Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1441640048 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia | 247,58 vrátane DPH |
zmluva o dodávke el. energie č. 4105/2013 | 3.2.2016 | 05.02.2016 | 24.2.2016 | |
1441640620 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava |
35763469 | hovory 11/2016 | 244,72 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 05.12.2016 | 15.12.2016 | 20.12.2016 | |
1441640569 | Slovak tllekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava |
35763469 | hovory 10/2016 | 244,72 vrátane DPH |
zml.č.1149643003 | 08.11.2016 | 16.11.2016 | 16.11.2016 | |
1441640506 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 09/2016-vohory | 244,72 vrátane DPH |
zml.č.1149643003 | 06.10.2016 | 13.10.2016 | 12.10.2016 | |
1441640454 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | hovory 08/2016 | 244,72 vrátane DPH |
zml.č.114964003 | 06.09.2016 | 16.09.2016 | 14.9.2016 | |
1441640406 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Slovak telekom 07/2016 hovory | 244,72 vrátane DPH |
zml. č.1149643003 | 08.08.2016 | 09.08.2016 | 9.8.2016 | |
1441640581 | VILLa MARKET s.r.o. Chrapčiakova 1, 052 01 Sp.Nová Ves |
31668461 | rýchlovarne kanvice | 240,00 vrátane DPH |
obj.1441640136 | 14.11.2016 | 07.11.2016 | 6.12.2016 | |
1441640280 | Správa domov Gelnica, a.s. Športová 14, 05601 Gelnica |
36721166 | obsluha kotolne 05/16 Gelnica | 240,00 vrátane DPH |
zmluva o dielo 4/2007 | 01.06.2016 | 09.06.2016 | 8.6.2016 | |
1441640219 | Správa domov Gelnica, a.s. Športová 14, 05601 Gelnica |
36721166 | obsluha kotolne 03/16 Gelnica | 240,00 vrátane DPH |
zmluva o dielo č. 4/2007 | 02.05.2016 | 05.05.2016 | 4.5.2016 | |
1441640157 | Správa domov Gelnica, a.s. Športová 14, 05601 Gelnica |
36721166 | obsluha kotolne 03/16 | 240,00 vrátane DPH |
zmluva o dielo 4/2007 | 04.04.2016 | 07.04.2016 | 19.4.2016 | |
1441640097 | Mudr. Vaščák Blažej NZZ Slovinky 115 |
35513993 | úhrada zdrav. výkonov | 236,98 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP | 24.02.2016 | 25.02.2016 | 29.2.2016 | |
1441640580 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1 010 01 Žilina |
31611630 | toner do frank. stroja | 235,56 vrátane DPH |
obj.1441640141 | 14.11.2016 | 07.12.2016 | 6.12.2016 | |
1441640389 | Stavebné práce Kakalejčík Ľub. Záhradná 1353/7 05601 Gelnica |
43169201 | oprava schodov Gelnica | 232,00 bez DPH |
obj. 1441640071 | 27.07.2016 | 04.08.2016 | 5.8.2016 | |
1441640605 | Hovancová Rita, MUDr. Kostolná 35, 053 61 Spišské Vlachy |
31982450 | úhrada zdrav. výk. | 230,01 bez DPH |
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 24.11.2016 | 29.11.2016 | 29.11.2016 | |
1441640255 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1,010 01 Žilina |
31611630 | samolepiacwe štítky, toner do frank,stroja | 224,76 vrátane DPH |
obj.1441640045 | 12.05.2016 | 02.06.2016 | 1.6.2016 | |
1441640585 | MEDI-PRA s.r.o. 260, 055 62 Prakovce |
36600075 | úhrada zdrav. výk. | 223,04 bez DPH |
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 15.11.2016 | 23.11.2016 | 24.11.2016 | |
1441640093 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 BA |
47079690 | stravovacie poukážky 02/2016 | 223,91 bez DPH |
Dohoda o pristúp.64/OF/2015 | 19.02.2016 | 26.02.2016 | 29.2.2016 | |
1441640127 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Široká 452/8, Poprad |
30794536 | oprava výťahu | 222,48 vrátane DPH |
zmluva o dielo č. 735/2002 Sch | 08.03.2016 | 11.03.2016 | 10.3.2016 | |
1441640466 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | oprava vozidla BL291KU | 216,83 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS 2016 o poskyt.serv.služ. | 12.09.2016 | 20.09.2016 | 19.9.2016 | |
1441640505 | Final-CD Bratislava spol.s.r.o. Škultétyho 437/18 821 04 Bratislava |
45960470 | komplex.starostlivosť o vozidlá | 214,92 vrátane DPH |
RD č.216/OVS/2016 o poskyt.servis.služieg | 05.10.2016 | 19.10.2016 | 18.10.2016 | |
