Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1441640518 | Mesto Krompachy Námestie slobody 1, 053 42 |
00329282 | nájom garáže 10/2016 Krompachy | 35,00 bez DPH |
zmluva o nájme garáže NZ/06/2016/MaRR,445/144/2016 | 12.10.2016 | 19.10.2016 | 18.10.2016 | |
1441640546 | WINKLER Peter MUDr. s.r.o Moyzesova 2791/24, 058 01 Poprad |
36482382 | úhrada zdrav. výk. | 6,97 bez DPH |
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 24.10.2016 | 26.10.2016 | 3.1.2017 | |
1441640545 | VIAMED, s.r.o. Hviezdoslavova 460/27, 05201 Spišská Nová Ves |
50091212 | úhrada zdrav. výk. | 41,82 bez DPH |
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 24.10.2016 | 26.10.2016 | 3.1.2017 | |
1441640544 | Tomašková Slávka, MUDr. Záhradna 10, 056 01 Gelnica |
36600610 | úhrada zdrav. výk. | 13.94 bez DPH |
úhrada zdrav. výk. | 24.10.2016 | 26.10.2016 | 3.1.2017 | |
1441640543 | SALVEO Krompachy s.r.o. Hlavná 4, 053 42 Krompachy |
36587389 | úhrada zdrav. výk. | 6,97 bez DPH |
úhrada zdrav. výk. | 24.10.2016 | 26.10.2016 | 3.1.2017 | |
1441640542 | AGRIMONIA, s.r.o. Starosaská 1, 05201 Sp.Nová Ves |
45462399 | úhrada zdrav. výk. | 13,94 bez DPH |
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 24.10.2016 | 26.10.2016 | 3.1.2017 | |
1441640541 | MEDIC ADULT, s.r.o. Kukučínova 56/1326, 05601 Gelnica |
36586692 | úhrada zdrav. výk. | 62,73 bez DPH |
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 24.10.2016 | 26.10.2016 | 3.1.2017 | |
1441640540 | PRIMA MEDIC, s.r.o. Dubová 2024/12, 05201 Sp.Nová Ves |
36717584 | úhrada zdrav. výk. | 13,94 bez DPH |
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 24.10.2016 | 26.10.2016 | 3.1.2017 | |
1441640539 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Masarykova 9 040 01 Košice |
36582433 | úhrada zdrav. výk. | 55,76 bez DPH |
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 24.10.2016 | 26.10.2016 | 3.1.2017 | |
1441640538 | Lazor Stanislav MUDr. Hviezdoslavova 43, 05361 Sp. Vlachy |
31982743 | úhrada zdrav. výk. | 6,97 bez DPH |
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 24.10.2016 | 26.10.2016 | 3.1.2017 | |
1441640537 | Lazor Stanislav MUDr. Hviezdoslavova 43, 05361 Sp. Vlachy |
31982743 | úhrada zdrav. výk. | 48,79 bez DPH |
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 24.10.2016 | 26.10.2016 | 3.1.2017 | |
1441640536 | Dzurík Marián MUDr. Mariánske nám. 36, 053 04 Spišské Podhradie |
31996035 | úhrada zdrav. výk. | 13,94 bez DPH |
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 24.10.2016 | 26.10.2016 | 3.1.2017 | |
1441640524 | BOLITO, s.r.o. Nám.Pajdušáka 1474/35, 053 11 Smižany |
48046582 | úhrada zdravot. výk. | 55,76 bez DPH |
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 17.10.2016 | 26.10.2016 | 3.1.2017 | |
1441640523 | MEDTECH s.r.o. Šturova 6, Krompachy |
45291713 | úhrada zdrav.výk. | 111,52 bez DPH |
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 17.10.2016 | 26.10.2016 | 3.1.2017 | |
1441640516 | ALMEDAN, s.r.o. Koceľova 8, 052 01 Sp. Nová Ves |
45432422 | úhrada zdrav. výk. | 83,64 bez DPH |
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 11.10.2016 | 26.10.2016 | 3.1.2017 | |
1441640532 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM | 406,09 vrátane DPH |
zmluva č.002863/73120/2004 | 19.10.2016 | 26.10.2016 | 26.10.2016 | |
1441640547 | EUROnline s.r.o. Jarná 4 053 61 Spišské Vlachy |
36845094 | pranie uterákov | 30,82 vrátane DPH |
obj.č.1441640004 | 24.10.2016 | 26.10.2016 | 26.10.2016 | |
1441640548 | SOLID CORP s.r.o. Duklianska 38 05201 Sp.Nová Ves |
36183300 | výmena klimatizačnej jednotky | 1182,00 vrátane DPH |
obj.č.1441640122 | 25.10.2016 | 27.10.2016 | 26.10.2016 | |
1441640519 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1 010 01 Žilina |
31611630 | prevent.prehl.frank.stroj | 64,80 vrátane DPH |
zml.o poskyt.služ.súv.s prev.frank.stroja | 12.10.2016 | 27.10.2016 | 26.10.2016 | |
1441640515 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | SWAN VPN 09/2016 | 3 068,21 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.telek.služ.č.45/2007 | 11.10.2016 | 27.10.2016 | 26.10.2016 | |
