Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1441640253 | JAGESPIŚ, s.r.o. Drevárska 2, 05201 Spišská Nová Ves |
36820695 | čistenie kanalizácie | 99,00 vrátane DPH |
obj. č.1441640044 | 10.05.2016 | 19.05.2016 | 20.5.2016 | |
1441640255 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1,010 01 Žilina |
31611630 | samolepiacwe štítky, toner do frank,stroja | 224,76 vrátane DPH |
obj.1441640045 | 12.05.2016 | 02.06.2016 | 1.6.2016 | |
1441640256 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplex.správa objektov | 2288,00 vrátane DPH |
zmluva o poskyt.služieb VOB/41/2016-M_OVO | 05.05.2016 | 02.06.2016 | 1.6.2016 | |
1441640258 | Dugasemb spol. s.r.o. Slovenská 2561/42, 05201 SNV |
36595004 | úhr. zdrav. výk. | 550,63 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP | 13.05.2016 | 25.05.2016 | 30.5.2016 | |
1441640260 | Kamenca Vojtech Veľký Folkmár 05551 |
10761985 | OÚS výťahu - Hlavná 1 Gelnica | 492,00 vrátane DPH |
obj. č.1441640015 | 16.05.2016 | 19.05.2016 | 20.5.2016 | |
1441640261 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
30794536 | slovanet 05/16 | 825,31 vrátane DPH |
zml. o reg a SD č.503831 | 16.05.2016 | 19.05.2016 | 20.5.2016 | |
1441640262 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplex. správa objektov | 5066,29 vrátane DPH |
zmluva o poskyt. služieb VOB/41/2016-M_OVO | 16.05.2016 | 02.06.2016 | 1.6.2016 | |
1441640264 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 04/16 GL+KR | 4191,60 bez DPH |
úver pošt.-povolenie č.24/78,79 PP2004 | 16.05.2016 | 19.05.2016 | 20.5.2016 | |
1441640265 | Orange Slovensko, a.s. Metodova8, 821 08 Bratislava |
30794536 | orange 05-06/2016 | 659,76 vrátane DPH |
zmluva o poskyt. služby VPS č.21/OlaMIS/2014 | 19.05.2016 | 09.06.2016 | 8.6.2016 | |
1441640266 | Čopoví Viktória MUDr. Hviezdoslavova 27, SNV |
31976603 | úhr. zdrav. výk. | 55,76 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP | 19.05.2016 | 25.05.2016 | 30.5.2016 | |
1441640267 | Mruk.amb.s.r.o. Zimná 55, 05201 SNV |
36598356 | úhr. zdrav. výk. | 76,67 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP | 30.5.2016 | |||
1441640268 | MEDIC ADULT, s.r.o. Kukučínová 56/1326, 05601 Gelnica |
36586692 | úhr. zdrav. výk. | 41,82 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP | 19.05.2016 | 25.05.2016 | 30.5.2016 | |
1441640269 | MEDIC ADULT, s.r.o. Kukučínová 56/1326, 05601 Gelnica |
36586692 | úhr. zdrav. výk. | 76,67 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP | 19.05.2016 | 25.05.2016 | 30.5.2016 | |
1441640270 | PRIMA MEDIC, s.r.o. Dubová 2024/12, SNV |
36717584 | úhr. zdrav. výk. | 55,76 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP | 19.05.2016 | 25.05.2016 | 30.5.2016 | |
1441640271 | AGRIMONIA, s.r.o. Starosaská 1, 05201 SNV |
45462399 | úhr. zdrav. výk. | 13,94 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP | 19.05.2016 | 25.05.2016 | 30.5.2016 | |
1441640272 | HOMED, s.r.o. Hlavná 42, 05342 Krompachy |
36699314 | úhr. zdrav. výk. | 6,97 vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP | 19.05.2016 | 25.05.2016 | 30.5.2016 | |
1441640273 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM | 270,73 vrátane DPH |
zmluva č. 002863/73120/2004 | 23.05.2016 | 30.05.2016 | 30.5.2016 | |
1441640274 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
30794536 | tonery HP | 1 667,04 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35488/2015 | 23.05.2016 | 14.06.2016 | 13.6.2016 | |
1441640275 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
30794536 | tonery iné ako HP | 1.398,16 vrátane DPH |
tonery iné ako HP | 23.05.2016 | 14.06.2016 | 13.6.2016 | |
1441640276 | Tarbaj Cyril, MANAFIT Teplická 78, 05201 SNV |
41307386 | maliarske práce | 421,00 vrátane DPH |
obj.č.1441640060 | 30.05.2016 | 09.06.2016 | 8.6.2016 | |
1441640277 | Podratranská vod. prev.spol. a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
30794536 | vod., stoč., 04-05/16Gelnica | 809,99 vrátane DPH |
