Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1441640048 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia | 247,58 vrátane DPH |
zmluva o dodávke el. energie č. 4105/2013 | 3.2.2016 | 05.02.2016 | 24.2.2016 | |
1441640014 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyučt.el.energie za 11-12/2015 | 68,88 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el. energie č. 4105/2013 | 11.01.2016 | 13.01.2016 | 28.1.2016 | |
1441640284 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el. energia Krompachy 06/2016 | 247,58 vrátane DPH |
zmluva o dodáv. el.nnerg.č4105/13 | 02.06.2016 | 09.06.2016 | 8.6.2016 | |
1441640241 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt.el.energ.za 04/16 SNV | 1375,39 vrátane DPH |
zmluva o dodáv. el.nnerg.č4105/13 | 10.05.2016 | 13.05.2016 | 12.5.2016 | |
1441640220 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el. energ.SN O53, GL 05/16 | 2235,36 vrátane DPH |
zmluva o dodáv. el.nnerg.č4105/13 | 02.05.2016 | 05.05.2016 | 4.5.2016 | |
1441640161 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energ.04/2016 | 247,58 vrátane DPH |
zmluva o dodáv. el.nnerg.č4105/13 | 04.04.2016 | 07.04.2016 | 20.4.2016 | |
1441640126 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt. el.energ. za 02/2016 SNV | 1833,28 vrátane DPH |
zmluva o dodáv. el.nnerg.č4105/13 | 1833,28 | 11.03.2016 | 10.3.2016 | |
1441640107 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el. energ. Krompachy 03/16 | 247,58 vrátane DPH |
zmluva o dodáv. el.nnerg.č4105/13 | 02.03.2016 | 08.03.2016 | 10.3.2016 | |
1441640071 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyučt. energ.01/2016 SN | 1783,62 vrátane DPH |
zmluva o dodáv. el.nnerg.č4105/13 | 09.02.2016 | 11.02.2016 | 29.2.2016 | |
1441640447 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
35743565 | el.energ.SNV+Gelnica 09/2016 | 2 235,36 vrátane DPH |
zmluva o dod.el.energ.č.4105/2013 | 02.09.2016 | 09.09.2016 | 3.1.2017 | |
1441640446 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
35743565 | el. energ. Krompachy | 247,58 vrátane DPH |
zmluva o dod.el.energ.č.4105/2013 | 02.09.2016 | 09.09.2016 | 3.1.2017 | |
1441640644 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt. el. energ. za 11/2016 | 1 852,78 vrátane DPH |
zmluva o dod.el.energ.č.4105/2013 | 14.12.2016 | 15.12.2016 | 20.12.2016 | |
1441640615 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
35743565 | el.en.12/2016 | 2 235,36 vrátane DPH |
zmluva o dod.el.energ.č.4105/2013 | 05.12.2016 | 15.12.2016 | 20.12.2016 | |
1441640616 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
35743565 | el.energ.Krompachy12/2016 | 247,58 vrátane DPH |
zmluva o dod.el.energ.č.4105/2013 | 05.12.2016 | 15.12.2016 | 20.12.2016 | |
1441640599 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt.el. energ.01-10/2016 Krompachy | 142,55 vrátane DPH |
zmluva o dod.el.energ.č.4105/2013 | 22.11.2016 | 23.11.2016 | 24.11.2016 | |
1441640592 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt.el.energ za 10/2016 | 1 989,11 vrátane DPH |
zmluva o dod.el.energ.č.4105/2013 | 15.11.2016 | 16.11.2016 | 16.11.2016 | |
1441640449 | Termokomplex, spol.s.r.o. Hlavná 4, 053 42 Krompachy |
31687555 | teplo ua 08/16 Krompachy | 464,80 vrátane DPH |
zmluva o dod. tep.2011/ÚPSVR | 05.09.2016 | 09.09.2016 | 3.1.2017 | |
1441640049 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elek.energia | 2235,36 vrátane DPH |
Zmluva o dod. elek.en.č4105/2013 | 3.2.2016 | 05.02.2016 | 24.2.2016 | |
1441640221 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el. energ. Krompachy 05/2016 | 247,58 vrátane DPH |
zmluva o dod. el. energ č.4105/2013 | 02.05.2016 | 05.05.2016 | 4.5.2016 | |
1441640162 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el. energ. SN, GL, 04/2016 | 2235,36 vrátane DPH |
zmluva o dod. el. energ č.4105/2013 | 04.04.2016 | 07.04.2016 | 20.4.2016 | |
