Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1441640103 | Termokomplex, spol. s.r.o. Hlavná 42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo za 02/2015 Krompachy | 1626,31 vrátane DPH |
zml.o dod. tep.2011/ÚPSVR | 02.03.2016 | 08.03.2016 | 10.3.2016 | |
1441640102 | Správa domov Gelnica, a.s. Športová 14, 05601 Gelnica |
36721166 | obsluha kotolne 01-02/16 | 480,00 vrátane DPH |
zmluva o dielo 4/2007 | 01.03.2016 | 08.03.2016 | 10.3.2016 | |
1441640101 | Papirex Hutnícka 3/20, 05201 SNV |
10761471 | opr.skartátora PRIMO 1200 | 56,40 vrátane DPH |
obj. č.1441640021 | 01.03.2016 | 11.03.2016 | 10.3.2016 | |
1441640100 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Široká 452/8, Poprad |
30794536 | oprava výťahu | 1321,81 vrátane DPH |
obj.č. 1441640014 | 29.02.2016 | 11.03.2016 | 10.3.2016 | |
1441640099 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 13, 058 01 Poprad |
36500968 | vod. stoč.,zráž.,26.1-22.2/2016 | 618,80 vrátane DPH |
zml. o dod. pitnej vody ť.67/216/15P | 29.02.2016 | 08.03.2016 | 10.3.2016 | |
1441640098 | Nezábudka s.r.o. Letná 39, SNV |
47968834 | preprav. vozík -FB-15ON | 61,90 vrátane DPH |
obj. č. 1441640013 | 29.02.2016 | 02.03.2016 | 10.3.2016 | |
1441640097 | Mudr. Vaščák Blažej NZZ Slovinky 115 |
35513993 | úhrada zdrav. výkonov | 236,98 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP | 24.02.2016 | 25.02.2016 | 29.2.2016 | |
1441640096 | Mudr.Tóth Gabriel F. kráľa 2, SNV |
35521325 | úhrada zdrav. výkonov | 167,28 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP | 24.02.2016 | 25.02.2016 | 29.2.2016 | |
1441640095 | Mruk. ambul.s.r.o. Zimná 55 |
36598356 | úhrada zdrav. výkonov | 34,85 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP | 24.02.2016 | 25.02.2016 | 29.2.2016 | |
1441640094 | BOP-Slovakia s.r.o. Markušovská cesta 4, SNV |
36591441 | program.ovládačov | 22,51 vrátane DPH |
obj.č.1441640018 | 23.02.2016 | 29.02.2016 | 29.2.2016 | |
1441640093 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 BA |
47079690 | stravovacie poukážky 02/2016 | 223,91 bez DPH |
Dohoda o pristúp.64/OF/2015 | 19.02.2016 | 26.02.2016 | 29.2.2016 | |
1441640092 | Orange Slovensko, a.s. Metodova8, 821 08 Bratislava |
356972701 | orange-13.02-12.03/16 | 671,32 vrátane DPH |
zmluva o poskyt. služby VPS č.21/OlaMIS/2014 | 18.02.2016 | 11.03.2016 | 10.3.2016 | |
1441640091 | AMBIKO, s.r.o. Mudr. Kovalčíková Chrapčiakova 1, SNV |
36830461 | úhrada zdrav. výkonov | 334,56 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP | 17.02.2016 | 25.02.2016 | 29.2.2016 | |
1441640090 | Hanula Marián AUTO PNEU-SERVIS SNP 1015/2 , Gelnica |
41711009 | oprava vozidla Octavia SN601A | 160 vrátane DPH |
obj.č.1441640006 | 16.02.2016 | 23.02.2016 | 29.2.2016 | |
1441640089 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery iné ako HP | 683,21 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35488/2015 | 16.02.2016 | 07.04.2016 | 19.4.2016 | |
1441640088 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery HP | 1559,34 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35488/2015 | 16.02.2016 | 07.04.2016 | 19.4.2016 | |
1441640087 | Tomašková Slávka, MUDr. Záhradná 10, 056 01 Gelnica |
36600610 | úhrada zdrav. výkonov | 13,94 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP | 15.02.2016 | 25.02.2016 | 29.2.2016 | |
1441640086 | PRIMA MEDIC, s.r.o. Dubová 2024/12, SNV |
36717584 | úhrada zdrav. výkonov | 27,88 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP | 15.02.2016 | 25.02.2016 | 29.2.2016 | |
1441640085 | Hrebenárová Beata Mudr. Dunajská 48, SNV |
36811858 | úhrada zdrav. výkonov | 48,79 bez DPH |
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR | 15.02.2016 | 25.02.2016 | 29.2.2016 | |
1441640084 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis DEKVS 01/2016 | -83,16 bez DPH |
