Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1441640532 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM | 406,09 vrátane DPH |
zmluva č.002863/73120/2004 | 19.10.2016 | 26.10.2016 | 26.10.2016 | |
1441640504 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM | 602,34 vrátane DPH |
zmluva č.002863/73120/2004 | 05.10.2016 | 11.10.2016 | 11.10.2016 | |
1441640487 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM | 403,96 vrátane DPH |
zmluva č.002863/73120/2004 | 21.09.2016 | 29,09 | 28.9.2016 | |
1441640457 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odberPHM | 412,73 vrátane DPH |
zmluva č.002863/73120/2004 | 09.09.2016 | 16.09.2016 | 14.9.2016 | |
1441640297 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 16 | 749,91 vrátane DPH |
zmluva č.002863120/2004 | 07.06.2016 | 14.06.2016 | 13.6.2016 | |
1441640207 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM | 468,95 vrátane DPH |
zmluva č.002863120/2004 | 25.04.2016 | 28.04.2016 | 27.4.2016 | |
1441640070 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 BA |
30794536 | hovory 01/2016 | 120,90 vrátane DPH |
zmluva č.1149643003 | 09.02.2016 | 11.02.2016 | 29.2.2016 | |
1441640251 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyučt. plyn 04/2016 | 306,21 vrátane DPH |
zmluva č.159/OVS/2015 | 10.05.2016 | 02.06.2016 | 1.6.2016 | |
1441640195 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyučt.plyn 03/2016 | 1562,74 vrátane DPH |
zmluva č.159/OVS/2015 | 13.04.2016 | 03.05.2016 | 2.5.2016 | |
1441640082 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyučtovanie plyn 01/2016 | 3073,24 vrátane DPH |
zmluva č.159/OVS/2015 | 12.02.2016 | 02.03.2016 | 10.3.2016 | |
1441640029 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt. plyn | 2644,67 vrátane DPH |
zmluva č.160/OVS/2015 | 18.01.2016 | 09.02.2016 | 19.4.2016 | |
1441640593 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | oprava VT, kopír.stroja za 10/2016 | 342,48 vrátane DPH |
zmluva č.368/OI/2016 | 15.11.2016 | 23.11.2016 | 24.11.2016 | |
1441640529 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | oprava VT,kopír.strojov za 09/2016 | 958,08 vrátane DPH |
zmluva č.368/OI/2016 | 17.10.2016 | 19.10.2016 | 18.10.2016 | |
1441640480 | Podtatranská vodárenská prevádzková Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vod., stoč., zráž.,-06-09-2016 | 348,34 vrátane DPH |
zmluva č.64/271/15P | 19.09.2016 | 27.09.2016 | 26.9.2016 | |
1441640122 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 13, 058 01 Poprad |
30794536 | vod.stoč., zráž. 2.12/2015-01.03/2016 | 299,74 vrátane DPH |
zmluva č.64/271/15P zml. o dod. pit. vody | 08.03.2016 | 11.03.2016 | 10.3.2016 | |
1441640481 | Podtatranská vodárenská prevádzková Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vod., stoč.,zráž.06-09/2016 | 767,83 vrátane DPH |
zmluva č.65/271/15P | 19.09.2016 | 27.09.2016 | 26.9.2016 | |
1441640307 | Podtatranská vodárenská prevádzková Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
30794536 | vod.,stoč.,zráž.03-06/16 S | 693,77 vrátane DPH |
zmluva č.65/271/15P | 13.06.2016 | 21.06.2016 | 22.6.2016 | |
1441640052 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
30794536 | vod.stočné.zráž. | 657,18 vrátane DPH |
zmluva č.67/216/15P | 3.2.2016 | 09.02.2016 | 24.2.2016 | |
1441640390 | Strabag Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | nadpaušál služby za 06/2016 | 86,10 vrátane DPH |
zmluva mo poskyt. služ. za 06/2016 | 28.07.2016 | 04.08.2016 | 5.8.2016 | |
1441640280 | Správa domov Gelnica, a.s. Športová 14, 05601 Gelnica |
36721166 | obsluha kotolne 05/16 Gelnica | 240,00 vrátane DPH |
zmluva o dielo 4/2007 | 01.06.2016 | 09.06.2016 | 8.6.2016 | |
1441640157 | Správa domov Gelnica, a.s. Športová 14, 05601 Gelnica |
