Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1441640363 | MEDIC ADULT, s.r.o. Kukučínova 56/1326, 05601 Gelnica |
36586692 | úhr. zdrav. výkonov | 27,88 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 13.07.2016 | 15.07.2016 | 15.7.2016 | |
1441640362 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | oprava VT, kop.strojov za 06/16 | 1316,21 vrátane DPH |
zmluva č. 368/OI/2016 | 11.07.2016 | 27.07.2016 | 5.8.2016 | |
1441640361 | Ing. Slebodník Pavol Záhradná 28, 05313 Letanovce |
30667721 | odstrínenie závad z OP elekt,inštal. ÚPSVR SNV | 1868,77 vrátane DPH |
obj.č.1441640053 | 11.07.2016 | 13.07.2016 | 12.7.2016 | |
1441640360 | Exekútorský úrad JUDr. Bulko Nám. sv. Egídia 95, 058 01 Poprad |
37790412 | trovy exek.odmena §15 vyhl. | 31,06 vrátane DPH |
Uznesenie OS SNV Ex 2021/2005 | 11.07.2016 | 13.07.2016 | 12.7.2016 | |
1441640359 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyučt.el.energ.06/2016 SNV | 1253,69 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el.energie č. 4105/2013 | 11.07.2016 | 13.07.2016 | 12.7.2016 | |
1441640358 | SWAN plus a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | LAN 06/2016 | 1353,02 vrátane DPH |
Zml.o posk.telek.služ.č.45/2007 | 11.07.2016 | 27.07.2016 | 5.8.2016 | |
1441640357 | SWAN plus a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | IP 06/2016 | 1409,46 vrátane DPH |
Zml.o posk.telek.služ.č.45/2007 | 11.07.2016 | 27.07.2016 | 5.8.2016 | |
1441640356 | SWAN plus a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL 06/2016 | 398,45 vrátane DPH |
Zml.o posk.telek.služ.č.45/2007 | 11.07.2016 | 27.07.2016 | 5.8.2016 | |
1441640355 | SWAN plus a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | VPN 06/2016 | 3068,21 vrátane DPH |
Zml.o posk.telek.služ.č.45/2007 | 11.07.2016 | 27.07.2016 | 5.8.2016 | |
1441640354 | SWAN plus a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | hovory 06/2016 | 427,55 vrátane DPH |
Zml.o posk.telek.služ.č.45/2007 | 11.07.2016 | 27.07.2016 | 5.8.2016 | |
1441640353 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 06/2016 | 6,9 bez DPH |
zmluva | 11.07.2016 | 13.07.2016 | 12.7.2016 | |
1441640352 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | pošt.úver 06/2016 Gl+KR | 4296,55 bez DPH |
Úver poštovného -povolenie č24/78,79 PP-2004 | 11.07.2016 | 13.07.2016 | 12.7.2016 | |
1441640351 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Slovak Telek 06/2016 hovory | 128,51 vrátane DPH |
Zml. č. 1149643003 | 11.07.2016 | 13.07.2016 | 12.7.2016 | |
1441640350 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o. Škultétyho 437/18 |
45960470 | oprava voz. SN601AY | 922,88 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS 2016 o poskyt.serv.služ. | 11.07.2016 | 27.07.2016 | 5.8.2016 | |
1441640349 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o. Škultétyho 437/18 |
45960470 | oprava voz. SN850BF | 756,92 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS 2016 o poskyt.serv.služ. | 11.07.2016 | 27.07.2016 | 5.8.2016 | |
1441640348 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | oprava voz. SN672BM | 252,25 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS 2016 o poskyt.serv.služ. | 11.07.2016 | 27.07.2016 | 5.8.2016 | |
1441640347 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energ.SN O53, SN50, Gl 07/2016 | 2235,36 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013 | 20.06.201607.07.2016 | 11.07.2016 | 8.7.2016 | |
1441640346 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 07/2016 Gelnica | 2187,08 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber 160/OVS/15 | 07.07.2016 | 11.07.2016 | 8.7.2016 | |
1441640345 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 16 | 819,99 vrátane DPH |
zmluva č. 002863/73120/2004 | 07.07.2016 | 13.07.2016 | 12.7.2016 | |
1441640344 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Slovak telekom 06/2016 hovory | 210,47 vrátane DPH |
Zml.č. 1149643003 | 06.07.2016 | 13.07.2016 | 12.7.2016 | |
1441640343 | TOPPRO, s.r.o. Liesková 20, 040 01 Košice |
44325851 | upratovanie za 06/2016 | 3240,00 vrátane DPH |