1441640108 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el. energ. SNV/O53, Gelnica 03/16 | 2235,36 vrátane DPH |
zmluva o dod. el. energ č.4105/2013 | 02.03.2016 | 08.03.2016 | 10.3.2016 | |
1441640423 | OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2, 830 00 Bratislava |
35683929 | servis výťahov 04-06/08/16 | 18,71 bez DPH |
zmluva o dielo č.R2428 | 15.08.2016 | 19.08.2016 | 18.8.2016 | |
1441640051 | OTIS Výťahy s.r.o Rožňavská 2, 830 00 BA |
35683929 | Servis výťahov od 01-03/2016 | 112,25 vrátane DPH |
zmluva o dielo č.R2428 | 03.02.2016 | 05.02.2016 | 19.4.2016 | |
1441640403 | KAMENCA VOJTECH 055 51 Veľký Folkmar |
10761985 | paušál výťahu 07/2016 GL | 57,76 vrátane DPH |
zmluva o dielo č.1KV/04 | 31.07.2016 | 09.08.2016 | 9.8.2016 | |
1441640298 | Kamenca Vojtech 055 51 Veľký Folkmár |
10761985 | paušál výťahu 05/16 GL | 57,76 vrátane DPH |
zmluva o dielo č.1KV/04 | 07.06.2016 | 09.06.2016 | 8.6.2016 | |
1441640232 | Kamenca Vojtech 055 51 Veľký Folkmár |
10761985 | paušál výťahu 04/16 GL | 57,76 vrátane DPH |
zmluva o dielo č.1KV/04 | 05.05.2016 | 10.05.2016 | 10.5.2016 | |
1441640164 | Kamenca Vojtech Veľký Folkmár 05551 |
10761985 | pauš. výťahu 03/2016 Gl | 57,76 vrátane DPH |
zmluva o dielo č.1KV/04 | 06.04.2016 | 12.04.2016 | 20.4.2016 | |
1441640111 | Kamenca Vojtech 055 51 Veľký Folkmár |
10761985 | paušál výťahu 02/2016 GL | 57,76 vrátane DPH |
zmluva o dielo č.1KV/04 | 07.03.2016 | 11.03.2016 | 10.3.2016 | |
1441640054 | Kamenca Vojtech Veľký Folkmár 05551 |
10761985 | mes. paušál výťahu01/2016 Gelnica | 57,76 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č.1KV/04 | 04.02.2016 | 09.02.2016 | 29.2.2016 | |
1441640393 | OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2, 830 00 Bratislava |
35383929 | servis výťahov 07-09/2016 | 112,25 vrátane DPH |
zmluva o dielo č. R2428 | 01.08.2016 | 09.08.2016 | 9.8.2016 | |
1441640252 | OTIS Výťahy s.r.o Rožňavská 2, 830 00 BA |
30794536 | Servis výťahov od 04-06/16 | 93,54 vrátane DPH |
zmluva o dielo č. R2428 | 10.05.2016 | 13.05.2016 | 12.5.2016 | |
1441640233 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Široká 452/8, Poprad |
30794536 | výťah-ser.služ.04/16 | 30,79 vrátane DPH |
zmluva o dielo č. 735/2002 Sch | 05.05.2016 | 10.05.2016 | 10.5.2016 | |
1441640127 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Široká 452/8, Poprad |
30794536 | oprava výťahu | 222,48 vrátane DPH |
zmluva o dielo č. 735/2002 Sch | 08.03.2016 | 11.03.2016 | 10.3.2016 | |
1441640219 | Správa domov Gelnica, a.s. Športová 14, 05601 Gelnica |
36721166 | obsluha kotolne 03/16 Gelnica | 240,00 vrátane DPH |
zmluva o dielo č. 4/2007 | 02.05.2016 | 05.05.2016 | 4.5.2016 | |
1441640342 | KAMENCA VOJTECH 055 51 Veľký Folkmar |
10761985 | paušál výťahu 06/2016 GL | 57,76 vrátane DPH |
zmluva o dielo č. 1KV/04 | 06.07.2016 | 11.07.2016 | 8.7.2016 | |
1441640005 | KAMENCA VOJTECH 055 51 Veľký Folkmar |
10761985 | paušál výťahu 12/15, revízia výť | 172,96 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 1/KV/O4 | 08.01.2016 | 11.01.2016 | 28.1.2016 | |
1441640208 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Široká 4528 |
30794536 | príprava výťahu na OÚS | 182,88 vrátane DPH |
zmluva o dielo 735/2002 | 25.04.2016 | 03.05.2016 | 2.5.2016 | |
1441640209 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Široká 4528 |
30794536 | výťah OÚS,Odborárov 53, SNV | 477,60 vrátane DPH |
zmluva o dielo 735/2002 | 25.04.2016 | 28.04.2016 | 27.4.2016 | |
1441640044 | Sscindler výťahy a.s. Široká 4528 |
00000000 | odstránenie poruchy | 88,20 vrátane DPH |
zmluva o dielo 735/2002 | 03.02.2016 | 05.02.2016 | 2.3.2016 | |
1441640056 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Široká 452/8, Poprad |
385053784 | výťah-servis-služby 01-03/16 | 92,36 vrátane DPH |
zmluva o dielo 735/2002 | 05.02.2016 | 09.02.2016 | 29.2.2016 |