1441640448 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o. Škultétyho 437/18 |
45960470 | komplex.starost. o vozidlá | 214,92 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS 2016 o poskyt.serv.služ. | 02.09.2016 | 20.09.2016 | 19.9.2016 | |
1441640394 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
45960470 | komplex.star. o vozidlá | 214,92 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS 2016 o poskyt.serv.služ. | 01.08.2016 | 19.08.2016 | 18.8.2016 | |
1441640340 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | komplex.star.o voz. | 214,92 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS 2016 o poskyt.serv.služ. | 30.06.2016 | 27.07.2016 | 5.8.2016 | |
1441640057 | WEGA LH., s.r.o. SNP 750, Liptovský Hrádok |
36389561 | servis.doch.systém r.2016 | 211,12 vrátane DPH |
zmluva č. 10577/0064 | 05.02.2016 | 09.02.2016 | 29.2.2016 | |
1441640431 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | oprava VT, kopír. stroja za 07/2016 | 210,00 vrátane DPH |
zmluva č. 368/OI/2016 | 17.08.2016 | 26.08.2016 | 25.8.2016 | |
1441640344 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Slovak telekom 06/2016 hovory | 210,47 vrátane DPH |
Zml.č. 1149643003 | 06.07.2016 | 13.07.2016 | 12.7.2016 | |
1441640489 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1 010 01 Žilina |
31611630 | toner do frank. stroja | 208,80 vrátane DPH |
obj.1441640115 | 26.09.2016 | 13.10.2016 | 12.10.2016 | |
1441640293 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 BA |
35763469 | hovory 05/2016 | 208,12 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 07.06.2016 | 14.06.2016 | 13.6.2016 | |
1441640151 | Tarbaj Cyril, MANAFIT Teplická 78, 05201 SNV |
41307386 | maliarske práce | 205,50 bez DPH |
obj. č.1441640028 | 21.3.2016 | 29.03.2016 | 19.4.2016 | |
1441640135 | GPMED, s.r.o. P.Horova 10, 08001 Prešov |
44258496 | úhr. zdrav. výk. | 202,13 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP | 14.03.2016 | 24.03.2016 | 19.4.2016 | |
1441640239 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 BA |
30794536 | Slovak telekom 04/16 hovory | 201,43 vrátane DPH |
zml. č. 1149643003 | 10.05.2016 | 13.05.2016 | 12.5.2016 | |
1441640379 | IMPULZ, s.r.o. B.Bystrica Mlynská 19, 97401 Banská Bystrica |
31618723 | OP revízia FVZ v CO kryt Gelnica | 183,6 vrátane DPH |
obj. 1441640079 | 18.07.2016 | 27.07.2016 | 5.8.2016 | |
1441640535 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32 81785 Bratislava |
36361127 | oprava EPS Gelnica | 182,04 vrátane DPH |
obj. č.1441640104 | 21.10.2016 | 03.11.2016 | 2.11.2016 | |
1441640208 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Široká 4528 |
30794536 | príprava výťahu na OÚS | 182,88 vrátane DPH |
zmluva o dielo 735/2002 | 25.04.2016 | 03.05.2016 | 2.5.2016 | |
1441640033 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
30794536 | vod.stoč.zráž. | 182,14 vrátane DPH |
Zml. o dod.pit.vody 66/23815P | 26.1.2016 | 03.02.2016 | 24.2.2016 | |
1441640005 | KAMENCA VOJTECH 055 51 Veľký Folkmar |
10761985 | paušál výťahu 12/15, revízia výť | 172,96 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 1/KV/O4 | 08.01.2016 | 11.01.2016 | 28.1.2016 | |
1441640171 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 BA |
30794536 | hovory& 03/2016 | 169,6 vrátane DPH |
zml. č. 1149643003 | 07.04.2016 | 12.04.2016 | 20.4.2016 | |
1441640112 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 BA |
30794536 | hovory 02/16 | 169,44 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 07.03.2016 | 11.03.2016 | 10.3.2016 | |
1441640059 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 BA |
30794536 | hovory-01/2016 | 169,44 vrátane DPH |
zmluva č. 1149643003 | 05.02.2016 | 11.02.2016 | 29.2.2016 | |
1441640009 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Slovak telekom 12/2015 hovory | 169,44 vrátane DPH |
Zml.č. 1149643003 | 08.01.2016 | 11.01.2016 | 28.1.2016 |