zmluva o poskyt.služ. č.Z201514796-Z | 06.07.2016 | 27.07.2016 | 5.8.2016 | |
1441640342 | KAMENCA VOJTECH 055 51 Veľký Folkmar |
10761985 | paušál výťahu 06/2016 GL | 57,76 vrátane DPH |
zmluva o dielo č. 1KV/04 | 06.07.2016 | 11.07.2016 | 8.7.2016 | |
1441640341 | Termokomplex,spol.s.r.o. Hlavná č.42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo za 06/2016 Krompachy | 464,8 vrátane DPH |
Zml. o dod.tepl.2011/ÚPSVR | 04.07.2016 | 11.07.2016 | 8.7.2016 | |
1441640340 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | komplex.star.o voz. | 214,92 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS 2016 o poskyt.serv.služ. | 30.06.2016 | 27.07.2016 | 5.8.2016 | |
1441640339 | MEDIC ADULT, s.r.o. Kukučínova 56/1326, 05601 Gelnica |
36586692 | úhr. zdrav. výkonov | 97,58 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 04.07.2016 | 15.07.2016 | 15.7.2016 | |
1441640338 | AGRIMONIA, s.r.o. Starosaská 1, 05201 Spišská Nová Ves |
45462399 | úhr. zdrav. výkonov | 34,85 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 04.07.2016 | 15.07.2016 | 15.7.2016 | |
1441640337 | PRIMA MEDIC, s.r.o. Dubová 2024/12, 05201 Spišská Nová Ves |
36717584 | úhr. zdrav. výkonov | 34,85 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 04.07.2016 | 15.07.2016 | 15.7.2016 | |
1441640336 | MAGNA ENERGIA a.s. NNitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 07/2016 | 1028,45 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber 160/OVS/15 | 04.07.2016 | 11.07.2016 | 8.7.2016 | |
1441640335 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El.energ.Krompachy 07/2016 | 247,58 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el.energie č. 4105/2013 | 04.07.2016 | 11.07.2016 | 8.7.2016 | |
1441640333 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | fakt.na nastav.DEKVS-fran.stroj | 20 000,00 bez DPH |
cenník pošty | 24.06.2016 | 28.06.2016 | 8.7.2016 | |
1441640332 | Strabag Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | nadpaušálne služby za 05/16 | 12,54 vrátane DPH |
zmluva o poskyt.služ.VOB/41/2016-M OVO | 30.06.2016 | 07.07.2016 | 6.7.2016 | |
1441640331 | Varga František Helcmanovce 05563 |
34604804 | elektro revízia CO kryt Gelnica | 80 bez DPH |
obj.1441640073 | 30.06.2016 | 04.07.2016 | 8.7.2016 | |
1441640330 | Podtatranská vodárenská prevádzková Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 06/16 Gelnica | 903,79 vrátane DPH |
zml.o dod.pit.vody č.67/2016/15P | 30.06.2016 | 04.07.2016 | 8.7.2016 | |
1441640329 | EUROnline s.r.o. Jarná 4, 053 61 Spišské Vlachy |
36845094 | pranie uterákov | 15,55 vrátane DPH |
obj.1441640004 | 27.06.2016 | 29.06.2016 | 3.1.2017 | |
1441640328 | IKARO s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov |
31656544 | spinky do OKI | 54,36 vrátane DPH |
obj. č.1441640082 | 27.06.2016 | 28.06.2016 | 30.6.2016 | |
1441640327 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o. Škultétyho 437/18 |
45960470 | prez. pneumat.BL100KU | 27,48 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS 2016 o poskyt.serv.služ. | 23.06.2016 | 04.07.2016 | 8.7.2016 | |
1441640326 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o. Škultétyho 437/18 |
45960470 | prez.pneumat.SN850BF | 27,48 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS 2016 o poskyt.serv.služ. | 23.06.2016 | 04.07.2016 | 8.7.2016 | |
1441640325 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o. Škultétyho 437/18 |
45960470 | prezutie pneum.BL231KU | 27,48 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS 2016 o poskyt.serv.služ. | 23.06.2016 | 04.07.2016 | 8.7.2016 | |
1441640324 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o. Škultétyho 437/18 |
45960470 | prezutie pneum. SN962Bx | 27,48 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS 2016 o poskyt.serv.služ. | 23.06.2016 | 04.07.2016 | 8.7.2016 | |
1441640323 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o. Škultétyho 437/18 |
45960470 | prezutie pneum.SN461AJ | 27,48 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS 2016 o poskyt.serv.služ. | 23.06.2016 | 04.07.2016 | 8.7.2016 |