Z201514796_Z | 02.03.2016 | 11.03.2016 | 10.3.2016 | |
1441640110 | Orange Slovensko, a.s. Metodova8, 821 08 Bratislava |
35697270 | modemy k internetu 4 ks | 4,00 vrátane DPH |
zmluva o poskyt. služby VPS č.21/OlaMIS/2014 | 03.03.2016 | 11.03.2016 | 10.3.2016 | |
1441640112 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 BA |
30794536 | hovory 02/16 | 169,44 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 07.03.2016 | 11.03.2016 | 10.3.2016 | |
1441640115 | Exekútorský úrad JUDr. Bulko Nám. sv. Egídia 95, 05801 Poprad |
37790412 | trovy aexekúcie-odmena §14 vyhl.MS SR č.288/95 | 63,13 vrátane DPH |
uznesenie OS SNV Ex 216/2015 | 07.03.2016 | 11.03.2016 | 10.3.2016 | |
1441640111 | Kamenca Vojtech 055 51 Veľký Folkmár |
10761985 | paušál výťahu 02/2016 GL | 57,76 vrátane DPH |
zmluva o dielo č.1KV/04 | 07.03.2016 | 11.03.2016 | 10.3.2016 | |
1441640099 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 13, 058 01 Poprad |
36500968 | vod. stoč.,zráž.,26.1-22.2/2016 | 618,80 vrátane DPH |
zml. o dod. pitnej vody ť.67/216/15P | 29.02.2016 | 08.03.2016 | 10.3.2016 | |
1441640106 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 03/16 | 959,29 vrátane DPH |
zmluva o združ.dod.zem.plynu maloodber 159/OVS/2015 | 02.03.2016 | 08.03.2016 | 10.3.2016 |