zmluva | 15.02.2016 | 22.02.2016 | 19.4.2016 | |
1441640083 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
35954612 | internet 02/16 | 705,82 vrátane DPH |
zmluva o reg.a SD č.503831 | 15.02.2016 | 23.02.2016 | 29.2.2016 | |
1441640082 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyučtovanie plyn 01/2016 | 3073,24 vrátane DPH |
zmluva č.159/OVS/2015 | 12.02.2016 | 02.03.2016 | 10.3.2016 | |
1441640081 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery HP | 598,92 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35488/2015 | 11.02.2016 | 05.04.2016 | 19.4.2016 | |
1441640080 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery iné ako HP | 577,68 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35488/2015 | 11.02.2016 | 05.04.2016 | 19.4.2016 | |
1441640079 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 BA |
47079690 | stravovacie poukážky 02/2016 | 17984,51 bez DPH |
Dohoda o pristúp.64/OF/2015 | 11.02.2016 | 26.02.2016 | 29.2.2016 | |
1441640078 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 01/2016 GL+KR | 5156 bez DPH |
úver pošt.-povolenie č.24/78,79 PP2004 | 11.02.2016 | 23.02.2016 | 29.2.2016 | |
1441640077 | Lučivjanský Rudolf DATAS Obchodná 81/29 |
00000053 | oprava faxu | 36,00 vrátane DPH |
obj. č. 1441640010 | 11.02.2016 | 02.03.2016 | 10.3.2016 | |
1441640076 | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | SWAN LAN 01/16 | 1353,02 vrátane DPH |
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 11.02.2016 | 26.02.2016 | 29.2.2016 | |
1441640075 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | SWAN hovory 01/2016 | 352,74 vrátane DPH |
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 11.02.2016 | 26.02.2016 | 29.2.2016 | |
1441640074 | SWAN plus, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | SWAN VPN 01/2016 | 3068,21 vrátane DPH |
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 11.02.2016 | 26.02.2016 | 29.2.2016 | |
1441640073 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | SWAN DSL 01/2016 | 398,45 vrátane DPH |
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 11.02.2016 | 26.02.2016 | 29.2.2016 | |
1441640072 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | SWAN IP 01/2016 | 1409,46 vrátane DPH |
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 11.02.2016 | 26.02.2016 | 29.2.2016 | |
1441640071 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyučt. energ.01/2016 SN | 1783,62 vrátane DPH |
zmluva o dodáv. el.nnerg.č4105/13 | 09.02.2016 | 11.02.2016 | 29.2.2016 | |
1441640070 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 BA |
30794536 | hovory 01/2016 | 120,90 vrátane DPH |
zmluva č.1149643003 | 09.02.2016 | 11.02.2016 | 29.2.2016 | |
1441640069 | EUROnline s.r.o. Jarná 4, 05361 Sp. Vlachy |
36845094 | pranie uterákov | 16,13 vrátane DPH |
obj.č.1441640004 | 08.02.2016 | 11.02.2016 | 29.2.2016 | |
1441640068 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 01/2016 | 4,65 vrátane DPH |
zmluva | 08.02.2016 | 11.02.2016 | 29.2.2016 | |
1441640067 | Minamed s.r.o. Chrapčiakova 1, 05201 SNV |
46375066 | zdravot. výkony | 69,70 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP | 08.02.2016 | 11.02.2016 | 2.3.2016 | |
1441640066 | Čopová Viktória MUDR. Hviezdoslavova 27, SNV |
31976603 | zdravot. výkony | 41,82 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP | 08.02.2016 | 11.02.2016 | 2.3.2016 | |
1441640065 | LSPP SNV, spol. s.r.o. Štefánikovo nám. 3, SNV |
36169030 | zdravot. výkony | 34,85 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP | 08.02.2016 | 11.02.2016 | 2.3.2016 | |
1441640064 | HOMED, s.r.o. Hlavná 4 |
36699314 | zdravot. výkony | 83,64 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP | 08.02.2016 | 11.02.2016 | 2.3.2016 |