1441640514 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | SWAN IP 09/2016 | 1 409,46 bez DPH |
Zml.o poskyt.telek.služ.č.45/2007 | 11.10.2016 | 27.10.2016 | 26.10.2016 | |
1441640512 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | SWAN DSL 09/2016 | 398,45 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.telek.služ.č.45/2007 | 11.10.2016 | 27.10.2016 | 26.10.2016 | |
1441640511 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | SWAN LAN 09/2016 | 1 353,02 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.telek.služ.č.45/2007 | 11.10.2016 | 27.10.2016 | 26.10.2016 | |
1441640513 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | hovory 09/2016 | 439,39 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.telek.služ.č.45/2007 | 11.10.2016 | 27.10.2016 | 26.10.2016 | |
1441640526 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 662/17 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 07-10/2016 | 152,41 vrátane DPH |
zml.o dod.pitnej vody č.66/238/15P | 17.10.2016 | 27.10.2016 | 26.10.2016 | |
1441640534 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32 81785 Bratislava |
36361127 | oprava EPS Odbor.53, SNV | 91,68 vrátane DPH |
obj.č.1441640105 | 21.10.2016 | 03.11.2016 | 2.11.2016 | |
1441640535 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32 81785 Bratislava |
36361127 | oprava EPS Gelnica | 182,04 vrátane DPH |
obj. č.1441640104 | 21.10.2016 | 03.11.2016 | 2.11.2016 | |
1441640531 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov | 6 332,87 vrátane DPH |
zmluva o poskyt.služ.VOB/41/2016-M-OVO | 19.10.2016 | 03.11.2016 | 2.11.2016 | |
1441640533 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32 81785 Bratislava |
36361127 | nadpaušál.služby za 09/2016 | 117,80 vrátane DPH |
zmluva o poskyt.služ.VOB/41/2016-M-OVO | 21.10.2016 | 03.11.2016 | 2.11.2016 | |
1441640581 | VILLa MARKET s.r.o. Chrapčiakova 1, 052 01 Sp.Nová Ves |
31668461 | rýchlovarne kanvice | 240,00 vrátane DPH |
obj.1441640136 | 14.11.2016 | 07.11.2016 | 6.12.2016 | |
1441640488 | Xepap spol.s.r.o. Jesenského 4703 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup kancel. potrieb | 1 675,60 vrátane DPH |
RD o kúpe kancel.potrieb 34220/2012, | obj.1441640098 | 22.09.2016 | 10.11.2016 | 9.11.2016 |
1441640564 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM | 863,32 vrátane DPH |
zmluva č.002863/73120/2004 | 04.11.2016 | 10.11.2016 | 9.11.2016 | |
1441640560 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 662/17 |
36500968 | vod.,stoč.,zráž.,09-10/16 | 477,61 vrátane DPH |
zml.o dod.pitnej vody č.67/216/15P/238/15P | 02.11.2016 | 10.11.2016 | 9.11.2016 | |
1441640530 | Orange Slovensko, a.s. Špitálska 8, 81267 Bratislava |
30794536 | Orange 10-11/16 | 638,34 vrátane DPH |
zml.o posky.služ.VPS č.21/OlaMIS/2014 z 5.3.14 | 19.10.2016 | 10.11.2016 | 9.11.2016 | |
1441640551 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 11/2016 | 1 028,45 vrátane DPH |
zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloobder.160/OVS/15 | 02.11.2016 | 10.11.2016 | 9.11.2016 | |
1441640550 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
35743565 | el.energ.SNV53,55,GL 11/16 | 2 235,36 vrátane DPH |
zml.o dod. el. energ.č.4105/2013 | 02.11.2016 | 10.11.2016 | 9.11.2016 | |
1441640561 | Termokomplex, spol.s.r.o. Hlavná 42, 053 42 Krompachy |
31687555 | teplo za 10/2016 Krompachy | 1 080,38 vrátane DPH |
zml.o dod.tep.2011/ÚPSVR | 03.11.2016 | 10.11.2016 | 9.11.2016 | |
1441640552 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 11/2016 Gelnica | 2 187,08 vrátane DPH |
zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloobder.159/OVS/15 | 02.11.2016 | 10.11.2016 | 9.11.2016 | |
1441640549 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia Krompachy 11/2016 | 247,58 vrátane DPH |
zml.o dod. el. energ.č.4105/2013 | 02.11.2016 | 10.11.2016 | 9.11.2016 | |
1441640592 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt.el.energ za 10/2016 | 1 989,11 vrátane DPH |
zmluva o dod.el.energ.č.4105/2013 | 15.11.2016 | 16.11.2016 | 16.11.2016 |