Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1441640125 | Royal Business Corporation, s.r.o. Slovenskej jednoty 19, 040 01 Košice |
45391611 | prenájom rohože 02/2016 | 126 vrátane DPH |
zmluva o serv. službe | 08.03.2016 | 11.03.2016 | 10.3.2016 | |
1441640126 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt. el.energ. za 02/2016 SNV | 1833,28 vrátane DPH |
zmluva o dodáv. el.nnerg.č4105/13 | 1833,28 | 11.03.2016 | 10.3.2016 | |
1441640122 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 13, 058 01 Poprad |
30794536 | vod.stoč., zráž. 2.12/2015-01.03/2016 | 299,74 vrátane DPH |
zmluva č.64/271/15P zml. o dod. pit. vody | 08.03.2016 | 11.03.2016 | 10.3.2016 | |
1441640032 | PERGAMON spol. s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
30794536 | tonery iné ako HP | 1520,18 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35488/2015 | 26.01.2016 | 11.03.2016 | 10.3.2016 | |
1441640092 | Orange Slovensko, a.s. Metodova8, 821 08 Bratislava |
356972701 | orange-13.02-12.03/16 | 671,32 vrátane DPH |
zmluva o poskyt. služby VPS č.21/OlaMIS/2014 | 18.02.2016 | 11.03.2016 | 10.3.2016 | |
1441640100 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Široká 452/8, Poprad |
30794536 | oprava výťahu | 1321,81 vrátane DPH |
obj.č. 1441640014 | 29.02.2016 | 11.03.2016 | 10.3.2016 | |
1441640101 | Papirex Hutnícka 3/20, 05201 SNV |
10761471 | opr.skartátora PRIMO 1200 | 56,40 vrátane DPH |
obj. č.1441640021 | 01.03.2016 | 11.03.2016 | 10.3.2016 | |
1441640104 | TOPPRO, s.r.o Liesková 20, 040 01 Košice |
44325851 | upratovanie za 02/16 | 3240,00 vrátane DPH |
zmluva o poskyt.služ.č.Z201514796_Z | 02.03.2016 | 11.03.2016 | 10.3.2016 | |
1441640110 | Orange Slovensko, a.s. Metodova8, 821 08 Bratislava |
35697270 | modemy k internetu 4 ks | 4,00 vrátane DPH |
zmluva o poskyt. služby VPS č.21/OlaMIS/2014 | 03.03.2016 | 11.03.2016 | 10.3.2016 | |
1441640112 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 BA |
30794536 | hovory 02/16 | 169,44 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 07.03.2016 | 11.03.2016 | 10.3.2016 | |
1441640115 | Exekútorský úrad JUDr. Bulko Nám. sv. Egídia 95, 05801 Poprad |
37790412 | trovy aexekúcie-odmena §14 vyhl.MS SR č.288/95 | 63,13 vrátane DPH |
uznesenie OS SNV Ex 216/2015 | 07.03.2016 | 11.03.2016 | 10.3.2016 | |
1441640111 | Kamenca Vojtech 055 51 Veľký Folkmár |
10761985 | paušál výťahu 02/2016 GL | 57,76 vrátane DPH |
zmluva o dielo č.1KV/04 | 07.03.2016 | 11.03.2016 | 10.3.2016 | |
1441640099 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 13, 058 01 Poprad |
36500968 | vod. stoč.,zráž.,26.1-22.2/2016 | 618,80 vrátane DPH |
zml. o dod. pitnej vody ť.67/216/15P | 29.02.2016 | 08.03.2016 | 10.3.2016 | |
1441640106 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 03/16 | 959,29 vrátane DPH |
zmluva o združ.dod.zem.plynu maloodber 159/OVS/2015 | 02.03.2016 | 08.03.2016 | 10.3.2016 | |
1441640108 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el. energ. SNV/O53, Gelnica 03/16 | 2235,36 vrátane DPH |
zmluva o dod. el. energ č.4105/2013 | 02.03.2016 | 08.03.2016 | 10.3.2016 | |
1441640105 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 03/16 Gelnica | 2187,08 vrátane DPH |
zmluva o združ.dod.zem.plynu maloodber 159/OVS/2015 | 02.03.2016 | 08.03.2016 | 10.3.2016 | |
1441640107 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el. energ. Krompachy 03/16 | 247,58 vrátane DPH |
zmluva o dodáv. el.nnerg.č4105/13 | 02.03.2016 | 08.03.2016 | 10.3.2016 | |
1441640103 | Termokomplex, spol. s.r.o. Hlavná 42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo za 02/2015 Krompachy | 1626,31 vrátane DPH |
zml.o dod. tep.2011/ÚPSVR | 02.03.2016 | 08.03.2016 | 10.3.2016 | |
1441640102 | Správa domov Gelnica, a.s. Športová 14, 05601 Gelnica |
36721166 | obsluha kotolne 01-02/16 | 480,00 vrátane DPH |
zmluva o dielo 4/2007 | 01.03.2016 | 08.03.2016 | 10.3.2016 | |