36721166 | obsluha kotolne 03/16 | 240,00 vrátane DPH |
zmluva o dielo 4/2007 | 04.04.2016 | 07.04.2016 | 19.4.2016 | |
1441640102 | Správa domov Gelnica, a.s. Športová 14, 05601 Gelnica |
36721166 | obsluha kotolne 01-02/16 | 480,00 vrátane DPH |
zmluva o dielo 4/2007 | 01.03.2016 | 08.03.2016 | 10.3.2016 | |
1441640208 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Široká 4528 |
30794536 | príprava výťahu na OÚS | 182,88 vrátane DPH |
zmluva o dielo 735/2002 | 25.04.2016 | 03.05.2016 | 2.5.2016 | |
1441640209 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Široká 4528 |
30794536 | výťah OÚS,Odborárov 53, SNV | 477,60 vrátane DPH |
zmluva o dielo 735/2002 | 25.04.2016 | 28.04.2016 | 27.4.2016 | |
1441640044 | Sscindler výťahy a.s. Široká 4528 |
00000000 | odstránenie poruchy | 88,20 vrátane DPH |
zmluva o dielo 735/2002 | 03.02.2016 | 05.02.2016 | 2.3.2016 | |
1441640056 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Široká 452/8, Poprad |
385053784 | výťah-servis-služby 01-03/16 | 92,36 vrátane DPH |
zmluva o dielo 735/2002 | 05.02.2016 | 09.02.2016 | 29.2.2016 | |
1441640005 | KAMENCA VOJTECH 055 51 Veľký Folkmar |
10761985 | paušál výťahu 12/15, revízia výť | 172,96 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 1/KV/O4 | 08.01.2016 | 11.01.2016 | 28.1.2016 | |
1441640342 | KAMENCA VOJTECH 055 51 Veľký Folkmar |
10761985 | paušál výťahu 06/2016 GL | 57,76 vrátane DPH |
zmluva o dielo č. 1KV/04 | 06.07.2016 | 11.07.2016 | 8.7.2016 | |
1441640219 | Správa domov Gelnica, a.s. Športová 14, 05601 Gelnica |
36721166 | obsluha kotolne 03/16 Gelnica | 240,00 vrátane DPH |
zmluva o dielo č. 4/2007 | 02.05.2016 | 05.05.2016 | 4.5.2016 | |
1441640233 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Široká 452/8, Poprad |
30794536 | výťah-ser.služ.04/16 | 30,79 vrátane DPH |
zmluva o dielo č. 735/2002 Sch | 05.05.2016 | 10.05.2016 | 10.5.2016 | |
1441640127 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Široká 452/8, Poprad |
30794536 | oprava výťahu | 222,48 vrátane DPH |
zmluva o dielo č. 735/2002 Sch | 08.03.2016 | 11.03.2016 | 10.3.2016 | |
1441640393 | OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2, 830 00 Bratislava |
35383929 | servis výťahov 07-09/2016 | 112,25 vrátane DPH |
zmluva o dielo č. R2428 | 01.08.2016 | 09.08.2016 | 9.8.2016 | |
1441640252 | OTIS Výťahy s.r.o Rožňavská 2, 830 00 BA |
30794536 | Servis výťahov od 04-06/16 | 93,54 vrátane DPH |
zmluva o dielo č. R2428 | 10.05.2016 | 13.05.2016 | 12.5.2016 | |
1441640403 | KAMENCA VOJTECH 055 51 Veľký Folkmar |
10761985 | paušál výťahu 07/2016 GL | 57,76 vrátane DPH |
zmluva o dielo č.1KV/04 | 31.07.2016 | 09.08.2016 | 9.8.2016 | |
1441640298 | Kamenca Vojtech 055 51 Veľký Folkmár |
10761985 | paušál výťahu 05/16 GL | 57,76 vrátane DPH |
zmluva o dielo č.1KV/04 | 07.06.2016 | 09.06.2016 | 8.6.2016 | |
1441640232 | Kamenca Vojtech 055 51 Veľký Folkmár |
10761985 | paušál výťahu 04/16 GL | 57,76 vrátane DPH |
zmluva o dielo č.1KV/04 | 05.05.2016 | 10.05.2016 | 10.5.2016 | |
1441640164 | Kamenca Vojtech Veľký Folkmár 05551 |
10761985 | pauš. výťahu 03/2016 Gl | 57,76 vrátane DPH |
zmluva o dielo č.1KV/04 | 06.04.2016 | 12.04.2016 | 20.4.2016 | |
1441640111 | Kamenca Vojtech 055 51 Veľký Folkmár |
10761985 | paušál výťahu 02/2016 GL | 57,76 vrátane DPH |
zmluva o dielo č.1KV/04 | 07.03.2016 | 11.03.2016 | 10.3.2016 | |
1441640054 | Kamenca Vojtech Veľký Folkmár 05551 |
10761985 | mes. paušál výťahu01/2016 Gelnica | 57,76 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č.1KV/04 | 04.02.2016 | 09.02.2016 | 29.2.2016 | |
1441640423 | OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2, 830 00 Bratislava |
35683929 | servis výťahov 04-06/08/16 | 18,71 bez DPH |
zmluva o dielo č.R2428 | 15.08.2016 | 19.08.2016 | 18.8.2016 |