zml. o dod. pitnej vody ť.67/216/15P | 30.05.2016 | 09.06.2016 | 8.6.2016 | |
1441640278 | Ondáš Ján JUDr. Mlynárska 16, 040 01 Košice |
45006903 | trovy exek. | 45,88 vrátane DPH |
Uznes.OS SNV 15Er/190/2015-10,EX837/2015 | 30.05.2016 | 02.06.2016 | 1.6.2016 | |
1441640280 | Správa domov Gelnica, a.s. Športová 14, 05601 Gelnica |
36721166 | obsluha kotolne 05/16 Gelnica | 240,00 vrátane DPH |
zmluva o dielo 4/2007 | 01.06.2016 | 09.06.2016 | 8.6.2016 | |
1441640281 | Compeko trend, s.r.o. Štúrovo nábrež. 7/16, 05205 Sp. Nová Ves |
31676596 | technic. posúdenie zariad. | 90,00 vrátane DPH |
obj. 1441640054 | 01.06.2016 | 06.06.2016 | 3.1.2017 | |
1441640282 | OKNO FINAL spol. s.r.o. Podskala 2/3241 052 01 Sp. Nová Ves |
44760922 | výmena rozbit. skiel vo fasáde budovy | 300,78 vrátane DPH |
obj. 1441640029 | 01.06.2016 | 06.06.2016 | 3.1.2017 | |
1441640283 | Termokomplex, spol. s.r.o. Hlavná 42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo za 05/2016 Krompachy | 853,4 vrátane DPH |
zml. o dod. tep.2011/ÚPSVR | 02.06.2016 | 09.06.2016 | 8.6.2016 | |
1441640284 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el. energia Krompachy 06/2016 | 247,58 vrátane DPH |
zmluva o dodáv. el.nnerg.č4105/13 | 02.06.2016 | 09.06.2016 | 8.6.2016 | |
1441640285 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el. energ.SNO53, SNV, GL 06/2016 | 2235,36 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el. energie č. 4105/2013 | 02.06.2016 | 09.06.2016 | 8.6.2016 | |
1441640286 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 06/2016 Gelnica | 2187,08 vrátane DPH |
zmluva o združ.dod.zem.plynu maloodber 159/OVS/2015 | 02.06.2016 | 09.06.2016 | 8.6.2016 | |
1441640287 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 06/2016 | 1028,45 vrátane DPH |
zmluva o združ.dod.zem.plynu maloodber 159/OVS/2015 | 02.06.2016 | 09.06.2016 | 8.6.2016 | |
1441640289 | Železničné zdr. KE, s.r.o.137 Masarykova 9, 040 01 Košice |
36582433 | úhr. zdrav. výkonov | 41,82 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 07.06.2016 | 28.06.2016 | 4.7.2016 | |
1441640290 | GEAPED, s.r.o. Chrapčiakova 1, 05201 Sp. Nová Ves |
44944365 | úhr. zdrav. výkonov | 13,94 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP | 07.06.2016 | 28.06.2016 | 4.7.2016 | |
1441640291 | Komedic s.r.o.MUDr.Obertová Katarína Chrapčiakova 1, 05201 Sp. Nová Ves |
46924639 | úhr.zdrav. výkonov | 41,82 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 07.06.2016 | 28.06.2016 | 4.7.2016 | |
1441640292 | PERGAMON spol. s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
30794536 | tonery a iné ako HP | 2241,55 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35492/2015 | 07.06.2016 | 27.07.2016 | 5.8.2016 | |
1441640293 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 BA |
35763469 | hovory 05/2016 | 208,12 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 07.06.2016 | 14.06.2016 | 13.6.2016 | |
1441640294 | TOPPRO, s.r.o. Liesková 20, 040 01 Košice |
44325851 | upratovanie za 05/2016 | 3 240,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201514796_Z | 07.06.2016 | 28.06.2016 | 30.6.2016 | |
1441640295 | QBE Insurance (Europe) Limited Štúrova 27,042 80 Košice |
36855472 | Poist. majetku AB | 1 408,22 vrátane DPH |
poistná zmluva č.8-813-002177 | 07.06.2016 | 28.06.2016 | 30.6.2016 | |
1441640296 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o. Škultétyho 437/18 |
45960470 | komlex.starostlivosť o vozidlá | 343,44 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS 2016 o poskyt.serv.služ. | 07.06.2016 | 28.06.2016 | 30.6.2016 | |
1441640297 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 16 | 749,91 vrátane DPH |
zmluva č.002863120/2004 | 07.06.2016 | 14.06.2016 | 13.6.2016 | |
1441640298 | Kamenca Vojtech 055 51 Veľký Folkmár |
10761985 | paušál výťahu 05/16 GL | 57,76 vrátane DPH |
zmluva o dielo č.1KV/04 | 07.06.2016 | 09.06.2016 | 8.6.2016 |