1441640077 | Lučivjanský Rudolf DATAS Obchodná 81/29 |
00000053 | oprava faxu | 36,00 vrátane DPH |
obj. č. 1441640010 | 11.02.2016 | 02.03.2016 | 10.3.2016 | |
1441640082 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyučtovanie plyn 01/2016 | 3073,24 vrátane DPH |
zmluva č.159/OVS/2015 | 12.02.2016 | 02.03.2016 | 10.3.2016 | |
1441640098 | Nezábudka s.r.o. Letná 39, SNV |
47968834 | preprav. vozík -FB-15ON | 61,90 vrátane DPH |
obj. č. 1441640013 | 29.02.2016 | 02.03.2016 | 10.3.2016 | |
1441640067 | Minamed s.r.o. Chrapčiakova 1, 05201 SNV |
46375066 | zdravot. výkony | 69,70 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP | 08.02.2016 | 11.02.2016 | 2.3.2016 | |
1441640066 | Čopová Viktória MUDR. Hviezdoslavova 27, SNV |
31976603 | zdravot. výkony | 41,82 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP | 08.02.2016 | 11.02.2016 | 2.3.2016 | |
1441640062 | NATURHAUS., s.r.o. Letná 27, SNV |
36606260 | zdravot. výkony | 83,64 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP | 08.02.2016 | 11.02.2016 | 2.3.2016 | |
1441640065 | LSPP SNV, spol. s.r.o. Štefánikovo nám. 3, SNV |
36169030 | zdravot. výkony | 34,85 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP | 08.02.2016 | 11.02.2016 | 2.3.2016 | |
1441640064 | HOMED, s.r.o. Hlavná 4 |
36699314 | zdravot. výkony | 83,64 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP | 08.02.2016 | 11.02.2016 | 2.3.2016 | |
1441640063 | Mudr.Hrebenárová Beáta Dunajská 48, SNV |
36811858 | zdravot. výkony | 27,88 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP | 08.02.2016 | 11.02.2016 | 2.3.2016 | |
1441640061 | GASANTÉ, s.r.o.Mudr.Hubačková G Lúčna 549/1 |
36606464 | zdravot. výkony | 76,67 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP | 08.02.2016 | 11.02.2016 | 2.3.2016 | |
1441640060 | Fronková Alica Mudr. Chrapčiakova 1, SNV |
35512938 | zdravot. výkony | 41,82 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP | 08.02.2016 | 11.02.2016 | 2.3.2016 | |
1441640044 | Sscindler výťahy a.s. Široká 4528 |
00000000 | odstránenie poruchy | 88,20 vrátane DPH |
zmluva o dielo 735/2002 | 03.02.2016 | 05.02.2016 | 2.3.2016 | |
1441640075 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | SWAN hovory 01/2016 | 352,74 vrátane DPH |
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 11.02.2016 | 26.02.2016 | 29.2.2016 | |
1441640074 | SWAN plus, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | SWAN VPN 01/2016 | 3068,21 vrátane DPH |
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 11.02.2016 | 26.02.2016 | 29.2.2016 | |
1441640073 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | SWAN DSL 01/2016 | 398,45 vrátane DPH |
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 11.02.2016 | 26.02.2016 | 29.2.2016 | |
1441640072 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | SWAN IP 01/2016 | 1409,46 vrátane DPH |
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 11.02.2016 | 26.02.2016 | 29.2.2016 | |
1441640076 | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | SWAN LAN 01/16 | 1353,02 vrátane DPH |
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 11.02.2016 | 26.02.2016 | 29.2.2016 | |
1441640093 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 BA |
47079690 | stravovacie poukážky 02/2016 | 223,91 bez DPH |
Dohoda o pristúp.64/OF/2015 | 19.02.2016 | 26.02.2016 | 29.2.2016 | |
1441640079 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 BA |
47079690 | stravovacie poukážky 02/2016 | 17984,51 bez DPH |
Dohoda o pristúp.64/OF/2015 | 11.02.2016 | 26.02.2016 | 29.2.2016 | |
1441640050 | TOPPRO, s.r.o. Liesková 20, 040 01 Košice |
44325851 | upratovanie za 01/2016 | 3240,00 vrátane DPH |
zmluva o poskyt. služ.č.Z201514796 | 03.02.2016 | 26.02.2016 | 29.2.2016 | |
1441640094 | BOP-Slovakia s.r.o. Markušovská cesta 4, SNV |
36591441 | program.ovládačov | 22,51 vrátane DPH |
obj.č.1441640018 | 23.02.2016 | 29.02.2016 | 29.2.2016 |